成年人在线观看视频免费,国产第2页,人人狠狠综合久久亚洲婷婷,精品伊人久久

2015年清理小金庫自查報(bào)告

  按照《xx縣財(cái)政局 xx縣監(jiān)察局 xx縣人力資源和社會保障局 xx縣審計(jì)局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項(xiàng)整治工作的通知》(雙財(cái)發(fā)〔2015〕35號)文件要求,我辦對2014年1月至今私設(shè)“小金庫” 及濫發(fā)錢物問題認(rèn)真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  一、 自查自糾組織實(shí)施情況

  接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室,由財(cái)務(wù)會計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時上報(bào)。

  二、 自查自糾私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物情況

  經(jīng)過自查,我辦財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷按照財(cái)政集中支付要求,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,統(tǒng)一通過金財(cái)大平臺報(bào)銷,支付中心確認(rèn)支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財(cái)政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。2014年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。

  三、 建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施

  通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:

  (一)從源頭抓起,全面治理

  加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

  (二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理

  加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

  (三)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任

  設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

  (四)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

  建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《會計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。

本文已影響6827
上一篇:2015關(guān)于小金庫自查報(bào)告范文(最新) 下一篇:2015關(guān)于落實(shí)兩個責(zé)任自查整改報(bào)告

相關(guān)文章推薦

|||||