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財政局工作總結(jié)及工作計劃

時間:2021-05-12 19:25:03 工作計劃 我要投稿

財政局工作總結(jié)及工作計劃

  時光如流水般匆匆流動,一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了,回顧這段時間的.工作,在取得成績的同時,我們也找到了工作中的不足和問題,將過去的成績匯集成一份工作總結(jié)吧。那么寫工作總結(jié)真的很難嗎?下面是小編幫大家整理的財政局工作總結(jié)及工作計劃,歡迎閱讀與收藏。

財政局工作總結(jié)及工作計劃

  收到通知后,我局高度重視,及時組建專班,認真梳理20xx年工作成績和亮點工作,并結(jié)合工作實際,對20xx年發(fā)展思路、奮斗目標(biāo)和重點工作進行謀劃,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、20xx年工作總結(jié)

 。ㄒ唬┑胤揭话愎差A(yù)算收入(市目標(biāo)考核項目)。預(yù)計全年地方一般公共預(yù)算收入完成60000萬元,占預(yù)期目標(biāo)的92.9%,同比增長6.8%。其中:稅收收入預(yù)計完成36000萬元,占預(yù)期目標(biāo)的85.7%,同比增長15.2%;非稅收入預(yù)計完成24000萬元,占預(yù)期目標(biāo)的106.2%,同比減少3.8%。預(yù)計地方一般公共預(yù)算收入總量居全市縣區(qū)第4名,增速居全市第1名(預(yù)測排名均不含經(jīng)開區(qū),下同)。

 。ǘ┱曰痤A(yù)算收入。預(yù)計全年政府性基金預(yù)算收入完成 萬元,占預(yù)期目標(biāo)的179.1%,同比增長13.3%。

 。ㄈ┒愂帐杖胝嫉胤焦藏斦杖氡戎兀ㄊ心繕(biāo)考核項目)。預(yù)計全年稅收收入占地方公共財政收入比重為60%,同比增長4.4個百分點,居全市第4名。

 。ㄋ模┴斦隧椫С。預(yù)計全區(qū)財政八項支出實現(xiàn)283300萬元,同比增長10%。

 。ㄎ澹┥孓r(nóng)資金整合?茖W(xué)編制統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金方案及調(diào)整方案,預(yù)計全年到位統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金28449萬元,較年初計劃整合涉農(nóng)資金減少13261.1萬元(因政策調(diào)整,均為中央財政涉農(nóng)資金)。

 。┱畟鶆(wù)管理。已爭取到位政府性置換債券資金34292萬元、再融資政府債券10065萬元、新增土地專項債券23000萬元、新增債券32326萬元。預(yù)計全年累計爭取到位政府性債券轉(zhuǎn)貸資金近100000萬元。

 。ㄆ撸┼l(xiāng)鎮(zhèn)財政管理。印發(fā)《XX市XX區(qū)村級財務(wù)管理辦法》。成功爭取為全省xx個農(nóng)村綜合改革試點縣區(qū)之 一,獲農(nóng)村人居環(huán)境整治資金 萬元。XX區(qū)財政局和群樂鎮(zhèn)財政所鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作被省財政廳通報表揚。

 。ò耍┱c社會資本合作。開工建設(shè)PPP項目8個,投資總額43.61億元,到位資金16.5億元,完成投資15.78億元。正在推進識別的XX市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)PPP項目2個,預(yù)計在年底前順利通過報審。

  二、存在的主要問題

  一是收入減少因素增多。按照《財政部關(guān)于進一步規(guī)范地方財政收入秩序的通知》(財預(yù)〔20xx〕31號)規(guī)定,預(yù)計全區(qū)稅收減收6000萬元以上。二是收支矛盾日益凸顯。目前,預(yù)算執(zhí)行中僅收到上級新增實際可用財力7915萬元,而財政新增剛性支出已達93823萬元,財政收支矛盾突出。三是政府債務(wù)增長較快。經(jīng)測算政府性債券還本付息20xx年需2.6億元、20xx年需7.38億元、2020及以后年度需38.17億元。今年一般債券還本支出1.2億元未納入預(yù)算,政府債券還本付息壓力劇增。四是資金調(diào)度壓力增大。目前,由于新區(qū)經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱,可調(diào)控財力規(guī)模小,為支持征地拆遷和脫貧攻堅等重點項目建設(shè),已大額超調(diào)資金保障各項支出,財政運轉(zhuǎn)較為困難。

  三、20xx年工作計劃

 。ㄒ唬┟鞔_財政收支目標(biāo)。受稅收征收政策調(diào)整和減費減稅等影響,結(jié)合財政實際,20xx年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入安排為65000萬元(其中稅收占比達到62%以上),同比增長8.3%。其中:稅收收入40300萬元,增長11.9%;非稅收入24700萬元,增長2.9%。一般公共預(yù)算支出安排為45億元。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排為14億元,支出安排為12億元。

 。ǘ┓e極籌措建設(shè)資金。加大向上級部門匯報爭取力度,力爭上級補助收入總量達到32億元。加大政府債券發(fā)行爭取力度,力爭各類債券轉(zhuǎn)貸收入達到10億元。加大土地出讓經(jīng)營力度,力爭全年實現(xiàn)土地出讓價款總收入15億元。

 。ㄈ┏掷m(xù)整合涉農(nóng)資金。力爭統(tǒng)籌整合上級和本級涉農(nóng)資金25000萬元,統(tǒng)籌兼顧貧困對象和非貧困對象,做到有序安排、高效使用,確保順利完成年度目標(biāo)任務(wù),鞏固提升脫貧攻堅成果。

  (四)加強PPP項目管理。積極推進在項目加快實施,強化項目監(jiān)督管理。在政府支出責(zé)任10%紅線范圍內(nèi),加強新籌備PPP項目審核把關(guān)。主動與上級財政部門對接溝通,爭取再包裝一批PPP項目進入省級和國家級項目庫。

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