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企業(yè)自查報告

時間:2024-07-08 13:09:47 CN職場指南網 我要投稿

【優(yōu)選】企業(yè)自查報告

  在不斷進步的時代,報告與我們的生活緊密相連,報告具有語言陳述性的特點。相信很多朋友都對寫報告感到非?鄲腊,以下是小編幫大家整理的企業(yè)自查報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

【優(yōu)選】企業(yè)自查報告

企業(yè)自查報告 篇1

  根據《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》及《浙江省藥品零售企業(yè)驗收實施標準》等相關資料。本企業(yè)通過自查各項工作已基本符合gsp跟蹤檢查的要求,現(xiàn)將自查報告如下:

  一、企業(yè)概況

  本企業(yè)名稱xx藥店,創(chuàng)建于1992年11月,變更于20xx年9月29日,現(xiàn)企業(yè)負責人xx,質量負責人xx,注冊地址:溫嶺市大溪鎮(zhèn)潘郎路118號,倉庫地址:本店5樓,營業(yè)面積45平方米,倉儲面積40平方米,員工總數(shù)3人,3人全部藥師,從事藥品質量管理、驗收及養(yǎng)護工作的有2名,占員工總數(shù)的60%。

  企業(yè)主要設施設備有空調、電冰箱、換氣扇、溫濕度計、電子秤等,保證陳列與儲存的藥品的質量。

  經營范圍中藥(飲片)(限品種供應)、中成藥、化學藥制劑、抗生素、化學藥品、生物制品,經營西藥品種約300種。上年12個月銷售額10萬元,利稅0.35萬元。

  二、質量管理體系自查情況

  (一)人員

  本企業(yè)共有員工3名,企業(yè)負責人、質量負責人按《藥品管理法》第76條、第83條規(guī)定的情形(其中擔任質量管理人員1名,處方審核人員1名,驗收、養(yǎng)護各1名,營業(yè)員3名)。3名全部藥師上述人員均已參加當年的健康檢查,并建立員工檔案。

  本企業(yè)定期組織員工進行法律、法規(guī)、專業(yè)知識等培訓學習,并建立檔案。

  (二)場所設施

  本企業(yè)營業(yè)面積45平方米,倉庫面積40平方米,周圍環(huán)境整潔無污染源,營業(yè)場所與倉庫、辦公、生活等區(qū)已分開。營業(yè)場所、營業(yè)用貨架、柜臺齊備,柜組標志醒目。處方藥與非處方藥分類陳列,有相應的指南性標志與警示語,設置抗菌藥物專柜、易串味藥品專柜、拆零藥品專柜。倉庫地面和四壁平整、清潔,并配置保證藥品正常儲存的貨架,與地面有一定的襯墊物。配有空調、排風扇、電冰箱、溫濕度計等。營業(yè)場所和倉庫均已配置防塵、防潮、防蟲、防鼠、防霉變等設備,衡量器具均已經過計量監(jiān)督部門校驗。

  (三)質量管理制度與管理職責

  根據有關法律、法規(guī)及gsp跟蹤檢查的要求,本企業(yè)設置質量負責人1名兼專職質量管理員,具體負責企業(yè)質量管理工作,制定了各類人員崗位職責及各項質量管理制度,對藥品購進、驗收、陳列、儲存、養(yǎng)護、保管、銷售等環(huán)節(jié)作了具體規(guī)定,并對制度的執(zhí)行情況定期進行檢查考核,建立檔案。

  (四)進貨與驗收

  本企業(yè)在購進藥品時嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規(guī)范》等有關要求,對首營企業(yè)的合法性進行嚴格審核,簽訂明確質量條款的購貨合同或質量協(xié)議書。對購進的藥品,由驗收員按有關規(guī)定對藥品的外觀質量、包裝、標識等項目認真檢查逐批驗收,并做好各種質量記錄。

  (五)陳列與儲存

  店堂陳列藥品實行分類存放,藥品與非藥品、處方藥與非處方藥、內服藥與外用藥分柜陳列;易串味藥品、拆零藥品、抗菌藥物設專柜陳列。對倉庫儲存藥品按類別擺放,藥品堆垛與墻面間距30cm,與地面間距不少于10cm。藥品出庫執(zhí)行“先產先出,近期先出”的原則。

  藥品養(yǎng)護檢查倉庫每季一次,營業(yè)場所每月一次,對近效期藥品、易霉變、易潮解的'藥品縮短檢查周期。

  (六)銷售與售后服務

  本企業(yè)在藥品經營活動中堅持“顧客至上、質量第一”的方針,在店堂懸掛設立服務公約,設立咨詢服務臺,由駐店藥師掛牌咨詢服務,所有處方經駐店藥師審核,嚴格把關,每張?zhí)幏接蓪徍、調配人員簽字,店堂公布監(jiān)督電話。隨時接受顧客的批評和質量投訴,改進和提高本企業(yè)的經營服務質量。

  三、存在問題和整改措施

  (一)溫嶺市藥監(jiān)局gsp認證現(xiàn)場檢查缺陷項目,本企業(yè)gsp認證于20xx年9月11日通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)5項缺陷項目。

  整改措施:

  a、整改時間:

  b、整改責任人:xx

  c、整改結果:

  1、(6006)企業(yè)未建立包含藥品質量標準的質量檔案。設立專職質量管理人員負責建立企業(yè)所經營藥品并包含質量標準等內容的質量檔案。

  2、(6011)企業(yè)管理人員收集了藥品信息但未進行分析。安排專人對藥品信息進行建立檔案并且加以分析。

  3、(6806)企業(yè)藥品倉庫缺少捕鼠板、紗門。立即購買捕鼠板、安裝紗門。

  4、(7201)企業(yè)在浙江春天醫(yī)藥有限公司簽訂的質量保證協(xié)議書注明有效期。及時聯(lián)系浙江春天醫(yī)藥有限公司的聯(lián)系人,重新簽訂質量保證協(xié)議書,并注明有效期。

  5、(7802)企業(yè)對易霉變、近效期的藥品未酌情縮短養(yǎng)護周期。設立專職人員對易霉變、近效期的藥品進行重新養(yǎng)護,并酌情縮短養(yǎng)護周期。

  (二)溫嶺市藥監(jiān)局于20xx年8月2日日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)以下3項缺陷項目。

  整改措施:

  a、整改時間:20xx年8月2日開始

  b、整改責任人:xx

  c、整改結果:

  1、今年企業(yè)未開展繼續(xù)教育,未建立培訓檔案。立即開展繼續(xù)教育,并及時建立檔案。

  2、現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)該企業(yè)有處方登記,該組不能提供。設立專職人員對處方進行及時登記。

  3、金銀花露屬非藥品未放于非藥品區(qū)。及時把金銀花露放置于非藥品區(qū),以后對于藥品和非藥品進行嚴格擺放。

  四、gsp跟蹤檢查情況自查結果

  通過gsp跟蹤檢查自查,對照《藥品零售企業(yè)》gsp認證現(xiàn)場檢查評定標準109項,本企業(yè)涉及到的項目有99項(本店無經營特殊管理的藥品或不經營中藥飲片),因此合理缺項為(不經營特殊管理藥品合理缺項5項:6801、7007、7402、7703、8301;不經營中藥飲片合理缺項5項:6807、7508、7707、7708、8111),經過自查我們認為基本符合換證評定標準,現(xiàn)特向溫嶺市藥監(jiān)局提出gsp跟蹤檢查申請。

企業(yè)自查報告 篇2

  為了保證食品質量安全,注重生產細節(jié)控制,細化生產過程管理,搞好環(huán)境衛(wèi)生,提高人員素質,加強檢驗和出廠檢驗,防止不合格產品進入市場,防止安全事故發(fā)生。根據質量安全主體責任監(jiān)督檢查條例,以及新鄭市質量技術監(jiān)督局和鄭州市質量技術監(jiān)督局對食品生產加工企業(yè)實施質量安全主體責任的具體要求。我公司高度重視并安排專人對質量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定的執(zhí)行情況進行自檢,F(xiàn)將企業(yè)自查情況報告如下:

  一、企業(yè)質量安全主體責任的落實情況:

  我公司手續(xù)齊備,營業(yè)執(zhí)照和國家工業(yè)產品生產許可證中工廠的名稱、地址和法定代表人完全一致,符合本條要求。

  (一)企業(yè)實際生產食品的場所和食品生產范圍應當與食品生產許可證的內容一致;我廠位于薛顛鎮(zhèn)食品工業(yè)園,經認證的單一產品臺灣省香腸(熏蒸香腸和火腿腸產品)與生產許可證完全一致。

  (二)企業(yè)在生產許可證有效期內改變生產條件、檢驗手段、生產技術或者工藝的,應當按照要求報告。

  我公司目前的生產條件、檢驗方法、生產工藝和流程與取證時取得的一致,今后如有調整,將及時上報備案。

  (三)食品生產許可證載明的企業(yè)名稱應當與營業(yè)執(zhí)照一致。

  食品生產許可證上注明的企業(yè)名稱和營業(yè)執(zhí)照上的名稱均為河南宏潤食品有限公司,完全一致。

  二、企業(yè)應建立進貨檢驗記錄制度。

  (一)企業(yè)采購食品原料時,主要食品相關產品應建立并保存進貨檢驗記錄,并要求供應商提供許可證復印件(指根據有關法律法規(guī)應取得的許可證)和所采購的批次產品。我公司采購的生肉批次已取得進貨證明(動檢證明、非疫區(qū)證明、車輛運輸消毒證明)。并向供應商索要了復制包裝袋的許可證。

  (二)供應商不能提供有效的食品原料證明文件的,企業(yè)應當按照食品安全標準進行自檢或者委托檢驗,并保存檢驗記錄:

  我公司采購的原料:雞肉、雞皮、分割豬肉等批次已取得三證(動檢證、非疫區(qū)證、車輛運輸消毒證);輔料:白糖、淀粉、食品添加劑(磷酸鹽、亞硝酸鈉、紅曲、誘惑紅、卡拉膠等。)均購自已取得生產許可證的合法企業(yè);購買的包裝袋已經過批量驗證、記錄和認證(包裝袋許可證嚴格復印)。

  (三)企業(yè)采購進口依法需要檢驗的食品原料、食品添加劑和食品相關產品,應當取得供應商的有效檢驗檢疫證明。

  到目前為止,我公司使用的食品原料、食品添加劑和食品相關產品都是國內生產的,都取得了有效的檢驗檢疫證書。

  (四)企業(yè)生產加工食品所使用的食品原料、食品添加劑和食品相關產品的品種應當與采購記錄的內容一致。

  我公司使用的食品原料、食品添加劑和食品相關產品的品種與進貨檢驗記錄的內容一致,如有品牌變更,將及時索取證書備案。

  (五)企業(yè)應當建立各類采購食品原料、食品添加劑和食品相關產品的儲存、保管、接收和交付記錄;我公司建立了生肉、輔料、包裝袋、儲存、保管、收貨和發(fā)貨的記錄。

  (六)企業(yè)不得使用再生食品作為食品原料生產加工食品;我們的退貨按照規(guī)定進行無害化處理,回收的食品從不作為食品原料使用。

  三、企業(yè)應建立生產過程控制系統(tǒng)。

  (一)企業(yè)應當定期對廠區(qū)環(huán)境、生產場所和設施的清潔衛(wèi)生狀況進行自檢,并保存自檢記錄;我公司的環(huán)境衛(wèi)生、生產場地和設施的清潔由我廠員工輪流打掃,副總主管負責。

  (二)企業(yè)應當定期對必要的生產設備設施進行維護、清洗和消毒,并做好記錄,同時建立并保存停產、復工記錄和復工期間生產設備設施的安全控制記錄;我公司生產設備設施的維護、清潔和消毒由主管吳建華負責并記錄,同時記錄停產和復工期間生產設備設施的'安全控制等詳細內容,以確保生產能隨時啟動。

  (三)企業(yè)應建立并保持生產投料記錄,包括投料類型、產品名稱、生產日期或批號等。我們的生產投料記錄,包括投料類型、產品名稱、生產日期或批號、使用數(shù)量等。,由生產主管牛記錄,備查。

  (四)企業(yè)應建立并保持生產加工過程中關鍵控制點的控制情況,包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等。;質量負責人葉,負責我公司生產過程中關鍵控制點的控制,腌制過程中原料的解凍程度,加料攪拌的溫度、時間、抽真空時間的控制;蒸記錄由科長唐力、程榮信監(jiān)督記錄。

  (五)企業(yè)生產現(xiàn)場應避免人流和物流的交叉污染,避免原材料、半成品和成品的交叉污染,保證設備設施的正常運行。現(xiàn)場人員應進行健康保護,不應使用回收食品等。;在生產過程中,嚴格要求工人不當班,遵守工廠規(guī)定和操作規(guī)程,區(qū)分生熟食品,避免原材料、半成品和成品的交叉污染,保證設備設施的正常運行。車間主任李瑞才負責此項工作。

  (六)企業(yè)應建立并保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據和檢驗報告記錄,包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產日期、生產批號、實施標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗證書編號或檢驗報告編號、檢驗時間等記錄。我廠食品的原始檢驗數(shù)據和檢驗報告記錄,包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產日期、生產批號、實施標準、檢驗結論、檢驗員、檢驗證書編號或檢驗報告編號、檢驗時間等;瀻煏敿氂涗浭軝z食物的成分,以供日后參考。

  (七)企業(yè)的檢驗人員應具備相應的能力。

  我們的實驗室技術員xxx是一個專業(yè)的實驗室技術員,已經接受了正式的培訓和資格證書。

企業(yè)自查報告 篇3

  我公司積極開展勞動工資統(tǒng)計自查。根據文件要求,逐項進行自檢,F(xiàn)將我公司的自查報告如下:

  一、自查的基本情況

  我公司按照《統(tǒng)計法》的法律法規(guī)和《勞動工資統(tǒng)計報表制度》的相關規(guī)定,及時上報真實、完整的統(tǒng)計數(shù)據,未發(fā)生遲報或拒報統(tǒng)計數(shù)據的事件。

  (一)勞動統(tǒng)計基礎工作:我公司內部統(tǒng)計機構為辦公室人事科,有專人負責勞動工資統(tǒng)計,并已按規(guī)定建立統(tǒng)計臺帳,有勞動統(tǒng)計原始記錄。

  (二)主要統(tǒng)計數(shù)據:20xx上報的在職職工和其他職工人數(shù)、勞動報酬等指標數(shù)據與自查數(shù)量基本一致。

  二、自查的主要內容

  1、統(tǒng)計員無《統(tǒng)計從業(yè)資格證》;

  2、統(tǒng)計人員應當按照規(guī)定設置和保存原始統(tǒng)計記錄和統(tǒng)計臺帳;

  3、自覺支持和配合各種統(tǒng)計調查和統(tǒng)計執(zhí)法檢查;

  4、能夠及時向當?shù)亟y(tǒng)計機構報告真實、準確、完整的統(tǒng)計數(shù)據,不得遲報或拒報統(tǒng)計數(shù)據;

  5、未收到當?shù)亟y(tǒng)計機構和有關部門向本單位提供虛假統(tǒng)計資料的要求。

  三、自檢

  我公司可以學習貫徹《統(tǒng)計法》,不存在相關機構和人員偽造、篡改統(tǒng)計數(shù)據、打擊報復統(tǒng)計人員的情況;對統(tǒng)計執(zhí)法檢查沒有嚴重違法監(jiān)督和阻撓、限制或者干擾的`;不存在任意進行統(tǒng)計調查或者改變統(tǒng)計調查制度內容的行為;不存在非法公布統(tǒng)計數(shù)據和非法泄露統(tǒng)計調查對象數(shù)據的情況;我公司設有統(tǒng)計機構,設置統(tǒng)計員,指定統(tǒng)計負責人;能夠及時、準確、真實、完整地向統(tǒng)計機構報送統(tǒng)計數(shù)據。

  四、存在的問題及整改措施

  統(tǒng)計人員未經專業(yè)培訓,無統(tǒng)計從業(yè)資格證。我公司將要求統(tǒng)計人員參加相關的統(tǒng)計繼續(xù)教育和培訓,以確保統(tǒng)計人員持證上崗,滿足相關統(tǒng)計要求。

企業(yè)自查報告 篇4

  為保障食品安全,我廠質量管理人員對照《食品安全自查管理制度》的內容,從生產場所、環(huán)境、廠房及設施情況、生產設備和檢驗設備情況、質量管理情況等多個方面,逐條進行自查。根據自查情況,自身感覺各方面做得尚可,基本符合要求。對于稍有差次的,及時做了整改。現(xiàn)階段,我廠基本能做到系統(tǒng)管理,按標準要求組織進貨、生產和銷售,F(xiàn)將我廠自查的情況總結如下:

  一、生產場所、環(huán)境、廠房及設施情況檢查情況:

  廠區(qū)內外環(huán)境整潔,生產區(qū)域周圍無污染源,無昆蟲大量孽生的潛在場所;廠房、設備布局和工藝流程以及各生產環(huán)節(jié)人員、貨物無交叉污染現(xiàn)象;生產場所墻壁和屋頂裝飾材料應完好,無損壞或脫落;照明設備的防護罩等設施完好;生產車間更衣室、更衣設施、非手動式流水洗手、干手、消毒等設施完好;生產車間的防塵、防鼠、防蚊蠅、防昆蟲和其它動物進入的設施完好有效;庫房整潔、干燥、地面平整。庫房通風、防火、防鼠等設施良好運行;庫房內原料、成品及包裝材料等各類材料和產品離地、離墻存放,不同貯存區(qū)域設有明確標識。

  二、生產設備和檢驗設備情況檢查情況:

  在用生產設備正常運行;生產設備根據工藝需要進行清洗消毒、維修和保養(yǎng)并有記錄;檢驗室內出廠檢驗用檢驗設備正常運行;計量器具符合法律規(guī)定的檢定要求。

  三、企業(yè)質量管理情況檢查情況:

  我廠定期對相關從業(yè)人員進行培訓并記錄;在崗的人員定期進行健康檢查,有健康檢查證明;從事食品生產的人員,進入生產車間前洗凈雙手,穿戴清潔的工作衣、帽,頭發(fā)不得露于帽外,不佩戴首飾;原料的`進貨驗收有記錄,對進貨的原料、食品添加劑、食品相關產品進行索證索票。生產過程做好投料記錄;有關鍵質量控制點的操作控制程序記錄;我廠按照現(xiàn)行有效標準的要求對出廠產品進行檢驗,每批次產品經檢驗合格后出廠銷售,有檢驗記錄。

  記錄內容包括對檢驗產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產日期、生產批號、檢驗結果等內容;對生產的每批產品留存樣品,樣品保存期限不少于產品保質期;產品標識標注符合相關法律法規(guī)及標準的要求;企業(yè)有出廠銷售產品的銷售記錄,記錄內容包括所銷售產品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產日期、生產批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等信息;我廠未出現(xiàn)消費者投訴及不合格產品召回現(xiàn)象,我廠制定有食品安全事故處置方案,定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況,處置食品安全事故記錄。

  四、存在的問題及處置情況:

  1、原料庫墊板較少,改進后增加墊板。

  2、成品庫產品未按要求分區(qū)存放,改進后按產品進行分區(qū)存放,

  經過此次自查,我廠基本符合食品安全生產要求,并提高了質量安全意識,杜絕了質量安全隱患。

企業(yè)自查報告 篇5

  本公司于20xx年8月3日注冊成立,于20xx年6月7日取得《印刷經營許可證》,許可證號碼為:xxxxx。公司注冊資本xxx萬元人民幣,經營范圍:書刊印刷,排版、制版、裝訂。根據《印刷業(yè)管理條例》、《印刷品承印管理規(guī)定》等有關規(guī)定,現(xiàn)將本公司20xx年度從事印刷經營活動的自查報告如下:

  一、根據國家檔案法和印刷業(yè)管理規(guī)定,建立了印刷品接單、承印驗證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規(guī)章制度,所有客戶一律簽定印刷委托合同、印件原件、印樣、菲林、委印證明文件,統(tǒng)一建檔立卷保管,以備查驗。印刷管理規(guī)定張貼于公司業(yè)務部門顯眼墻上,牢固樹立依法印刷觀念。

  二、定期(每季度)組織有關部門負責人對安全技術措施方案、執(zhí)行情況進行檢查,并由生產廠長作出工作總結;重大項目,向公司法人辦公會議匯報。

  三、產品質量情況我們以以質量求生存,以信譽謀發(fā)展為理念,嚴把產品質量關,決不讓不合格產品走出企業(yè),產品出廠合格率為100%,目前公司已經通過質量管理體系和環(huán)境管理體系認證。建立以法人代表為主的安全生產領導小組,對新入職工進行三級安全培訓,從消防、環(huán)保、印刷開機、后道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進行培訓,公司制定了安全生產規(guī)章制度和員工作業(yè)指導書。

  對不允許印刷的物品不接單、不設計、不印刷;生產中存在的'安全隱患立即整改。

  四、統(tǒng)計數(shù)據報送情況。

  公司每年按照規(guī)定按時逐項向新聞出版行政部門報送統(tǒng)計數(shù)據,企業(yè)在審核登記期內沒有違規(guī)行為,未受過行政機關任何處罰。在今后的經營中,我們將一如繼往的執(zhí)行好各項法律法規(guī),學習好各項管理措施。在今后的經營中,我們將積極配合好上級各行政部門的工作,對組織的各項培訓積極參加,并認真貫徹各項措施,及時上報各項數(shù)據,我們將一如繼往的執(zhí)行好各項法律法規(guī),學習好各項管理措施,努力改善企業(yè)的不足,做到取精去粕,對企業(yè)自身的不足要經常自查,認真監(jiān)督好各項制度措施的到位情況,促進企業(yè)健康快速發(fā)展。

企業(yè)自查報告 篇6

  為落實安全責任,強化防范措施,切實做好公司安全生產工作,有效防范和堅決遏制事故發(fā)生,公司安委會按照《關于進一步做好安全生產工作的通知》要求,檢查安全責任和制度落實情況、安全宣傳教育和培訓情況、落實安全責任和隱患整改情況、應急預案制定和演練情況。具體自查內容如下:

  一、安全制度和責任的落實情況

  公司的安全生產管理制度備案存檔工作完整,各制度健全,應急預案完整,演練可行,各項操作規(guī)程考核效果較好,各級干部職工自覺遵守制度和規(guī)程內容,無違章現(xiàn)象。

  公司領導與生產一線各班組組長簽訂了《班組長安全生產責任書》,各班組負責人安全生產意識較強,切實貫徹“安全生產人人有責”的思想,職工在自己崗位上認真履行各自的安全生產職責,為安全生產各項措施的落實,提供了有力的保證。

  二、安全宣傳教育和培訓情況

  公司根據上級領導的整體安排,組織開展了多種形式的宣教活動。一是深入開展普法教育,通過召開安全生產會議等形式,宣傳和學習了《安全生產法》等法律法規(guī)。二是豐富宣傳活動形式,通過組織職工進行安全知識教育,參加消防安全演練及氯氣泄露演練,并利用宣傳欄、橫幅、標語等宣傳各種安全知識、及安全法規(guī)。使廣大員工深入了解安全,廣泛重視安全,極大提高了全員安全生產意識。

  通過各種形式(警示牌、宣傳欄、標語等)使員工明確自己崗位存在的危害因素及預防措施,明確在危害發(fā)生時的救護措施。培養(yǎng)員工熟練掌握小型工傷的緊急處理技能,將傷害控制在最小程度。使職工能夠熟練的使用勞動衛(wèi)生防護用品,降低職業(yè)病危害,預防職業(yè)病的發(fā)生。使職工能在突發(fā)事故中正確熟練地采取自救和互救措施。

  公司共組織安全生產知識培訓3次,召開安全生產會議5次,總結安全生產工作中存在的隱患,針對存在的`安全隱患制定整改與預防措施,交流安全工作經驗,傳達安全生產方面的文件,布置有關安全工作,通報安全檢查情況。

  三、落實安全責任和隱患整改情況

  設備、管道、安全防護裝置及平臺、爬梯、護欄、支架等防護設施的保養(yǎng)維護記錄齊全有效。設備、管道表面清潔,無破損、裂痕,無跑冒滴漏現(xiàn)象,各種閥門、儀表正常。各種安全消防設施配備齊全、合格有效,操作人員按規(guī)定穿戴勞保防用品。有毒有害場所設置事故柜存放的防護急救用品齊全有效,并進行定期檢查。

  電氣設備的安裝和維修,由電工操作,非電工不準裝修電氣設備和線路,對易發(fā)生事故的電氣設備有專人管理,責任到人。電工人員作業(yè)時能夠按規(guī)定配備勞動保護用品,按操作規(guī)程作業(yè),并定時檢查線路及一切電器設備,所有高壓危險場所,都設置了防護設施和警示標志,非電工作業(yè)人員嚴禁進入配電房或電氣設備護欄內、嚴禁私拉亂掛、嚴禁靠近高壓危險場所。

  為防止突發(fā)事故的產生,公司安委會小組針對部門員工進行了2次突發(fā)事故預案的培訓,(消防安全學習和漏氯安全學習)在學習的基礎上針對單位生產的特殊性,模擬了突發(fā)火災消防演練和加氯系統(tǒng)泄漏演練。在演練上著重考察了員工應對突發(fā)事故的能力、對突發(fā)事件的排查處理及人員自我防護措施等情況。通過實地開展應急預案演練,提高員工和管理人員的安全思想意識,使員工清楚認識到了安全在生產上的重要性,增強了員工應對突發(fā)事件的能力,逐步健全和完善應急救援預案,提高員工應急處理及實地救援的技能。

企業(yè)自查報告 篇7

  20xx年6月29日貴局召開了稅收專項檢查動員大會,會后我們根據大檢查安排意見對我單位20xx年至20xx年1至5月底以前的納稅情況進行了認真的自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、企業(yè)概況

  公司下設工程部、財務部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現(xiàn)銷售收入xxxxxx元。

  二、自查情況

  根據貴局大檢查安排意見,我們重點對本企業(yè)20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進行了自查,自查結果為:

  1、營業(yè)稅檢查情況:截止20xx年5月底,本企業(yè)少繳營業(yè)稅:xxx元;城建稅:xxx元;教育費附加:xx元;土地增值稅:xx元;水利基金:xxx元;少繳稅的.主要原因是:20xx年6月公司競拍土地12.64畝,當時的成交價為每畝地500萬元,原計劃土地拿到后能盡快開工建設,加快資金回籠,但由于在拆遷過程中個別住戶設置障礙,以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷,加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業(yè)資金周轉出現(xiàn)了嚴重的困難,因此造成了稅款的拖欠。

  2、代扣稅檢查情況

  根據稅務局要求,我們對建筑企業(yè)的稅收情況進行了認真的監(jiān)督,并積極進行了代扣代繳,盡管如此目前還有一些問題:

  ①由于工程未決算,目前已付工程款xx元,工程款暫未代扣稅金。

  ②其他由于正在辦理外派證,已付xx元,暫未代扣稅金。

  經過自查,我們充分認識到了自己的錯誤,除積極補交稅款外,在今后的工作中我們一定認真學習有關法律法規(guī),學習稅收知識,改正錯誤,遵紀守法,照章納稅,為國家富強,企業(yè)發(fā)展盡我們應盡的義務。

企業(yè)自查報告 篇8

  為對我公司在運營過程中的合規(guī)性、內部控制有效性及風險管理等方面進行自我檢查,并根據自查結果提出改進措施,以確保公司的持續(xù)健康發(fā)展。現(xiàn)將自查報告如下:

  一、自查內容

  1. 合規(guī)性檢查

  公司各項業(yè)務活動是否符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內部政策要求;

  合同簽訂、履行及變更過程是否規(guī)范,是否存在法律風險;

  公司員工是否遵守職業(yè)道德規(guī)范,是否存在違法違規(guī)行為。

  2. 內部控制有效性評估

  財務管理制度是否健全,是否能夠有效保障公司資產安全;

  內部審計機制是否完善,是否能夠及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題;

  業(yè)務流程是否清晰,各部門之間的銜接是否順暢。

  3. 風險管理檢查

  公司是否建立了完善的風險管理體系,是否能夠有效識別、評估、監(jiān)控和應對各類風險;

  重大決策是否經過充分的風險評估,是否制定了相應的風險應對措施;

  公司是否建立了應急響應機制,以應對突發(fā)事件。

  二、自查結果

  1. 合規(guī)性方面

  公司整體業(yè)務活動符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范,未發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)行為;

  合同簽訂、履行及變更過程規(guī)范,法律風險得到有效控制;

  公司員工遵守職業(yè)道德規(guī)范,未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為。

  2. 內部控制有效性方面

  財務管理制度健全,資產安全得到有效保障;

  內部審計機制完善,能夠及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題;

  業(yè)務流程清晰,各部門之間的銜接順暢,但部分環(huán)節(jié)仍需優(yōu)化。

  3. 風險管理方面

  公司已建立了風險管理體系,但風險識別、評估和監(jiān)控仍需加強;

  重大決策經過充分的風險評估,但部分應對措施仍需完善;

  公司已建立應急響應機制,但部分預案需進一步細化。

  三、改進措施

  1. 加強合規(guī)性管理

  定期組織員工參加法律法規(guī)培訓,提高員工合規(guī)意識;

  加強合同審核流程,確保合同簽訂、履行及變更過程的`規(guī)范性;

  建立員工行為準則,規(guī)范員工行為,防止違法違規(guī)行為的發(fā)生。

  2. 優(yōu)化內部控制

  完善財務管理制度,提高資產管理效率;

  加強內部審計力度,確保內部審計的獨立性和有效性;

  優(yōu)化業(yè)務流程,提高各部門之間的協(xié)作效率。

  3. 強化風險管理

  完善風險管理體系,加強風險識別、評估和監(jiān)控;

  制定更加完善的風險應對措施,確保重大決策的安全性;

  細化應急響應預案,提高公司應對突發(fā)事件的能力。

企業(yè)自查報告 篇9

  我公司積極組織相關人員抓好組織發(fā)動,認真開展自查自糾,不留死角。針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)按照定人員、定時間、定措施、定資金的原則制定整改計劃,落實整改措施,嚴防事故發(fā)生,F(xiàn)就自查情況報告如下。

  一、 強化管理,明確責任

  為切實加強對我公司安全生產工作的領導,公司調整充實了公司安全生產工作領導組,力爭做到目標明確,責任落實,工作到位,防患于未然。

  二、 細化措施,落實到位

  全面貫徹落實“安全第一,預防為主”的方針和市安全生產工作有關文件精神,堅持做到依法管理,強化監(jiān)督,嚴格檢查,督促整改,讓隱患得到消除,事故得到控制。以監(jiān)管工作為重點,嚴防一般安全事故,杜絕重、特大安全事故,確保員工生命財產安全。

  三、工作內容及措施辦法得當

  1.加強安全知識的..宣傳教育,努力提高全公司職工安全生產意識。認真開展安全生產法律法規(guī)和政策的宣傳教育,倡導和抓好安全文化建設,增強公司職工安全生產意識。我企業(yè)按照有關要求,積極主動選派人員參加上級主管部門組織的安全培訓和復訓,并切實抓好企業(yè)職工安全生產知識和生產技能的培訓,努力確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達100%。

  2.強化安全責任管理,建立健全各項規(guī)章制度。本單位安全工作的第一責任人,對本單位安全生產工作負直接責任,必須切實履行職責,加強監(jiān)督檢查,及時排除各類安全隱患,嚴防各類安全事故的發(fā)生。

  一是要認真貫徹落實好與公司簽訂的安全生產目標管理責任書,做到有崗、有位、有責。

  二是公司安全生產領導組定期組織人員對各個部門落實的情況進行檢查、督促,并將情況登記在冊,作為年終綜合考核的評分依據。三是各單位要結合自身實際,制定和完善各項安全生產規(guī)章制度及安全生產規(guī)程,并嚴格執(zhí)行,杜絕“三違”現(xiàn)象,切實做到安全生產有章可循。

  3.突出重點,狠抓落實,加大隱患排查整改力度。

  a.開展了綜合性安全生產大檢查。

  企業(yè)安全生產領導組每季度組織開展一次綜合性的安全生產大檢查,對車間存在的重大隱患,督促其制定整改措施,安排專人督促整改,并將隱患排查以及整改情況備案存檔;各車間和安全責任單位每月組織一次安全大檢查,發(fā)現(xiàn)隱患,制定措施,落實專人,限期整改,并將情況及時上報企業(yè)安全生產領導組。

  b.車間內安全隱患排查。

  一是車間用電規(guī)范化,建立了臨時搭接電線使用檔案,并組織電力維修部門統(tǒng)一檢查了車間內用電線路,保障車間內用電安全。

  二是重點檢查了生產設備,對檢查出的隱患問題由車間主任牽頭負責整改,并記錄在案,對車間物品分類規(guī)劃做出相應調整,要求歸類、規(guī)范存放相關物料、產品、機械備件。完善車間內消防標志、注意事項、指示標志等安全標識。

  四、存在的問題與不足

  1.企業(yè)員工(車間)安全生產意識較為淡薄,安全法律法規(guī)宣傳教育工作有待加強。

  2.安全生產工作投入不足。

  在安全生產工作上雖然取得了一定的成績,但離上級管理部門的要求還有一定的差距,我們將在今后的工作中發(fā)揚成績,找出差距,彌補不足。我們將牢固樹立安全就是保障,安全就是效益。抓安全就是抓發(fā)展,抓安全就是顧大局。進一步增強責任心和緊迫感,樹立“生產必須安全,安全為了生產”的指導思想,切實履行職責,警鐘長鳴,常抓不懈,確保公司上下生產安全,經濟發(fā)展。

企業(yè)自查報告 篇10

  我司檔案管理工作在公司總部的正確指導下,以實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標準化和科學化為目標,狠抓檔案管理質量,不斷加強檔案整理水平。從行政公文的收集、整理、歸檔到保管利用過程,切實做到檔案的完整和安全,F(xiàn)將我司檔案管理自查情況報告如下:

  一、加強組織領導,檔案管理體制更加健全。

  近年來,公司領導高度重視檔案管理工作,始終將檔案管理工作納入日常工作日程。以職能建設為基礎,以規(guī)范管理為核心,進一步完善了檔案管理工作機制,先后建立健全了由公司領導任組長,各部室負責人為成員的檔案管理工作小組,實現(xiàn)了檔案目標管理工作的統(tǒng)一領導、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理,形成了公司領導掛帥、各部門分管、檔案管理員具體負責的管理網絡,使我司的檔案管理工作邁上新臺階。

  二、強化制度管理,檔案管理工作更加規(guī)范。

  為做好檔案管理工作,我司在原有的基礎上,加強了對檔案保管、利用、保護、保密等規(guī)章制度的落實。在檔案收集整理工作方面,我們從嚴要求,切實加強文件的收、發(fā)工作,嚴格登記、科學分類、組卷合理、編目規(guī)范,努力做好文件裝訂、排列、編號、編目、裝盒等工作,保證歸檔文件材料的完整、準確、系統(tǒng)。在檔案材料保密工作方面,我司定期做好法律法規(guī)、制度規(guī)定的宣傳工作,加強檔案管理人員的保密意識,增強對歸檔文件材料的保密力度,實行專人保管、專人查閱、集中歸檔,保證檔案資料的安全和利用。在檔案基礎設施方面,我司根據資金的實際情況,配備了鐵柜、空調、災火器等辦公設施,基本上滿足了“防潮、防霉、防鼠、防蟲、防火、防塵、防光、防高溫”的八防要求,確保了檔案的.完整和安全。

  通過一系列手段和措施,我司進一步提高了檔案工作的管理水平,做到了“規(guī)章制度上墻、工作意識進腦、管理理念入心”,公司上下呈現(xiàn)出依法治檔、規(guī)范管檔、人人重檔的良好局面。

  三、明確工作目標,檔案業(yè)務建設更加有序。

  根據檔案工作的有關規(guī)定,我司結合自身實際,制訂了規(guī)范的檔案分類方案、保管期限、歸檔范圍等,對形成的文書、會計、業(yè)務等檔案資料分門別類按規(guī)定進行整理、編目。各門類文件資料歸檔率為100%,完整率為100%。截至目前,共形成檔案總數(shù)2914件,其中:文書檔案2408件(永久1020件,長期346件,短期1042件),會計檔案382件(永久17件,長期365件),業(yè)務檔案124件。

  通過自檢自查,我司的檔案管理工作雖然取得了一定的成績,但與總部領導的要求還有一定差距,主要表現(xiàn)在:一是各部室的檔案責任意識方面有待加強;二是在開發(fā)利用方面有待深入探討,跟蹤利用效果反饋不夠;三是由于實際客觀因素限制,檔案方面的專題培訓還有待加強;四是檔案管理的基礎設施有待進一步完善。

  針對以上問題,我們制定了整改計劃:

  (1)檔案管理工作要建立在平時認真、仔細、及時的基礎上,在日常工作中,要隨時進行整理、分類、歸檔,做到規(guī)范化管理;

 。2)加大宣傳力度,進一步組織學習檔案管理基本知識,充分認識檔案工作的重要性;

  (3)加強監(jiān)管工作,檔案管理人員要定期對公司的文件資料進行保密檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,把隱患消滅在萌芽狀態(tài);

 。4)進一步加強制度落實力度,做到有章可依、有章必依、違章必究;

 。5)進一步抓好軟硬件建設,確保檔案安全。

  在今后的工作中,我司將繼續(xù)深入貫徹執(zhí)行公司總部的文件精神,加強措施,加大力度,努力改進檔案管理中存在的問題,完善檔案管理制度,力爭使檔案管理工作更上一層樓。

企業(yè)自查報告 篇11

  根據上級要求,我公司積極組織,認真開展自查,現(xiàn)就自查報告如下:

  一、財務收支情景

  在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又研究財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情景下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情景

  根據本單位工作實際,在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中,制定實施了內部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確職責,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的`發(fā)生。

  三、固定資產管理和使用情景

  為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,經過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情景及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面經過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  經過自查,我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時,還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

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