2016三公經(jīng)費自查報告
三公經(jīng)費自查報告(1)
一、部門基本情況
(1)、部門職能
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸業(yè)發(fā)展的方針、政策和法規(guī),擬訂全市公路、水路交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策并組織實施。
(二)擬訂全市公路、水路交通運輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃,中長期計劃和年度計劃并監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)公路、水路交通運輸業(yè)統(tǒng)計和交通運輸信息化建設(shè),承擔(dān)戰(zhàn)備支前運輸?shù)挠嘘P(guān)工作。
(三)指導(dǎo)交通運輸業(yè)體制改革;培育和管理交通運輸市場和交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場,維護(hù)公路、水路交通運輸業(yè)的平等競爭秩序;調(diào)控和平衡全市交通運輸運力;引導(dǎo)交通運輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)發(fā)展;指導(dǎo)交通運輸業(yè)協(xié)會工作,發(fā)揮交通運輸業(yè)協(xié)會的功能和作用。
(四)負(fù)責(zé)全市公路、水路的運政和路政管理,統(tǒng)一管理城鄉(xiāng)公路、水路客貨運輸;管理城市客運(城市公共交通和出租車);加強交通運輸服務(wù)業(yè)的.管理,指導(dǎo)公路、水路交通運輸業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;對重點物資運輸和緊急客貨運輸進(jìn)行調(diào)控。
(五)負(fù)責(zé)市屬公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理。組織對交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市重點公路、水路交通工程建設(shè)及客貨運輸站場的管理。
(六)負(fù)責(zé)全市汽車維修市場的行業(yè)管理。
(七)負(fù)責(zé)全市水上港航監(jiān)督、船舶檢驗、船員培訓(xùn)考核及交通安全管理和船舶維修市場管理。
(八)開展全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督、檢查。
(九)貫徹交通運輸業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)經(jīng)濟政策;監(jiān)督實施交通運輸技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;組織對交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展的重大科技項目攻關(guān)和成果推廣,指導(dǎo)重大技術(shù)引進(jìn)和創(chuàng)新工作。
(十)承辦市委、市人民政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。
(2)、機構(gòu)設(shè)置
我局下設(shè)3科1室即業(yè)務(wù)科,法規(guī)科,技術(shù)安監(jiān)科,辦公室。
(3)、人員情況及增減變動原因
清鎮(zhèn)市交通運輸局屬獨立核算機構(gòu),年末行政在職人員12人,離休1人,退休8人,行政計21人;技術(shù)管理所在職人員6人;公路管理所在職人員8人,退休2人,計10人;遺屬2人,共計39人。
二、部門預(yù)算安排情況說明
(一)收入預(yù)算說明
20**年收入預(yù)算2041.57萬元,全部為公共財政預(yù)算撥款收入。
(二)支出預(yù)算說明
20**年支出預(yù)算2041.57萬元,其中:基本支出747萬元,項目支出1294.57萬元。
20**年項目支出預(yù)算1294.57萬元,用于公路養(yǎng)護(hù)、對城市公交補貼、農(nóng)村道路客運補貼、出租車補貼、農(nóng)村道路建設(shè)、行政單位醫(yī)療、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。
三、部門預(yù)算中“三公”經(jīng)費安排情況
(一)公務(wù)接待費支出預(yù)算20萬元。具體支出內(nèi)容:執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待費用,其他按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。
(二)公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算15.7萬元。具體支出內(nèi)容:行政調(diào)研、執(zhí)法監(jiān)督、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、因公出差、四幫四促等發(fā)生的公務(wù)用車運行維護(hù)支出和其他按規(guī)定開支的公務(wù)用車運行維護(hù)支出。
(三)因公出國(境)費、公務(wù)用車購置費由我市實行統(tǒng)籌管理、總額控制,20**年我單位無預(yù)算。
××三公經(jīng)費自查報告(2)
根據(jù)省、市紀(jì)委通知要求,我區(qū)對公務(wù)活動中涉及的“三公”經(jīng)費有關(guān)情況匯報如下:
一、“三公”經(jīng)費管理情況
20xx年度,我區(qū)“三公”經(jīng)費共發(fā)生70.2萬元。其中公務(wù)用車運行費68萬元,公務(wù)接待費2.2萬元,沒有公款出國(境)事項發(fā)生,此項費用不存在。
二、“三公”經(jīng)費管理辦法
我區(qū)公務(wù)用車運行費實行定額管理,處級領(lǐng)導(dǎo)專車運行經(jīng)費每年2.5萬元,部門公務(wù)車經(jīng)費每年1.5萬元,憑據(jù)核銷,超支不予處理。
公務(wù)接待費我們以林業(yè)局經(jīng)營收入為基數(shù),按照稅法規(guī)定,計算出當(dāng)年公務(wù)接待費可以發(fā)生的最高額度,并把接待費用控制在最高額度以內(nèi)。具體管理中,本著從嚴(yán)管理、勤儉節(jié)約、圓滿待客的原則,制訂了一系列制度和規(guī)定,強化公費招待審批制度,加強公費接待部門和接待標(biāo)準(zhǔn)的管理,既加強了業(yè)務(wù)招待費的使用管理,又促進(jìn)了有關(guān)工作的順利開展。
三、“三公”經(jīng)費管理成效
通過各個環(huán)節(jié)的管理和控制,我區(qū)20**年“三公”經(jīng)費管理取得良好效果,即節(jié)約了資金,又發(fā)展了業(yè)務(wù),在拓展外部市場,協(xié)調(diào)和密切各方關(guān)系上取得了可喜成績。
今年我局將會繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費,按照上級的要求,繼續(xù)深化部門預(yù)算改革,強化制度建設(shè),完善預(yù)算分配機制,進(jìn)一步加強“三公”經(jīng)費預(yù)算的編制和執(zhí)行管理,大力推進(jìn)建立和完善厲行節(jié)約的長效機制。
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