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項目績效評價報告

時間:2023-06-29 16:41:50 其他報告 我要投稿

項目績效評價報告20篇

  隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升,需要使用報告的情況越來越多,報告具有語言陳述性的特點。為了讓您不再為寫報告頭疼,下面是小編為大家整理的項目績效評價報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

項目績效評價報告20篇

  項目績效評價報告1

  為了加強財政資金管理,提高財政資金使用效益,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《桃江縣人民政府關于推進全縣預算績效管理的實施意見》(桃政發(fā)〔20xx〕25號)和《桃江縣財政局關于開展20xx年財政績效評價的通知》(桃財績〔20xx〕95號)等文件精神,受桃江縣財政局委托,我所成立績效評價工作組,于20xx年7月8日至8月8日對湖南桃花江竹材科技股份有限公司(以下簡稱竹材科技)20xx年農業(yè)優(yōu)勢特色千億產業(yè)項目開展了績效評價。現(xiàn)將有關情況報告如下:

  一、項目基本情況

  (一)項目單位基本情況

  湖南桃花江竹材科技股份有限公司成立于20xx年,系股份有限公司,統(tǒng)一社會信用代碼:91430900736773663K,法定代表人是薛志成,注冊資本5076萬元,位于湖南桃江經濟開發(fā)區(qū)。經營范圍為:竹制品、家具研發(fā)、加工、銷售;建筑材料的銷售;建筑工程、裝飾裝修工程的設計與施工;自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務。是國家林業(yè)重點龍頭企業(yè)、湖南省農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)、湖南省新材料企業(yè)、20xx中國竹業(yè)標桿企業(yè)、國家知識產權優(yōu)勢企業(yè)。公司已通過ISO9001質量管理體系認證和ISO14001環(huán)境管理體系認證。先后獲湖南省科學技術進步獎一等獎、梁希林業(yè)科學技術獎和第三屆中國林業(yè)產業(yè)創(chuàng)新獎二等獎。公司先后在竹木加工領域獲得發(fā)明專利17項。20xx年,該公司與中南林業(yè)科技大學開展校企產學合作。20xx年,與桃江縣年豐竹制品廠開展為期一年的原料配套產業(yè)幫扶合作。20xx年12月末,有職工250人。

  (二)項目績效目標設立和實現(xiàn)情況

  1.項目績效目標設立:根據20xx年9月,《湖南省農業(yè)農村廳、湖南省財政廳關于開展20xx年農業(yè)優(yōu)勢特色千億產業(yè)項目申報工作的通知》(湘農聯(lián)〔20xx〕90號)要求,該公司上報標桿龍頭企業(yè)打造項目資金400萬元,申報績效考核一級指標4項、二級考核指標12項、三級考核指標31項。

  2.項目實現(xiàn)情況:20xx年4月,桃江縣農業(yè)農村局組織驗收組對20xx年竹材科技農業(yè)優(yōu)勢特色千億產業(yè)建設項目進行了驗收。驗收組認為“項目資料較齊全、完整,符合驗收要求。項目單位落實了法人責任制,配備了項目管理人員,完成了各項建設任務。項目投資5300萬元,布置生產廠房面積4萬平方米,購置碳化窯,熱壓機,框鋸機等機器設備27臺,現(xiàn)已開始全面投入運行。完成年產銷2萬立方米多功能重組防腐竹材”。

  (三)項目實施情況分析

  1.項目資金預算、到位、使用、管理情況

  20xx年,湖南省財政廳下達竹材科技標桿龍頭企業(yè)打造項目資金400萬元。20xx年5月,該公司收縣財政撥入項目資金400萬元,已全部用于購置設備,項目資金無余額。項目資金使用情況如下表:(略)

  資金管理情況:為加強專項資金的管理,公司制定了《項目組織管理與財務制度》,對項目組織、實施管理、評價驗收、項目投入預算管理、投入資金使用管理等進行了規(guī)范。公司設立項目資金備查賬,做到了專人管理、專項核算。

  2.項目組織情況分析

  根據《中共湖南省委農村工作領導小組關于印發(fā)湖南農業(yè)優(yōu)勢特色千億產業(yè)科技支撐行動方案的通知》(湘農組發(fā)〔20xx〕3號)中“(十)南竹產業(yè)研究,由中南林科大牽頭,整合省林科院、湖南大學和桃花江竹材有限公司等龍頭企業(yè)的創(chuàng)新力量,組建湖南省竹產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟!钡囊,桃江縣農業(yè)農村局組織該公司申報20xx年農業(yè)優(yōu)勢特色千億產業(yè)項目,并對項目完成情況進行了驗收。

  該公司20xx年“年產5萬立方米裝配式建筑用環(huán)保竹材墻體材料技術改造項目”向縣發(fā)改委備案,項目估算總投資額2.7億元。目前已投資5517.9萬元,其中自籌資金5117.9萬元,占已投資額的93%,申請項目資金400萬元,占7%。項目資金主要用于廠房建設和機器設備的購置,對現(xiàn)有戶外重組竹材生產線進行改擴建。

  3.項目管理情況分析

  公司成立了項目領導小組,由董事長擔任組長。領導小組負責制定項目計劃及具體實施方案,對項目實施各方面進行協(xié)調,落實保障項目資金,監(jiān)督項目的`實施進程和資金的使用情況。加強項目現(xiàn)場管理,強化現(xiàn)場操作工藝流程,同時加強生產現(xiàn)場管理,監(jiān)控項目的進程,保證項目按預定計劃施行。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  根據設定的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對專項資金的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

  (二)績效評價工作過程

  按照績效評價工作的相關要求(詳見《財政部關于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預〔20xx〕285號)、《湖南省財政廳關于印發(fā)〈湖南省預算績效管理工作規(guī)程(試行)〉的通知》(湘財績〔20xx〕28號)、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)等文件),我所按下列步驟開展了績效評價工作。

  1.前期準備。成立了績效評價工作小組,明確了工作職責,制定了現(xiàn)場評價方案,設計了相關表格,聯(lián)系了相關部門和單位,確定了實施時間。

  2.實施情況。項目績效評價實施步驟:

  (1)召開座談會。組織項目實施企業(yè)、員工召開座談會,聽取項目有關情況介紹。

  (2)收集核查資料。收集項目相關政策文件、申報文件、制度等資料;核查相關制度是否完善,項目立項、評審等程序是否符合要求,項目支出是否符合規(guī)定,資金撥付手續(xù)是否齊全,是否存在截留、挪用等情況。

  (3)現(xiàn)場查看。深入項目現(xiàn)場實地察看,進行設備清點,開展調查詢問。

 。4)根據公司報送的績效評價自評報告,結合相關資料及現(xiàn)場檢查情況進行分析,形成評價結論,出具績效評價報告。

  三、項目績效情況分析

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  項目實施期間,20xx 年實現(xiàn)營業(yè)收入 30063.19萬元,利潤總額為2979.12萬元,納稅281萬元;20xx 年實現(xiàn)營業(yè)收入 32633.59萬元,利潤總額為3150.93萬元,納稅230萬元。20xx年較20xx年主營業(yè)務收入、利潤總額分別增加2570.4萬元、171.81萬元,分別增長8.5%,5.7%。20xx年至20xx年,主營產品出口額分別為437萬元、783萬元。20xx年較20xx年增長79%,F(xiàn)階段,主營業(yè)務收入增長率、納稅增長率等績效指標未達預期目標,出口增長率高于預期目標。

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  20xx年桃江縣農業(yè)農村局對該公司“千企幫千村”行動出具證明“該公司與桃江縣武潭鎮(zhèn)梅林村達成結對幫扶協(xié)議,在梅林村、善溪村等楠竹資源豐富的就近地區(qū),幫助建立竹片加工供應基地。通過采取產品回購、技術援助等方式,扶持林農就近進行半成品加工,再以高于保底價的價格收購林農所生產的原材料。預計可幫扶農村勞動力60多人,聯(lián)結帶動林農200余戶,為農民增加經濟收入超過300萬元”。該公司結對幫扶村2個,幫扶村安置就業(yè)人數(shù)4人。20xx年,與桃江縣年豐竹制品廠開展為期一年的原料配套產業(yè)幫扶合作。企業(yè)提供就業(yè)崗位逐年增加,20xx年至20xx年末,提供就業(yè)崗位分別為165個、187個,208個,250個。公司已通過ISO9001質量管理體系認證和ISO14001環(huán)境管理體系認證,F(xiàn)階段,就業(yè)人數(shù)增長率、幫扶村安置就業(yè)人數(shù)等達到預期目標,原材料增長率等未達預期目標。

  (三)生態(tài)效益

  20xx年10月、11月,桃江縣環(huán)保局對該公司污染源日常監(jiān)管雙隨機公開進行了排放污染物監(jiān)管和建設項目環(huán)境影響評價制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,檢查結果顯示:“未發(fā)現(xiàn)問題!

  (四)可持續(xù)影響

  該公司為國家林業(yè)重點龍頭企業(yè),國家知識產權優(yōu)勢企業(yè)。20xx年,年銷售收入達3億元,出口783萬元。在竹木加工領域擁有十多項國家發(fā)明專利,還有已申報被受理的專利8項。具有較高的技術優(yōu)勢。同時,該公司與林科大的科研合作,能進一步提升產品科技含量與質量。該公司的擴建項目投產,具有較好的發(fā)展前景。

  四、主要經驗和做法

  (一)目標明確,項目穩(wěn)步推進

  企業(yè)發(fā)展目標明確。該項目經縣發(fā)改委備案,穩(wěn)步推進。20xx年來,該公司自籌資金5500多萬元進行項目建設,以提高產品科技含量與質量,進一步擴大產能為出發(fā)點,進一步提升銷售額和出口創(chuàng)匯額。公司成立了項目領導小組,由董事長任組長,成立由工程部牽頭,資材部、生產部等部門參與的項目管理部門,保證項目建設資源及時到位。

 。ǘ┳灾髦R產權為企業(yè)發(fā)展保駕護航

  該公司注重產品的自主研發(fā)和知識產權保護,公司已獲得的發(fā)明專利17項,已申報被受理的專利8項。多次獲得科技進步獎項。開展校企合作,注重研發(fā)資金的投入和研發(fā)團隊的培養(yǎng),讓專利技術成為企業(yè)的核心生命力,為企業(yè)的進一步發(fā)展打下堅實基礎。

  五、存在的問題和建議

 。ㄒ唬┛冃繕酥胁糠种笜嗽O置欠合理

  該公司申報項目時所設立的績效目標,其中帶動農民收入增長率、主要產品銷售收入增長率、農產品加工業(yè)產值增長率、稅收增長率、出口增長率、就業(yè)人數(shù)增長率等指標均為20xx年與20xx年的指標比較值。該項目經20xx年啟動,省財政補助資金20xx年12月下達,20xx年撥入,上述績效目標應進一步考慮專項資金撥入后的指標變化情況。申報期績效目標中部分指標設置不合理。建議進一步科學地設置績效考核目標。

 。ǘ┊a業(yè)幫扶有待進一步發(fā)展

  該公司帶動農民走南竹生產產業(yè)化效果不明顯。且公司預計年結對幫扶安置就業(yè)人數(shù)10人,實際安置4人,未達預期。建議公司進一步加大對結對幫扶村及竹加工企業(yè)的幫扶力度,充分發(fā)揮產業(yè)幫扶作用,立足桃江豐富竹資源,聯(lián)結和帶動當?shù)剞r民走產業(yè)化的發(fā)展道路,共贏發(fā)展。

  六、評價結論(評分、評級)

  項目支出績效評價指標及評分共計100分,根據評價小組對湖南桃花江竹材科技股份有限公司20xx年農業(yè)優(yōu)勢特色千億產業(yè)項目各項指標綜合評定為80.32分。被評為“良”等級。

  項目績效評價報告2

  一、項目概述

  為培育壯大脫貧地區(qū)特色產業(yè),讓脫貧基礎更加穩(wěn)固、成效更可持續(xù),實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,堅持以市場為導向、區(qū)域化布局、品牌化發(fā)展。保證糧食安全和菜籃子工程。依尊重群眾意愿為原則,在保證糧食面積和蔬菜面積基本穩(wěn)定、產量不減少的前提下,大力發(fā)展優(yōu)勢特色產業(yè)。20xx年,我縣及早謀劃特色產業(yè)項目,重點支持民權縣優(yōu)質糧食基地建設項目、溫棚蔬菜產業(yè)建設項目和水產品加工與冷藏項目的建設,并組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施,增加了脫貧戶和項目區(qū)內農戶,及村集體收入。

  二、績效評價

  通過對民權縣20xx年優(yōu)質糧食建設項目的全面自評核查,民權縣共得102分。具體分項得分情況如下:

 。ㄒ唬┊a業(yè)規(guī)劃(10分)

  1、產業(yè)規(guī)劃制定

  我縣結合本縣實際,制定了優(yōu)勢特色產業(yè)規(guī)劃,《民權縣20xx-20xx年優(yōu)勢特色產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,自評得5分。

  特色產業(yè)規(guī)劃經多方科學論證,結合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)資源優(yōu)勢和種植習慣,重點突出五大特色優(yōu)勢產業(yè)目標:一是以神人助糧油和雙龍面粉等龍頭企業(yè)帶動,大力發(fā)展優(yōu)質小麥基地24萬畝。二是以河南長領食品、花仙子糧油為龍頭,帶動花生種植面積40萬畝。三是根據“菜籃子”工程要求,大力發(fā)展蔬菜生產。主要包括蔬菜、食用菌、蓮藕、山藥、大蒜、香菜、蘆筍、小辣椒等蔬菜種植。四是發(fā)展優(yōu)質葡萄、酥梨、小雜果等果品生產。五是以我縣莊子鎮(zhèn)、北關鎮(zhèn)背河洼地開發(fā)利用為突破口,大力發(fā)展特色水產養(yǎng)殖業(yè)生產。

  2、年度實施方案制定

  我縣突出重點、因地制宜制定了《民權縣20xx年優(yōu)勢特色產業(yè)實施方案》,自評得5分。

  一是明確年度任務。20xx年我縣重點支持優(yōu)質糧食、蔬菜種植及水產養(yǎng)殖3種優(yōu)勢特色產業(yè)發(fā)展。項目總投資11394.4萬元,其中新建優(yōu)質糧食基地6萬畝,投次9027萬元。

  二是完善推動措施。根據農業(yè)產業(yè)發(fā)展實際,因地制宜發(fā)展農業(yè)特色產業(yè),在強化組織領導方面,我縣成立農業(yè)特色產業(yè)工作專班,由縣主管農業(yè)副縣長任組長,農業(yè)農村局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興局、發(fā)改委、財政局、水利局、畜牧局、林業(yè)發(fā)展中心等主要涉農部門為成員單位,加大對產業(yè)發(fā)展的領導力度,確保特色產業(yè)發(fā)展持久見效。在強化技術服務方面,我縣成立了民權縣農作物專家指導組,組建了民權縣農業(yè)技術專家隊伍?h農業(yè)農村局派出了92名技術人員,按照“一戶一策、因地制宜”的要求,大力開展入戶培訓、集中培訓和“手把手、面對面”的田間技術指導等多種形式的技術服務。在強化示范引導方面,我縣積極開展農業(yè)特色產業(yè)發(fā)展工作典型評選、示范認定、宣傳表揚等活動,總結推廣經驗做法,發(fā)揮典型示范引導作用,營造發(fā)展農業(yè)特色產業(yè)良好氛圍,服務鞏固拓展脫貧攻堅成果、銜接推進鄉(xiāng)村振興。并積極向省廳和市局推介我縣推進農業(yè)特色產業(yè)發(fā)展的好經驗好做法好典型。

  三是落實責任分工。按照“分工負責抓落實”的工作要求和“一鄉(xiāng)一業(yè)”、“一村一品”總體思路,我縣根據鄉(xiāng)鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展情況,落實責任,明確分工,各負其責,密切協(xié)作,及早謀劃優(yōu)勢特色產業(yè)項目?h發(fā)改委負責特色產業(yè)項目規(guī)劃立項、初審認定工作;縣農業(yè)農村局負責特色產業(yè)項目申報與組織實施工作;縣鄉(xiāng)村振興局負責特色產業(yè)項目與鄉(xiāng)村振興工作銜接與指導;縣財政局負責特色優(yōu)勢產業(yè)項目資金的統(tǒng)籌整合工作;縣林業(yè)發(fā)展服務中心負責特色產業(yè)項目與林業(yè)產業(yè)對接契合工作;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責具體特色優(yōu)勢產業(yè)項目組織實施工作。

  四是加強過程管理。嚴格項目管理,加強過程監(jiān)管,確保項目發(fā)揮良好效益,資金安全運行。在評審論證階段,按照有關要求,及時組織相關專家對上報的項目進行科學論證評審,對于實施項目條件較好、群眾滿意度高的項目才予以上報。在項目入庫階段,嚴格認真進行績效審核,績效明顯且達到85分以上,予以準入項目庫。在項目實施階段,定期不定期召開項目建設協(xié)調會議,加大督查力度,加強項目信息通報。在竣工驗收階段,及時組織專家進行項目驗收、質檢,編寫驗收報告;在資金撥付階段,嚴格執(zhí)行項目資金專人專賬制、報賬制、公示制等資金管理制度。

  五是嚴格考核驗收。按照特色產業(yè)工作績效考核辦法,定期到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)抽查優(yōu)勢特色產業(yè)項目進展情況,項目完工后,采用第三方評估對項目進行驗收,并將驗收成果作為下年度項目謀劃的依據。

 。ǘ╉椖繋旖ㄔO(15分)

  1、當年項目庫建設

  我縣當年項目庫儲備的優(yōu)勢特色產業(yè)項目(與規(guī)劃對應)資金規(guī)模為11394.4萬元,其中優(yōu)質糧食建設項目9027萬元,產業(yè)類項目資金規(guī)模為21527萬元,優(yōu)勢特色產業(yè)項目(與規(guī)劃對應)資金占產業(yè)類項目比例為52.9%,自評得10分。

  2、下年度項目謀劃

  我縣20xx年項目庫優(yōu)質糧食項目9232萬元。20xx年度資金規(guī)模為9027萬元,20xx年資金儲備規(guī)模高于20xx年度資金規(guī)模,自評得5分。

  (三)資金投入(15分)

  1、銜接資金投入

  我縣20xx年中省市縣四級銜接資金投入優(yōu)質糧食項目為11394.4萬元,其中優(yōu)質糧食項目9027萬元,20xx年投入產業(yè)項目資金總量為21527萬元,所占比例為52.9%,銜接資金和項目臺賬中各級銜接資金數(shù)一致,不存在有誤或邏輯關系不一致情況,自評得10分。

  2、撬動社會和金融資金

  通過優(yōu)質糧食、蔬菜種植及水產養(yǎng)殖等優(yōu)勢特色產業(yè)的實施,我縣投入的銜接資金規(guī)模為11394.4萬元,其中優(yōu)質糧食項目9027萬元;撬動社會、行業(yè)和金融資金新增實際投資規(guī)模為69500萬元,其中優(yōu)質糧食項目54500萬元,撬動社會、行業(yè)和金融資金的規(guī)模是銜接資金的6倍。自評得5分。

 。ㄋ模╉椖拷M織實施(20分)

  1、利益聯(lián)結機制

  在重點支持優(yōu)質糧食項目發(fā)展過程中,龍頭帶動企業(yè)、項目實施單位與村集體經濟組織和脫貧戶建立了3種以上明確的.利益聯(lián)結機制。自評得5分。

  一是帶動務工。項目區(qū)建設共需農民工53000余人次,農戶務工平均每人每天150元,年務工收入800萬元;二是技術培訓。在項目區(qū)舉辦培訓30余次,4000余人;三是項目區(qū)優(yōu)質小麥加工后全部實行訂單銷售。

  2、項目實施進度

  我縣20xx年銜接資金(含統(tǒng)籌整合資金)投資建設項目預算安排資金9027萬元,截止目前實際支出資金6745.31萬元,項目實施進度達到100%,自評得5分。

  3、組織化規(guī)模化發(fā)展

  我縣優(yōu)勢特色產業(yè)通過龍頭企業(yè)(或其他經營主體、產業(yè)協(xié)會等)進行加工、銷售以及統(tǒng)一提供種苗、生產資料、技術服務等全程化服務的產值總額為6100萬元,優(yōu)勢特色產業(yè)總產值為7470萬元,所占比例為81.66%,自評得5分。

  4、產業(yè)發(fā)展布局

  我縣優(yōu)勢特色產業(yè)集中連片發(fā)展區(qū)域包括6萬畝優(yōu)質糧食基地建設分布在全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。其中北關鎮(zhèn)的崔壩村、李館東村、李館西村、六合村、南北莊村、任莊村、四海營村和龍?zhí)伶?zhèn)的軒莊村、黃莊村、陶鄭莊村、渾北村、張?zhí)么濉羟f村,連片發(fā)展規(guī)模為4.4萬畝(投入資金6620萬元),全縣該產業(yè)發(fā)展總規(guī)模為6萬畝(投入資金9027萬元),連片發(fā)展規(guī)模占我縣產業(yè)發(fā)展總規(guī)模比例為73.3%,自評得5分。

 。ㄎ澹┬б嫘Ч40分)

  1、優(yōu)勢特色產業(yè)發(fā)展數(shù)量

  我縣20xx年、20xx年優(yōu)質糧食種植面積5.4萬畝、6萬畝,增長比例為11.1%,增長11.1個百分點,自評得10分。

  2、參與發(fā)展該產業(yè)的行政村增長比例

  我縣20xx年、20xx年參與該產業(yè)的行政村數(shù)量分別為37個、41個,增長比例為10.8%,增長10.8個百分點,自評得5分。

  3、參與發(fā)展該產業(yè)的農戶增長比例

  我縣20xx年、20xx年參與發(fā)展該產業(yè)的農戶數(shù)量分別為7900戶、8810戶,增長比例為11.5%,增長11.5個百分點;20xx年參與該產業(yè)的脫貧戶(含監(jiān)測對象)人數(shù)為4326戶,占總農戶比例為49.1%,自評得5分。

  4、農戶收入增加總值

  我縣20xx年農戶通過在項目區(qū)務工增加收入800萬元,優(yōu)質小麥銷售每公斤多0.06元,3100萬公斤小麥多銷售186萬元。收入等方式增加農戶收入總值為986萬元,銜接資金總額為9027萬元,收入總值占銜接資金總額比例為10.9%,自評得10分。

  5、群眾滿意度

  我縣對參與產業(yè)的農戶進行實地走訪或問卷調查,共260份,滿意度為91.5%,自評得10分。

 。┘臃种笜耍4分)

  我縣銜接資金在品牌打造、品質提升等方面,多措并舉,積極發(fā)揮優(yōu)勢,努力創(chuàng)新。20xx年6月,向中國農業(yè)綜合開發(fā)期刊投稿《民權縣念好“四字決”扎實推進高標準農田建設》,交流我縣在優(yōu)質糧食基地建設經驗;20xx年11月18日商丘市20xx年度第二次農村人居環(huán)境整治暨高標準農田建設工作觀摩組蒞民觀摩,共計加3分。

  三、工作建議

  一是建議上級加大優(yōu)勢特色產業(yè)的資金投入,建立完善產業(yè)發(fā)展體系。大力發(fā)展優(yōu)勢特色產業(yè)是我省確立的鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的一項工作重點,并加大了考評力度,今后要進一步加大政策支持和資金投入。今后,我縣將在培育特色產業(yè)上下功夫,加強與全國蔬菜流通協(xié)會、大一農業(yè)科技有限公司等深度合作,加快優(yōu)質韭菜、優(yōu)質土豆種植等示范基地建設進度;培育一批品牌影響力大、帶動能力強的農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè),集中打造市級以上重點龍頭企業(yè),支持龍頭企業(yè)建設優(yōu)質原料基地、擴大生產規(guī)模、發(fā)展綠色生產和精深加工,為龍頭企業(yè)開展產業(yè)扶貧創(chuàng)造條件。

  二是建議對重點支持項目要靈活把握、統(tǒng)籌兼顧。按照特色優(yōu)勢產業(yè)考評辦法,重點支持特色產業(yè)項目每縣僅局限于3個,但對山區(qū)和平原地區(qū)要靈活掌握并區(qū)別對待。適宜山區(qū)的特產優(yōu)勢產業(yè)類別相對集中,但我省平原地區(qū)大都是全國的糧食主產區(qū)和核心區(qū),在確保糧食安全的情況下,各地大都制定了“一鄉(xiāng)一業(yè)”和“一村一品”特產優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展思路,若每年特色產業(yè)項目僅局限于3個,會影響產業(yè)布局和實施效果。建議適度給予當?shù)卣灾鳈嗾{整產業(yè)布局,打破重點支持優(yōu)勢特色產業(yè)的局限性。

  項目績效評價報告3

  根據綿陽市財政局《關于開展20xx年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》(綿財績〔20xx〕3號)文件要求,以及《預算法》相關規(guī)定,現(xiàn)就區(qū)檔案館20xx年度財政項目支出績效自評如下。

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬┛冃繕饲闆r

  20xx年,區(qū)財政局批復區(qū)檔案館項目目標為三個:

  1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目,目標為維持檔案館庫房3000平方米的正常運行及檔案館機房正常運轉;

  2.物業(yè)管理專項經費項目,目標為維護檔案館約5600平方米辦公區(qū)域的正常運行,保證辦公區(qū)環(huán)境整潔有序,各項設施設備能夠保障工作任務順利開展;

  3.對外查閱服務人員經費項目,目標為保證我館20xx年窗口業(yè)務正常開展。

  (二)資金安排情況

  20xx年,區(qū)檔案館獲批三個項目資金明細如下:

  1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目經費為90000.00(大寫:玖萬元整);

  2.物業(yè)管理專項經費項目為676835.57(大寫:陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分);

  3.對外查閱服務人員經費項目為32497.00(大寫:叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整)。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)預算執(zhí)行進度情況分析

  20xx年,區(qū)檔案館項目資金執(zhí)行情況如下:

  1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目經費為90000.00(大寫:玖萬元整),已執(zhí)行項目經費90000.00,執(zhí)行率100%。

  2.物業(yè)管理專項經費項目為676835.57(大寫:陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分),已執(zhí)行項目經費499,020.57,執(zhí)行率73%。

  3.對外查閱服務人員經費項目為32497.00(大寫:叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整),已執(zhí)行項目經費32497.00,執(zhí)行率100%。

 。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。

  20xx年,區(qū)檔案館總體績效目標完成情況良好,完成了維持檔案館庫房3000平方米的正常運行及檔案館機房正常運轉,維護檔案館約5600平方米辦公區(qū)域的正常運行,保證辦公區(qū)環(huán)境整潔有序,各項設施設備能夠保障工作任務順利開展,并保障了區(qū)檔案館20xx年窗口業(yè)務正常開展。

 。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。根據各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。

  20xx年區(qū)檔案館項目三級績效指標逐項分析如下:

  1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目。

  項目為慣例性項目,三級指標為服務區(qū)域面積;服務設備數(shù)量;檔案庫房設施設備維護、機房設備維護、UPS電源維護。對庫房進行全面清潔、殺蟲、消毒;安全事故發(fā)生率。指標值為服務區(qū)域面積5600平方米;服務設備數(shù)量服務器兩臺、UPS一臺、電池組40組、溫濕度一體機21臺、中央控制系統(tǒng)一套、查閱利用系統(tǒng)一套、監(jiān)控系統(tǒng)一臺、監(jiān)控機房一間、防磁機五臺、消防設施一套、滅火器30套;庫房安全質量達標率100%安全事故發(fā)生率0%。

  20xx年,區(qū)檔案館嚴格落實項目經費支出,完成對檔案館服務器、UPS電源、機房等硬件設施的`維護,庫房安全質量達標率為100%,安全事故發(fā)生率為0%。

  2.物業(yè)管理專項經費項目。

  項目為公用經費類,三級指標為服務區(qū)域面積、服務設備數(shù)量、日常保潔和服務質量合格率、安全事故發(fā)生率;指標值為需維護的辦公樓面積5600平方米。電梯1部、水電設備、空調100臺。日常保潔和服務質量合格率100%。安全事故發(fā)生率0%。

  20xx年,區(qū)檔案館嚴格執(zhí)行項目經費預算決算規(guī)定,落實項目經費執(zhí)行紀律,項目經費執(zhí)行率73%。區(qū)檔案館日常辦公設施維護良好,日常保潔和服務質量合格率100%,安全事故率0%。

  3.對外查閱服務人員經費項目。

  項目為有編臨聘人員,三級指標為對機關日常工作的保障促進作用,指標值為維持窗口工作正常有序開展。

  20xx年,區(qū)檔案館認真做好對外查閱服務,給予臨聘人員相應的經費補貼,安全事故發(fā)生率為0%,群眾滿意度為94%。

  (四)項目效益分析。

  區(qū)檔案館切實履行檔案服務中心工作的方針,緊緊圍繞全面建設西部現(xiàn)代化強區(qū)這一大局,積極發(fā)揮檔案力量。著力提升檔案服務整體水平,助力全區(qū)營商環(huán)境優(yōu)化。區(qū)檔案館創(chuàng)新服務方式,積極融入到全區(qū)營商環(huán)境優(yōu)化建設之中,不斷提升檔案管理和查詢利用服務水平,既是貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府的要求,又是自身發(fā)展的需要。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  三個項目中,僅物業(yè)管理專項經費項目的項目經費執(zhí)行率未達到100%,為73%。分析原因為20xx年因軟件園區(qū)更換物業(yè)公司,重新對物業(yè)費等相關費用進行了協(xié)商,故物業(yè)管理專項經費結余27%。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  及時公開《項目績效目標自評表》和《項目支出績效自評報告》,接受公眾監(jiān)督。

  五、其他需要說明的問題

  無巡視(巡察)、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。

  項目績效評價報告4

  一、基本情況

  1、項目概況:銅陵市行政中心及會議中心辦公樓修繕和日常小型維修服務面積1.4萬平方米,綠化面積4.6萬平方米。行政中心辦公樓20xx年投入使用,其結構為南北雙子座建筑結構,共21層,安裝有4部電梯、8臺中央空調和4套消防聯(lián)動系統(tǒng),共有會議室11間,音響設備11套。行政中心的正常運行經費列入本級財政預算。行政中心及會議中心維修維護項目包括電梯維保、消防設備維保、中央空調維保、音響維保、綠植租擺、綠化養(yǎng)護、行政大樓及會議中心房屋修繕以及日常小型維修服務,屬于經常性延續(xù)項目,項目資金用途為保障行政中心20xx年行政中心及會議中心維修維護項目經費。

  2、項目績效目標:長期目標為嚴格按照合同規(guī)定,行政中心電梯、消防、音響設備和中央空調等定期維保,行政中心辦公樓及會議中心房屋修繕及日常小型維修服務及時、保障機關工作正常運行;綠化、綠植定期養(yǎng)護、更換及增補,確保環(huán)境優(yōu)美、舒適。

  二、績效評價工作開展情況

  效評價目的是對行政中心及會議中心維修維護基項目支出績效,做出客觀公正、科學合理的評價,為今后加強預算績效管理,提高財政資金使用效益,優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產品質量和公共服務水平提供參考。

  市機關事管理服務中心制定了綠化租租擺、養(yǎng)護管理,設備設施維保管理,房屋修繕和日常零星維修服務管理,以及財務管理等各項制度。措施方面主要是項目管理按照項目資金申報與使用管理辦法規(guī)定,對項目的實施實行項目管理責任制,項目負責人根據通過的'項目計劃和實施方案,具體組織項目實施。市機關事管理服務中心下屬后勤服務中心和財務結算中心,財務結算中心按照財務、預算管理制度,對專項資金項目的招標、實施、付款等環(huán)節(jié)進行管理、考核和監(jiān)督;后勤服務中心對行政中心及會議中心電梯維保、消防設備維保、中央空調維保、音響維保、綠植租擺、綠化養(yǎng)護、行政大樓及會議中心房屋修繕以及日常小型維修服務等工作進行日常管理和監(jiān)督考核。

  三、綜合評價情況及評價結論

  根據項目支出績效自評表進行評價分析,20xx年行政中心及會議中心維修維護基項目專項資金參照歷史指標,預算資金320萬元,實際支出專項資金305.2萬元,執(zhí)行率95.38%。行政中心及會議中心維修維護基項目自評得分為99.54分。

  四、績效評價指標分析

  1、質量指標:保證電梯、消防設備、中央空調、音響等各項設備運行無障礙,確保行政中心和會議中心正常運行;行政中心及會議中心公共區(qū)域四季繁花似錦,環(huán)境美麗、舒適。

  2、效益指標:行政中心及會議中心電梯、消防設備、中央空調、音響設備等嚴格按照合同約定維護保養(yǎng),定期專人檢修,、綠植租擺、綠化養(yǎng)護、行政大樓及會議中心房屋修繕以及日常小型維修服務立報立修,干部職工滿意度達到98%以上。

  3、成本指標:行政中心維修維護項目經費預算不高于126萬元。

  4、可持續(xù)影響指標:行政中心電梯、消防、音響設備和中央空調等設備設施正常運行,政中心辦公樓及會議中心房屋修繕及日常小型維修服務及時、保障到位;綠化、綠植定期養(yǎng)護、更換及增補,確保行政中心辦公大樓和公共區(qū)域綠化環(huán)境持續(xù)良好,群眾滿意無投訴。

  五、評價結論及存在問題

  (一)評價結論

  一是我中心高度重視項目評價工作,開展了績效評價工作,促進了評價具體工作的落實。把績效評價工作列入重要議事日程,切實抓緊抓好。

  二是充分認識和發(fā)揮自身預算績效管理作用,制定具體措施,切實做好本部門的預算績效監(jiān)控工作。確定專人,將項目績效運行工作責任落到實處。在具體工作中,共同配合,促進績效評價工作的規(guī)范、有序、順利開展。

  (二)、存在問題

  一是行政中心辦公樓使用年限已久,很多設備設施陳舊、淘汰,部分設備年久失修,處于癱瘓或半癱瘓差誤,亟需維修、更新。

  二是維修項目經費難以維持行政中心和會議中心維修需要,部分需換新設備設施因費用制約,仍以維修為主,基本保證正常運行,機關人員對此存在不太滿意現(xiàn)象。

  六、相關建議

  鑒于以上存在的問題,建議財政部門加大資金投入力度,提升項目服務、保障能力。

  項目績效評價報告5

  一、項目基本情況

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  1.項目立項背景

  根據國土資源部《關于開展金土工程一期建設的通知》(國土資發(fā)〔20xx〕208號),南寧市被國土資源部列為第一批金土工程的試點城市。按照《金土工程一期建設方案》的要求,金土工程一期建設的內容包括網絡系統(tǒng)建設,需要實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網絡互連,建立連接“區(qū)-市—縣”的網絡。實現(xiàn)我局與各分局、行政審批大廳、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所、六縣(含武鳴區(qū))業(yè)務等網絡的正常連接,保障我局業(yè)務系統(tǒng)在各工作點的正常運行。

  2.項目實施情況

  通過承擔單位中國聯(lián)通網絡通信有限公司南寧分公司和中國電信股份有限公司南寧分公司連接全局網絡互聯(lián)線路來實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網絡互連,連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土部門,構成統(tǒng)一的國土資源信息管理運行體系,為各工作場所業(yè)務系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供優(yōu)秀的網絡環(huán)境,全面提高國土資源管理與服務水平。

  3.經費來源和使用情況

  根據年初批復的部門預算,該項目資金預算為214.56萬元,合同金額214.56萬元。按照工作進度,兩個承擔單位已完成100%以上的工作量,我局審核通過后于每季度或者每月支付價款,截至目前,已支付全部合同價款。

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  全局網絡互聯(lián)線路租用項目年度預算績效目標是實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網絡互連,集成統(tǒng)一的國土資源信息管理運行體系,能全面提高國土資源管理與服務水平。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價設計過程

  根據南寧市財政局關于印發(fā)《南寧市預算績效管理指標庫—項目支出績效指標》的通知(南財預[20xx]277號)要求,對照南寧市預算績效管理指標庫指標,結合我局實際,根據采購文件的需求,對我局所有網絡線路提供穩(wěn)定連接服務,及時提供線路搶修、恢復工作,保障網絡的持續(xù)穩(wěn)定。

  (二)績效評價框架

  績效評價原則:本次績效評價遵循科學規(guī)范、實事求是、公開公正等原則,嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學可行的要求,實事求是,客觀公正的對具體支出及其績效進行評價,確保評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

  評價指標體系:根據項目特點,本項目評價指標體系共設定了產出指標、效益指標、成本指標和服務對象滿意度指標等4個一級指標,全面評價項目的預算編制和執(zhí)行、資金使用、社會效益、經濟效益等各方面情況。

  績效標準:按照國家通信管理相關技術標準,保障80條網絡線路穩(wěn)定運行,以采購文件為依據,按中標供應商的投標資料為標準進行績效評價。

  評價方法:根據日常維修維護評價,將及時維護響應、維護效率高低、基本的維養(yǎng)保護作分析,從而評價績效目標的實現(xiàn)程度。

  (三)證據收集方法

  項目承擔單位在維修維保工作過程中填寫全局網絡互聯(lián)線路租用工作相關表格,并收集其它書面材料。

  (四)績效評價實施過程

  通過年初制定績效目標計劃,對日常維修維保記錄等資料進行收集整理,以采購文件需求與實際實現(xiàn)程度進行對比,確定項目績效評價結果。

  (五)本次績效評價的局限性

  由于該項目是由同時期兩個中標供應商承擔的跨年度項目,其中工作時間為20xx年全年,分別由兩個中標供應商承擔全局線路,但不同供應商服務內容不同,相應的合同款支付方式不一樣,因此部分評價指標完成時間需延續(xù)到下一年,績效目標的實現(xiàn)時間也相應延后。

  三、績效分析及評價結論

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  1.項目投入指標

 。1)項目立項規(guī)范

  項目按照規(guī)定的程序申請設立,所提交的文件、資料符合相關要求。

  (2)項目績效目標合理

  項目符合國家相關法律、法規(guī),符合國民經濟規(guī)劃和黨委政府決策,與項目實施單位或委托單位職責密切相關。

  項目預期產出效益和效果符合正常的業(yè)績水平。

 。3)項目績效指標明確

  已將項目績效目標細化分為具體的績效指標,已構建三級指標體系,且通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn),包括定性指標和定量指標,與項目年度任務數(shù)或計劃數(shù)相對應,與預算確定項目投資額或資金量相匹配。

  (4)資金落實到位

  資金到位率=實際到位資金/計劃投入資金x100%

  =214.56萬元/214.56萬元=100%

  到位及時率=(及時到位資金/應到位資金)x100%

  =214.56萬元/214.56萬元=100%

  2.項目過程指標

 。1)業(yè)務管理制度健全

  以中華人民共和國政府采購法及相關的采購文件為標準,合理合法完整進行日常維保維修管理。

  (2)業(yè)務管理制度執(zhí)行有效

  遵守相關法律法規(guī)規(guī)定,項目合同書、采購文件、項目維修維保記錄等資料齊全并及時歸檔,項目實施的人員條件、場地設備、信息職稱等落實到位。

 。3)項目質量可控

  根據不同的故障進行相應處理,24小時及時響應處理故障,相應的維修維保記錄單及時歸檔等必需的控制措施或手段。

  (4)管理制度健全

  項目資金管理辦法符合相關財務會計制度的規(guī)定。

 。5)資金使用合規(guī)

  符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付是有完整的審批程序和手續(xù),項目的重大開支是經過評估認證,符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

 。6)財務監(jiān)控有效

  采取了相應的財務檢查等必要監(jiān)控措施或手段。

  3.項目產出指標

 。1)項目數(shù)量指標

  保障80條網絡線路的穩(wěn)定和網絡的正常連接。

 。2)項目質量指標

  按照國家通信管理相關技術標準開展工作要求,對我局所有網絡線路提供穩(wěn)定連接服務,及時提供線路搶修、恢復工作,保障網絡的持續(xù)穩(wěn)定。

 。3)項目時效指標

  服務工作20xx年內完成。

  4.項目效果指標

 。1)項目經濟效益指標

  盡量減少網絡線路的故障,確保我局所有通信網絡線路正常連接,提高網絡穩(wěn)定性,保障信息系統(tǒng)網絡連接,提高人民群眾辦事效率。

 。2)項目環(huán)境效益指標

  該項目沒有明顯的.環(huán)境效益指標

 。3)項目成本指標

  成本支出嚴格按照20xx年批準項目預算金額開支。

 。4)服務對象滿意度指標

  全年網絡線路穩(wěn)定連接率達到95%以上。

  5.績效目標完成情況分析

  根據年初預算,項目成本指標為214.56萬元。產出指標中的數(shù)量指標保障所有線路的穩(wěn)定,網絡的正常連接。符合部門年初預算,且服務對象滿意度指標達到95%以上,各項指標均按照年初目標值完成。因此,該項目屬于在符合原成本的基礎上完成績效目標,績效目標設定合理,可為下一年績效目標設定提供參照標準。

 。1)項目的有效性在于實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網絡互連,連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土部門,構成統(tǒng)一的國土資源信息管理運行體系,為各工作場所業(yè)務系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供優(yōu)秀的網絡環(huán)境。

  (2)項目的可持續(xù)性在于通過保障80條網絡線路的正常連接,減少網絡線路的故障,提高網絡穩(wěn)定性,保障信息系統(tǒng)網絡連接,提高人民群眾辦事效率。

 。ǘ┰u價結論

  1.評分結果

  通過項目實施,對我局所有網絡線路提供穩(wěn)定連接服務,及時提供線路搶修、恢復工作,保障網絡的持續(xù)穩(wěn)定,基本實現(xiàn)了年度目標。

  2.主要結論

  該項目的實際支出與預算批復的用途完全相符,項目支出合理,項目支出金額按合同約定及時結算,財政資金使用率達到100%,以此確保了項目的順利實施,也為該項目的常態(tài)化提供了前提與保障。

  四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經驗及做法

  1.嚴格按照政府采購流程

  我局認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和南寧市人民政府辦公廳關于轉發(fā)20xx—20xx年廣西政府集中采購目錄及限額標準的通知》(南府辦〔20xx〕64號),嚴格按照批復的政府采購預算組織實施。相關業(yè)務的辦理按照《南寧市本級政府采購業(yè)務管理規(guī)定》(南財采管〔20xx〕202號)等有關規(guī)定執(zhí)行。

  2.嚴格遵守專項資金使用規(guī)定

  全局網絡互聯(lián)線路租用項目支出嚴格按照南財預〔20xx〕45號文批復執(zhí)行,按照項目進度及時撥付資金,沒有截留、挪用、自行改變項目內容、擴大使用范圍等問題。

  (二)存在的問題

  項目專業(yè)技術性強,具有相應資質、專業(yè)從事網絡互連線路工作并同時擁有豐富經驗的單位較少,易造成流標,影響正常工作開展。

 。ㄈ┙ㄗh和改進措施

  為確保全局網絡互聯(lián)線路租用工作及時開展,并保持該項工作的連續(xù)性和一致性,建議采用單一來源方式確定項目承擔單位。

  項目績效評價報告6

  一、基本情況

  (一)項目概況

  1.項目背景

  隨著我國社會經濟的飛速發(fā)展和社會市場經濟體制的不斷完善,交通建設作為我國國民經濟發(fā)展的重要基礎建設設施,正日益發(fā)揮著重要的作用。近年來,我國交通建設事業(yè)正在蓬勃發(fā)展,交通工程的質量問題逐漸成為社會各界廣泛關注的焦點之一。交通工程質量是建設過程中的核心,工程質量的優(yōu)劣直接關系到公路的投資收益與交通運輸?shù)陌踩。在當前我國不斷加大交通基礎實施建設的新形勢下,加強交通工程質量監(jiān)督管理工作對國民經濟的發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。根據編辦三定方案中對我局工作職責的規(guī)定等有關文件精神及交通部相關政策文件精神,交通工程質量監(jiān)督管理工作主要是負責全省公路工程質量、安全、檢測、造價監(jiān)督管理工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監(jiān)督檢查,日常監(jiān)督檢查和專項監(jiān)督檢查,對公路橋梁隧道水運碼頭工程項目進行檢測監(jiān)督,在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑒定;舉辦行業(yè)會議,專項培訓,編制出版行業(yè)板報書刊,收集造價信息,為監(jiān)督工作提供辦公環(huán)境和條件;代省交通運輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。

  2.項目主要內容及實施情況

  交通運輸管理與監(jiān)督項目資金主要用于:工程質量檢測委托業(yè)務費、質量監(jiān)督人員因公出差國內差旅費、質量監(jiān)督工作用車輛運行維護費,組織及參與質量監(jiān)督管理相關培訓費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、購買行業(yè)書籍行業(yè)期刊辦公費、編制造價期刊、交通工程質量安全造價宣傳欄印刷費、交通基本建設檔案庫運行維護費、工作人員加班誤餐補助費、郵寄監(jiān)督文件材料郵寄費、因公外出交通費、監(jiān)督工作用辦公設備購置費、租賃專業(yè)技術考試場地租賃費等費用。

  2021年全省在監(jiān)公路水運項目質量穩(wěn)定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發(fā)生一般等級以上安全生產責任事故。全年受理審核7個公路項目、4個水運項目質量監(jiān)督申請。召開監(jiān)督例會16次、質量監(jiān)督技術分析會7次。共組織公路、水運各類監(jiān)督檢查、抽查107次(公路90次,水運17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅守質量安全紅線”“博鰲論壇年會安全隱患整治”等安全專項檢查17 次。簽發(fā)《監(jiān)督檢查通報》《現(xiàn)場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運5份),委托第三方機構出具檢測報告141份。受理核查6個項目22家工地試驗室的備案申請,通過21家,要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%,立案查處項目質量投訴1起,處罰金11.5萬元。完成本省2020年度試驗檢測和監(jiān)理的信用評價工作(包括6家本省試驗檢測機構,16個公路工程項目72個工地試驗室,2020年檢測庫10家檢測機構和547名檢測人員;14家監(jiān)理單位、17個監(jiān)理標段、136名監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師)。推動8個政務服務事項進入省政務服務網“一體化”管理平臺,全年完成從業(yè)人員登記管理123人次、審查注冊人員5名。組織了2021年度公路水運工程試驗檢測專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試工作任務(共審核958人次,1849科目)。及時受理1家檢測機構能力等級評定申請,辦理變更事項,核發(fā)《等級證書》。制訂了《海南省公路工程造價管理辦法實施細則》,草擬《海南省公路工程材料價格信息管理規(guī)定》草案及和其說明,協(xié)助省廳加強全省交通工程材料價格信息管理,增強材料價格發(fā)布的科學性、規(guī)范性、權威性。加大材料價格信息發(fā)布頻率。將《海南省交通工程材料價格信息》由雙月刊改為單月刊,為全省交通建設投資造價、審計管控及時提供數(shù)據保障(每月發(fā)布34種規(guī)格,雙月增加發(fā)布78種規(guī)格,共112種;全年18市縣共發(fā)布價格信息7810個數(shù)據)。依法開展項目造價審查。完成?诶@城公路美蘭機場至演豐段公路等3個設計變更7871.95萬元預算審查,核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項目審查發(fā)現(xiàn)的4個造價問題上報省廳。開展交通造價工程師執(zhí)業(yè)注冊及培訓。受理、審核24人次執(zhí)業(yè)注冊,組織41名省公路工程造價工程師繼續(xù)教育培訓。

  3.資金投入和使用情況

  截至2021年12月31日,該項目全年支出939.93萬元,占落實到位資金的99.95%,主要用于工程質量檢測委托業(yè)務費、出差差旅費、監(jiān)督車輛運行維護費、外出辦公乘車交通費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、加班誤餐補助費、印制《海南交通質監(jiān)與造價信息》和現(xiàn)場檢查意見通知書等印刷費、參加專業(yè)培訓和組織交通建設工程材料價格信息員培訓等培訓費、文件資料郵寄費、購專業(yè)書籍雜志等辦公費、儀器設備維修維護費、公路水運試驗檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費、購監(jiān)督工作用辦公設備、檢測考試收費平臺數(shù)據對接開發(fā)費等信息網絡購置費。

  (二)項目績效目標

  1.總體目標

  負責全省公路水運工程質量安全監(jiān)督及檢測、檢驗工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監(jiān)督檢查,在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑒定等監(jiān)督管理工作。經監(jiān)督管理后,交通工程質量穩(wěn)定、行業(yè)發(fā)展健康有序、工程造價科學合理。

  2.年度目標

  交通運輸管理與監(jiān)督項目2021年年度目標:對公路工程項目進行備案核查、雙隨機一公開檢查、專項檢查、巡視檢查,公路水運監(jiān)督項目驗證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大于等于840人次;2.對水運工程項目進行綜合檢查、專項檢查、巡視檢查的出差人次大于等于70人次;3.交通工程材料價格信息的主要發(fā)布品種(規(guī)格)大于等于50種;4.公路水運工程日常監(jiān)督試驗檢測次數(shù)大于等于170次;5.工地試驗室專項檢查個數(shù)大于等于20個。6.經監(jiān)督后公路工程項目質量符合《公路工程質量檢驗評定標準(JTG F80/1-2017標準)》的達標率在95%以上;7.經監(jiān)督后水運工程項目質量符合《水運工程質量檢驗標準(JTS 257-2008)》的達標率在90%以上。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  本次評價對象為我局2021年交通運輸管理與監(jiān)督項目預算經費。通過績效評價,了解該項目的實施、運轉和最后取得的成效等情況,找出不足之處或需要改進的地方,總結經驗,擬定下一步計劃和措施,完善預算編制工作。

  (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

  1.績效評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統(tǒng)性原則、經濟性原則。

  2.指標體系

  從決策、管理、績效三個方面進行評價,具體包括項目目標、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、項目產出、項目效果等8項二級指標。

  3.評價方法

  單位自評采用定量與定性評價相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。

  4.評價標準

  績效評價標準按計劃標準對績效指標完成情況進行比較。

  (三)績效評價工作過程

  1.前期準備。按照《海南省交通運輸廳關于開展2022年預算管理績效工作的通知》》(瓊交財〔2022〕116號)要求,我局高度重視,迅速安排部署,由績效評價小組明確評價對象、內容、方法和工作步驟,確?冃ё栽u工作按時完成。

  2.組織實施。按照績效評價工作安排部署,要求各相關業(yè)務科室提供分管的項目資料、配合績效評價小組開展績效自評工作。

  3.分析評價。一是合理設置評價指標體系,從決策、管理、績效三個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是采取定性和定量分析的方法,對各項規(guī)劃編制進行單一評價,再由評價組對自評表進行評分表,得出項目績效的.平均分。

  三、綜合評價情況及評價結論

  根據項目績效評價自評工作的有關要求,我局績效評價工作小組按照既定的評價指標和評價方法,從決策、管理、績效三個方面對該項目進行了科學、客觀、公正的績效評價,最終確定績效評價評價得分99.47分,等級為“優(yōu)秀”(評價說明:得分≥90分為優(yōu)秀;80≤得分<90為良好;60≤得分<80為中等;得分<60為差)。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況

  1.項目目標(滿分4分,得分4分)

  (1)目標內容(滿分4分,得分4分)

  項目設置了績效目標,績效目標明確、可量化,與實際工作內容相關,預期產出效益和效果符合海南省交通工程質量監(jiān)督管理行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求的正常業(yè)績水平,績效目標與預算確定的項目資金量相匹配,得分4分。

  2.決策過程(滿分8分,得分8分)

  (1)決策依據(滿分3分,得分3分)

  項目決策依據充分,符合國家法律法規(guī)和相關政策,符合海南省交通工程質量監(jiān)督管理發(fā)展規(guī)劃和政策要求,符合我局“三定方案“規(guī)定的工作職責和年度工作計劃,得分3分。

  (2)決策程序(滿分5分,得分5分)

  符合財政對項目選取的要求,經過充分的前期自評,經我局預算績效小組審核后報局務會研究討論通過,項目實施調整履行也完成了相應的報批手續(xù),程序合規(guī),得分5分。

  3.資金分配(滿分8分,得分8分)

  (1)分配辦法(滿分2分,得分2分)

  按照財政相關規(guī)定制定了我局預算管理制度,對預算資金安排和分配做出了規(guī)定,資金分配因素全面合理。項目資金根據各業(yè)務活動實際工作量以及我局預算限額總量進行分配。測算依據科學合理。項目資金分配額度與項目實際需求相適應,得分2分。

  (2)分配結果(滿分6分,得分6分)

  各業(yè)務科室均完成資金支出的序時進度和總任務,同時完成了各項工作內容,資金分配合理科學,在優(yōu)先保障基本支出和重點工作的基礎上,對其他各項工作兼顧,取得較好效果,得分6分。

  (二)項目管理

  1.資金到位(滿分5分,得分5分)

  (1)到位率(滿分3分,得分3分)

  交通運輸管理與監(jiān)督項目全年資金來源于財政資金預算撥款,預算數(shù)940.4萬元,落實到位資金940.4萬元,資金到位率100%,得分3分。

  (2)到位時效(滿分2分,得分2分)

  該項目資金全部為財政撥款預算資金,在年初是批復下達,我局按序時進度申請用款計劃,資金及時足額到位,得分2分。

  2.資金管理(滿分10分,得分10分)

  (1)資金使用(滿分7分,得分7分)

  截至2021年末,項目資金支出940.4萬元,預算執(zhí)行率99.95%。資金使用均按預算安排支出,調整次數(shù)不超過扣分次數(shù)。不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況,不存在超標準開支情況,得分7分。

  (2)財務管理(滿分3分,得分3分)

  有相應財務和業(yè)務管理制度,制度健全、合法合規(guī)、完整,會計核算規(guī)范,得3分。

  3.組織實施(滿分10分,得分10分)

  (1)組織機構(滿分1分,得分1分)

  我局機構設置健全,分工明確,各項工作責任落實到位,得分

  1分。

  (2)管理制度(滿分9分,得分9分)

  我局內控制度全面,實施有效,各流程節(jié)點的管控符合內控要求,各項制度能有效執(zhí)行,得分9分。

  (三)項目產出

  1.產出數(shù)量(滿分5分,得分4.52分)

  該項目2021年共設置績效目標9個,其中產出指標中的數(shù)量指標7個,效益指標中社會效益指標2個,各指標績效自評分值占比10%。該項目執(zhí)行率績效自評分值占比10%。除一個績效目標未完成計劃目標值以外,其余均100%完成,預算執(zhí)行率99.95%,占比分值按滿分計算,得分4.52分。

  2.產出質量(滿分4分,得分4分)

  2021年全省在監(jiān)公路水運項目質量穩(wěn)定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發(fā)生一般等級以上安全生產責任事故,基本上達到預期目的,得分4分。

  3.產出時效(滿分3分,得分2.95分)

  我局在2021年年底完成預算安排的各項任務和支出進度。但在預算執(zhí)行中序時進度有部分滯后,特別是受疫情影響和監(jiān)督工程項目實際開工情況,上半年執(zhí)行進度滯后,得分2.95分。

  4.產出成本(滿分3分,得分3分)

  我局2021年預算測算成本中有財政規(guī)定標準的不得超標準,無財政標準的通過市場比價,擇優(yōu)選取。此外,工作活動也按厲行節(jié)約原則整合資源,做到合理科學的支出。該項目實際支出均未超出預算成本,得分3分。

  (四)項目效益

  1.經濟效益(滿分8分,得分8分)

  (1) 2021年全省在監(jiān)公路水運項目質量穩(wěn)定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發(fā)生一般等級以上安全生產責任事故,為我省經濟發(fā)展提供了有力支撐。

  (2)節(jié)約資金,減少財政支出。我局通過造價審查,降低工程投資成本,節(jié)約財政資金。為合理控制工程造價,提高建設資金的使用效率。

  得分8分。

  2.社會效益(滿分8分,得分8)

  通過對交通工程質量監(jiān)督,保障了國家人民的生命財產安全,為國家事業(yè)發(fā)展和社會發(fā)展提供了有力支撐,通過交通建設改善了人民群眾的出行條件,具有重要積極的社會效益。

  3.可持續(xù)影響(滿分8分,得分8分)

  海南省交通工程質量監(jiān)督管理工作是我局主要工作在建設過程中,我局加強工程質量監(jiān)督管理,發(fā)揮職能的正能量,確保項目正常保質保量按時實施,使各地區(qū)的經濟發(fā)展持續(xù)上升,社會效益明顯提高,為完善交通基礎設施條件,構建安全、方便、快捷的綜合交通運輸體系保駕護航,為國際旅游島、自由貿易島的建設添磚加瓦。

  根據編辦三定方案中對我局工作職責的規(guī)定、七部委共同頒發(fā)的《關于加強重大工程安全質量保障措施的通知》(發(fā)改投資〔2009〕3183號)有關文件精神。海南省交通工程質量監(jiān)督管理工作是我局每年必須且重要的工作。本項目資金來源為財政撥款資金。自我局轉為全額撥款單位后,省財政每年預算批復均含本項目,目前項目較成功,具有投資的必要性,得分8分。

  4.服務對象滿意度(滿分8分,得分8分)

  監(jiān)督項目建設各方均滿意,得分8分。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  (一)主要經驗及做法

  主要經驗及做法:科學合理地配置資金,盡可能將有限的財政資金分配好、使用好、管理好。認真執(zhí)行資金收支使用制度,確保專款專用,防止項目資金被擠占挪用。進行項目預算編制時在本年度工作計劃的基礎上,結合上一年該項目的工作情況及各項支出費用情況進行編制,編制經費預算的同時制定本年度績效目標。在執(zhí)行預算指標的過程中,嚴格遵守審批流程,嚴格控制支出,?顚S茫吭伦粉欀С鲞M度,每季度對項目的執(zhí)行情況進行分析和評價。

  (二)存在的問題和建議

  1.我局經常性項目預算結構較為單一,主要為監(jiān)督管理工作經費,其中又以委托業(yè)務費為主,因此預算執(zhí)行率與工程項目的進度密不可分。近兩年來,因建設項目環(huán)保問題和征地拆遷難等問題,建設項目并不能夠按照計劃進入重要工序。施工進度不可控,所以各項目監(jiān)督抽查檢測進度不可控,預算執(zhí)行進度會受到影響。

  2.檢測委托業(yè)務周期較長,待完成委托業(yè)務并出具相應的檢測報告后方可結算,結算周期長影響月度的預算執(zhí)行進度。

  3.計劃外監(jiān)督工作無法準確測算。根據省政府和省廳的要求和安排,我局在年度計劃外承擔了計劃外項目的監(jiān)督工作,監(jiān)督管理工作支出存在不確定性,成監(jiān)督檢測經費無法準確測算。

  4.監(jiān)督技術人員不足。因全省在監(jiān)項目多,我局人力資源有限,在一定程度上制約了監(jiān)督工作的成效。

  下一步我們將進一步加強預算管理工作,統(tǒng)一思想,提高認識。一是加強預算編制工作,做好事前準備工作,精細化編制預算。二是高度重視項目預算執(zhí)行工作,及時發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行存在的問題,及時調整無法支出的項目預算指標。三是加強預算執(zhí)行分析,落實相關責任,更進工作方式,提高項目運行效率和成效。

  六、有關建議

  無。

  七、其他需要說明的問題

  無。

  項目績效評價報告7

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬┛冃繕饲闆r。

  按照江油市財政局《關于編制20xx-20xx年三年滾動財政規(guī)劃和20xx年部門綜合預算的通知》(江財預〔20xx〕24號)要求,根據我館基本職能和實際工作需要,編制了20xx年度項目經費預算,共涉及8個項目。這8個項目預算,均為滿足公共需要的一般性支出、公益性事業(yè)開支,為保障當前檔案館日常工作開展及推動檔案業(yè)務建設發(fā)展。

 。ǘ┵Y金安排情況。20xx年度項目經費預算,共涉及8個項目,共計65.70萬元,實際支付29.44萬元。

  1、黨的基層組織建設:經批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。

  2、安保物管費:經批復的預算金額為11.50萬元,未支付。

  3、檔案培訓檢查費:經批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。

  4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經批復的預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。

  5、檔案編研、出版費:經批復的預算金額為1.50萬元,未支付。

  6、檔案查閱及查閱系統(tǒng)運行維護:經批復的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。

  7、設備設施維護費:經批復的預算金額為2.00萬元,未支付。

  8、重點檔案搶救、保管、征集費:經批復的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)預算執(zhí)行進度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執(zhí)行情況,以及預算管理情況。

  20xx年我館嚴格按照相關要求對預算執(zhí)行以及預算管理情況進行動態(tài)監(jiān)控,依據我單位制定的《財務管理制度》,對項目經費的實施、使用進行監(jiān)督管理,確保?顚S,嚴禁任何截留、擠占、挪用專項經費的'行為。全年項目經費預算共計65.70萬元,實際支付29.44萬元,支出率44.81%。存在問題主要是預算資金撥付不及時;執(zhí)行進度較慢。

 。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。20xx年我單位共8個項目,年初預算資金65.70萬元;A信息完善、預算編制完整、資金使用合規(guī)、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績效目標。

  (三)績效指標完成情況分析。根據各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。

  1、黨的基層組織建設:經批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。開展黨建宣傳教育工作2次,做好黨建宣傳工作,加強黨員干部教育學習,黨風廉政建設,合計支出0.48萬元;做好結對幫扶,精準扶貧,慰問困難戶支出0.83萬元。對黨建工作起到一定的促進作用,增強了黨員干部的服務群眾意識,提升工作能力。

  2、安保物管費:經批復的預算金額為11.50萬元,未支付。年初與四川圣宇保安服務有限公司簽訂合同,由該公司派遣監(jiān)控人員和安保人員24小時全天值班,監(jiān)控館內情況,保障館內安全。全年開展安全宣傳教育活動2次,定期對館內安全情況進行巡查檢查,促進安保工作,保障館內安全。因預算資金撥付不及時,未將資金支付安保公司。

  3、檔案培訓檢查費:經批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。全年對各單位檔案工作人員進行專業(yè)的業(yè)務知識指導,檔案人員能夠掌握檔案管理的業(yè)務知識和工作方法,規(guī)范各單位檔案收集整理和管理,合計支出1.21萬元;開展一次檔案法制宣傳活動,支出0.50萬元。

  4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經批復的預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。因鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革智慧化管理和查閱平臺建設放緩,全年共安裝31家終端,支付安裝成本15.70萬元,項目驗收合格率100%,實現(xiàn)終端安裝后的智能化,提高了檔案查閱利用效率,方便干部群眾查檔。

  5、檔案編研、出版費:經批復的預算金額為1.50萬元,未支付。采用合作方式,與黨史辦合作完成《中國共產黨江油執(zhí)政實錄(20xx卷)》的編撰。

  6、檔案查閱及查閱系統(tǒng)運行維護:經批復的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。保障檔案智慧平臺的正常運行,確保全市平臺系統(tǒng)的正常使用,通過平臺館內共接待檔案查閱利用者6390人次,提供檔案5604卷次,查閱結果獲得率達95%,同時減少對紙質檔案的傷害,增加查檔效率,方便查檔干部群眾。保障系統(tǒng)正常運行成本支出5.10萬元,查閱辦公成本支出1.75萬元。

  7、設備設施維護費:經批復的預算金額為2.00萬元,未支付。年初與江油為民安防服務有限公司簽訂合同,公司每月派遣維保人員對館內各類監(jiān)控及消防系統(tǒng)進行檢查維護保養(yǎng),確保館內消防安全、檔案安全。設備設施維護驗收合格率100%。因預算資金撥付不及時,未將資金支付維保公司。

  8、重點檔案搶救、保管、征集費:經批復的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。對館內過期設施進行更換,維修保管設備,保障館藏檔案實體安全,完成館藏檔案整理、著錄、修復,征集具有保藏價值的檔案5件,合計共支出3.88萬元。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  進一步加強費用測算,協(xié)調財政部門及時安排預算資金,合理控制項目執(zhí)行進度。

  通過本單位20xx年度政策(項目)支出績效自評工作的開展,既發(fā)現(xiàn)了客觀存在的問題,又明確了整改提高的措施,必將有利于提升項目執(zhí)行的科學性、合理性和規(guī)范性,有利于進一步強化項目實施單位的主體責任,有利于提高財政資金的使用效益。

  四、其他需要說明的問題

  無

  項目績效評價報告8

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  1.立項背景及目的。

  為強化部門項目支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,提升財務管理水平,建立節(jié)約型機關,開展了大量工作,行政效能顯著。(1)、嚴格按照國家對黨政機關的管理要求,落實貫徹《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理辦法》等一系列制度文件精神,(2)、組織制度的學習,貫徹國家、省政府頒發(fā)的相關文件精神。結合兩學一做學習教育工作的開展,組織機關干部認真學習國家相關文件政策,將厲行節(jié)約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容,通過宣傳學習和財務審核審批程序的規(guī)范,機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發(fā)相關文件精神,并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費的機關作風。(3)、嚴格落實制度的執(zhí)行,不斷強化內部管理,收到了較好的成效。

  2.項目實施情況。

 。1)、進一步加強對科普e站的管理和使用。20xx年底,區(qū)科協(xié)制定《盤龍區(qū)科普中國社區(qū)(鄉(xiāng)村)e站建設管理使用細則(試行)》,為科普e站進一步發(fā)揮作用提供了制度保障。為實現(xiàn)動態(tài)管理,確保e站正常使用,20xx年4月開始,區(qū)科協(xié)對所轄街道社區(qū)科普e站實行月報制度,每月收集各e站反饋情況,對出現(xiàn)的問題及時協(xié)調解決。并要求各街道科協(xié)積極督促所轄社區(qū),每天在工作時間打開設備,引導居民群眾學習使用。5月中旬,根據上級要求,對全區(qū)科普e站情況進一步做了摸底排查,及時發(fā)現(xiàn)相關問題,并及時整改,為切實發(fā)揮好科普e站在社區(qū)、鄉(xiāng)村、校園的科普作用打下堅實基礎。

  (2)、繼續(xù)加強科普場館、科普長廊等基礎設施的投入,全年共投資80余萬元用于科普基礎設施建設。目前,葵花社區(qū)科普長廊、大擺社區(qū)朝陽溝搬遷點科普長廊建設、昆十中STEAM創(chuàng)客中心等項目已經完成,鼓樓微型科普館、長青社區(qū)“盤龍江的變遷”微型科普館等項目正在緊張建設之中,并將按預期目標完成建設任務,接受驗收。

 。3)、堅持編印《盤龍科普》小報、科普知識宣傳資料,并通過各種有效渠道發(fā)放到居民群眾手中,不斷擴大盤龍科普的影響力。

 。4)、全區(qū)各級科協(xié)共組織了健康知識講座、垃圾分類科普活動、安全知識培訓、防震防汛減災演練等活動200余場次,受益人數(shù)達近5000人。

 。5)、積極開展示范社區(qū)創(chuàng)建,并以此為抓手推動社區(qū)科普工作深入開展。聯(lián)盟街道王旗營社區(qū)、長青社區(qū)、茨壩街道重工社區(qū)、東華街道文藝路社區(qū)被評為市級科普示范社區(qū)。指導推薦聯(lián)盟街道小壩社區(qū)、青云街道西林社區(qū)參加省級科普示范社區(qū)評選。

  (6)、從20xx年10月13日開始,盤龍區(qū)青少年科普公益課堂在盤龍區(qū)青少年宮正式開課,這是盤龍區(qū)科協(xié)推出的公益項目,為廣大青少年提供免費的科普小實驗、3D打印設計、電子積木和小記者等培訓內容。截止到20xx年7月27日,共完成了74次課時,共有1731人次參與。

 。7)、20xx年1-10月,農函大培訓共開辦19個培訓班,培訓學員1029人。內容涉及農作物種植、病蟲害防治、烹飪廚藝、家政服務等實用技術培訓,如,阿子營街道舉辦迷迭香種植培訓1期,培訓學員20余人;金辰街道開展了面點師培訓,轄區(qū)公共單位女性職工及轄區(qū)家庭婦女共97人參加了培訓。通過一系列的培訓,切實幫助了轄區(qū)農民、“村轉居”居民、失業(yè)或待業(yè)人員掌握了一技之長,達到了農函大培訓預期效果。

 。8)、20xx年“四下鄉(xiāng)”活動扎實有效。今年活動的主題是“提升基層文化樹新風 助推鄉(xiāng)村振興奔小康”。盤龍科協(xié)向阿子營街道贈送了科普書籍,發(fā)放《昆明市全民科學素質讀本400問》200本、健康生活小常識冊子共300本,為居民送上農業(yè)實用技術和前沿知識書籍200余冊和科普小報,還準備了大禮包相送,營造了熱烈的節(jié)日氛圍,達到了良好的宣傳效果;“四進社區(qū)”活動以“我們的中國夢——共創(chuàng)共建聚民心 共治共享促和諧”為主題?茀f(xié)帶來的春聯(lián)、書籍等新春慰問品受到現(xiàn)場群眾的追捧,科普志愿者還向群眾發(fā)放了《盤龍科普》小報、科普知識小冊子、學生用課程表等宣傳資料近1000份;顒悠陂g,直接受益人數(shù)近3000人。

 。9)、科技周活動期間,盤龍區(qū)各級科協(xié)積極開展科普宣傳活動。如,阿子營街道科協(xié)聯(lián)合婦聯(lián)、安監(jiān)、統(tǒng)計、愛衛(wèi)等部門開展了以“科技創(chuàng)新 科普惠民”為主題的“科技活動周”集中宣傳活動。工作人員和科普志愿者開展科普宣傳,當天共發(fā)放宣傳材料500余份,書籍100余本,懸掛橫幅5條,發(fā)放藥品200余盒;再如,王旗營社區(qū)在社區(qū)門口小廣場舉辦“我是小小科普宣傳員”科普成果展,社區(qū)科普志愿者、轄區(qū)居民代表、幼兒園師生代表近100人參加,活動現(xiàn)場,展示了孩子們創(chuàng)作的科普手抄報、繪畫作品、科技手工小制作?破栈顒又鬓k方向王旗營幼兒園的5位小小科普宣傳員頒發(fā)證書,社區(qū)科普志愿者們與小小科普宣傳員代表一同朗讀《倡議書》,向廣大居民朋友發(fā)出倡議,爭做科普宣傳領域的志愿者,為昆明創(chuàng)建文明城市做出貢獻。科技周活動期間,全區(qū)參與群眾近20000人。

  3.資金來源及使用情況。

  昆明市盤龍區(qū)科學技術協(xié)會20xx年科普經費來源于本級財政撥款收入收支構成:20xx年預算資金88萬元,實際到位88萬元。20xx年1-12月實際支出88萬元?破战涃M項目資金主要用于:投入社區(qū)、農村、學?破赵O施建設、科普活動組織、科普培訓。

  支出安排及時,支出依據合理,明細構成清晰。在資金使用過程中,經主席辦公會集體研究決策,按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核,項目完成驗收的規(guī)定執(zhí)行,財務賬目清晰,管理規(guī)范。財務管理規(guī)范,票據填寫完整,每季度對預算資金使用情況進行監(jiān)督檢查,確保預算資金使用及時、規(guī)范、合理。

  過程管理:在資金使用過程中,經主席辦公會集體研究決策,按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核,項目完成驗收的規(guī)定執(zhí)行,財務賬目清晰,管理規(guī)范。

  財務管理:財務管理規(guī)范,票據填寫完整,每季度對預算資金使用情況進行監(jiān)督檢查,確保預算資金使用及時、規(guī)范、合理。

  績效目標:科普經費88萬元,實際使用88萬元,支出依據合理,明細構成清晰。。

  滿意度情況:項目實施過程及實施后未接到相關投訴,社會公眾對服務對象的滿意度為90%。

  4.組織及管理情況。包括項目組織情況、項目實施流程、資金撥付流程。

  過程管理:在資金使用過程中,經主席辦公會集體研究決策,按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核,項目完成驗收的規(guī)定執(zhí)行,財務賬目清晰,管理規(guī)范。

  財務管理:財務管理規(guī)范,票據填寫完整,每季度對預算資金使用情況進行監(jiān)督檢查,確保預算資金使用及時、規(guī)范、合理。

  績效目標:科普經費88萬元,實際使用88萬元,支出依據合理,明細構成清晰。。

  滿意度情況:項目實施過程及實施后未接到相關投訴,社會公眾對服務對象的滿意度為90%。

  (二)績效目標。

  1.總目標。

  根據國務院頒布的《中華人民共和國科學技術普及法》、《全民科學素質行動計劃綱要》、《云南省云南省科協(xié)關于創(chuàng)新型行動計劃的通知》、《昆明市科協(xié)關于創(chuàng)建20xx年創(chuàng)建新型行動計劃的通知》的要求,在20xx年投入項目獎金88萬元用于以“四下鄉(xiāng)”、科技周、科普日等活動為載體,在機關、社區(qū)、農村、學校開展科普宣傳、咨詢、科學技術推廣及普及、推廣各項科普工作持續(xù)發(fā)展,提高轄區(qū)群眾科學素質。

 。1)、組織開展科普日活動,積極參與“四下鄉(xiāng)”、科技周等活動,服務群眾不少于5萬人次。

  (2)、加強科普宣傳力度,加強科普服務陣地建設,擴大科普服務的輻射面。開展科普漂流不少于10次,實施科普項目不少于15項。

 。3)、加強科普示范點位的創(chuàng)建,年內創(chuàng)建省、市科普示范點不少于5個。

  2.年度目標。包括產出目標、效果目標。

  組織開展科普日活動,積極參與“四下鄉(xiāng)”、科技周等活動,服務群眾不少于5萬人次。加強科普宣傳力度,加強科普服務陣地建設,擴大科普服務的輻射面。開展科普漂流不少于10次,實施科普項目不少于15項。加強科普示范點位的創(chuàng)建,年內創(chuàng)建省、市科普示范點不少于5個。

  20xx昆明市盤龍區(qū)科學技術協(xié)會1—12月年初預算科普經費88萬元,實際使用88萬元。經自我評價認為,資金使用合理規(guī)范,實施計劃安排合理。達到了預期的績效目標,自我綜合評價為優(yōu)。自我評分為100分。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的。全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產出目標是否完成以及效果目標是否實現(xiàn)等方面的內容,總結經驗,查找不足,為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。

 。ǘ┛冃гu價工作方案制定過程。

  1.前期調研。

  為進一步加強我區(qū)預算績效管理,建立全面規(guī)范、公開透明的預算制度,根據《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關于進一步推進預算公開工作的實施意見〉的通知》(云辦發(fā)〔20xx〕29號)、《云南省財政廳關于印發(fā)〈云南省預算公開工作實施細則〉的通知》(云財預〔20xx〕183號)及《昆明市縣(市)區(qū)暨開發(fā)(度假)園區(qū)預算績效管理工作考核評分標準表》中關于公開“績效管理信息”及“績效評價結果應用”的工作要求按照省、市相關文件要求開展相關資料的收集整理。

  2.研究文件。

  按照省、市相關文件要求開展相關資料的收集整理。由財務人員整理匯總整體支出情況,撰寫自評報告。召開主席辦公會,對部門績效自評報告進行審議。通過本部門門戶網站預算公開專欄進行公開。

  3.績效評價指標體系及工作方案的設計。

  昆明市盤龍區(qū)科學技術協(xié)20xx年預算資金88萬元,實際到位100%,20xx年1-12月實際支出88萬元,支出安排及時,支出依據合理,明細構成清晰。

  在資金使用過程中,經主席辦公會集體研究決策,按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核,項目完成驗收的規(guī)定執(zhí)行,財務賬目清晰,管理規(guī)范。

  財務管理規(guī)范,票據填寫完整,每季度對預算資金使用情況進行監(jiān)督檢查,確保預算資金使用及時、規(guī)范、合理。

 。ㄈ┛冃гu價原則、評價方法

  1.績效評價原則。

  為強化部門項目支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,提升財務管理水平,建立節(jié)約型機關,開展了大量工作,行政效能顯著。嚴格按照國家對黨政機關的管理要求,落實貫徹《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理辦法》等一系列制度文件精神。組織制度的學習,貫徹國家、省政府頒發(fā)的相關文件精神。結合兩學一做學習教育工作的開展,組織機關干部認真學習國家相關文件政策,將厲行節(jié)約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容,通過宣傳學習和財務審核審批程序的規(guī)范,機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發(fā)相關文件精神,并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費的機關作風。嚴格落實制度的執(zhí)行,不斷強化內部管理,收到了較好的成效。

  2.績效評價方法。

  制定評價方案和評價指標體系,收集被評價項目的相關資料,對數(shù)據進行計算復核。(四)績效評價實施過程

  1.數(shù)據填報和采集。制定評價方案和評價指標體系,收集被評價項目的相關資料,對數(shù)據進行計算復核。

  2.社會調查。專項用于為群眾辦好事辦實事,進一步增強了基層黨組織的`凝聚力和向心力,項目完成情況很好,居民滿意度很高。

  3.數(shù)據分析和撰寫報告。形成評價結論后,按照績效評價工作要求認真、嚴謹、細致撰寫績效評價報告。

 。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性。

  部門績效評估對于創(chuàng)建高績效的政府很有意義,然而績效評價在理論和實踐中都存在一定局限性。項目績效評價指標設定時,一些效果指標難以量化,如社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標,這對全面反映項目績效可能存在一定的局限性。

  三、評價結論和績效分析

  (一)評價結論。

  1.評價結果。

  經自我評價認為,資金使用合理規(guī)范,實施計劃安排合理。達到了預期的績效目標,自我綜合評價為優(yōu)。自我評分為100分。

  2.主要績效。

  (1)、進一步加強對科普e站的管理和使用。20xx年底,區(qū)科協(xié)制定《盤龍區(qū)科普中國社區(qū)(鄉(xiāng)村)e站建設管理使用細則(試行)》,為科普e站進一步發(fā)揮作用提供了制度保障。為實現(xiàn)動態(tài)管理,確保e站正常使用,20xx年4月開始,區(qū)科協(xié)對所轄街道社區(qū)科普e站實行月報制度,每月收集各e站反饋情況,對出現(xiàn)的問題及時協(xié)調解決。并要求各街道科協(xié)積極督促所轄社區(qū),每天在工作時間打開設備,引導居民群眾學習使用。5月中旬,根據上級要求,對全區(qū)科普e站情況進一步做了摸底排查,及時發(fā)現(xiàn)相關問題,并及時整改,為切實發(fā)揮好科普e站在社區(qū)、鄉(xiāng)村、校園的科普作用打下堅實基礎。

 。2)、繼續(xù)加強科普場館、科普長廊等基礎設施的投入,全年共投資80余萬元用于科普基礎設施建設。目前,葵花社區(qū)科普長廊、大擺社區(qū)朝陽溝搬遷點科普長廊建設、昆十中STEAM創(chuàng)客中心等項目已經完成,鼓樓微型科普館、長青社區(qū)“盤龍江的變遷”微型科普館等項目正在緊張建設之中,并將按預期目標完成建設任務,接受驗收。

 。3)、堅持編印《盤龍科普》小報、科普知識宣傳資料,并通過各種有效渠道發(fā)放到居民群眾手中,不斷擴大盤龍科普的影響力。

  (4)、全區(qū)各級科協(xié)共組織了健康知識講座、垃圾分類科普活動、安全知識培訓、防震防汛減災演練等活動200余場次,受益人數(shù)達近5000人。

 。5)、積極開展示范社區(qū)創(chuàng)建,并以此為抓手推動社區(qū)科普工作深入開展。聯(lián)盟街道王旗營社區(qū)、長青社區(qū)、茨壩街道重工社區(qū)、東華街道文藝路社區(qū)被評為市級科普示范社區(qū)。指導推薦聯(lián)盟街道小壩社區(qū)、青云街道西林社區(qū)參加省級科普示范社區(qū)評選。

 。6)、從20xx年10月13日開始,盤龍區(qū)青少年科普公益課堂在盤龍區(qū)青少年宮正式開課,這是盤龍區(qū)科協(xié)推出的公益項目,為廣大青少年提供免費的科普小實驗、3D打印設計、電子積木和小記者等培訓內容。截止到20xx年7月27日,共完成了74次課時,共有1731人次參與。

 。7)、20xx年1-10月,農函大培訓共開辦19個培訓班,培訓學員1029人。內容涉及農作物種植、病蟲害防治、烹飪廚藝、家政服務等實用技術培訓,如,阿子營街道舉辦迷迭香種植培訓1期,培訓學員20余人;金辰街道開展了面點師培訓,轄區(qū)公共單位女性職工及轄區(qū)家庭婦女共97人參加了培訓。通過一系列的培訓,切實幫助了轄區(qū)農民、“村轉居”居民、失業(yè)或待業(yè)人員掌握了一技之長,達到了農函大培訓預期效果。

  (8)、20xx年“四下鄉(xiāng)”活動扎實有效。今年活動的主題是“提升基層文化樹新風 助推鄉(xiāng)村振興奔小康”。盤龍科協(xié)向阿子營街道贈送了科普書籍,發(fā)放《昆明市全民科學素質讀本400問》200本、健康生活小常識冊子共300本,為居民送上農業(yè)實用技術和前沿知識書籍200余冊和科普小報,還準備了大禮包相送,營造了熱烈的節(jié)日氛圍,達到了良好的宣傳效果;“四進社區(qū)”活動以“我們的中國夢——共創(chuàng)共建聚民心 共治共享促和諧”為主題?茀f(xié)帶來的春聯(lián)、書籍等新春慰問品受到現(xiàn)場群眾的追捧,科普志愿者還向群眾發(fā)放了《盤龍科普》小報、科普知識小冊子、學生用課程表等宣傳資料近1000份;顒悠陂g,直接受益人數(shù)近3000人。

 。9)、科技周活動期間,盤龍區(qū)各級科協(xié)積極開展科普宣傳活動。如,阿子營街道科協(xié)聯(lián)合婦聯(lián)、安監(jiān)、統(tǒng)計、愛衛(wèi)等部門開展了以“科技創(chuàng)新 科普惠民”為主題的“科技活動周”集中宣傳活動。工作人員和科普志愿者開展科普宣傳,當天共發(fā)放宣傳材料500余份,書籍100余本,懸掛橫幅5條,發(fā)放藥品200余盒;再如,王旗營社區(qū)在社區(qū)門口小廣場舉辦“我是小小科普宣傳員”科普成果展,社區(qū)科普志愿者、轄區(qū)居民代表、幼兒園師生代表近100人參加,活動現(xiàn)場,展示了孩子們創(chuàng)作的科普手抄報、繪畫作品、科技手工小制作?破栈顒又鬓k方向王旗營幼兒園的5位小小科普宣傳員頒發(fā)證書,社區(qū)科普志愿者們與小小科普宣傳員代表一同朗讀《倡議書》,向廣大居民朋友發(fā)出倡議,爭做科普宣傳領域的志愿者,為昆明創(chuàng)建文明城市做出貢獻?萍贾芑顒悠陂g,全區(qū)參與群眾近20000人。

 。ǘ┚唧w績效分析。

  昆明市盤龍區(qū)科學技術協(xié)會20xx年科普經費年初預算金額為88萬元,實際支付88萬元?破战涃M主要投入社區(qū)農村科普設施建設、科普活動組織、科普培訓等方面工作,資金使用方向明確,使用產生的效果較好。

  按照市政府與區(qū)政府簽訂的《20xx—20xx年度落實公民科學素質建設目標責任書》的要求將科普經費和綱要專項工作經費納入財政預算,為本地區(qū)公民科學素質建設提供資金保障。

  20xx年達到了預期的績效目標,自我綜合評價為優(yōu)。自我評分為100分。

  四、成本效益分析。

  對資金使用方向、資金收入和支出結構;項目和資金管理情況;資金的節(jié)約性、資金使用效果;變化趨勢等進行評價。

  昆明市盤龍區(qū)科學技術協(xié)會20xx年科普經費年初預算金額為88萬元,實際支付88萬元。資金主要投入社區(qū)農村科普設施建設、科普活動組織、科普培訓等方面工作,資金使用方向明確,使用產生的效果較好。

  五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

 。ㄒ唬┲饕涷灱白龇;

  一是以區(qū)級科普項目的立項,推動科普工作,并提高項目資金的使用效率。創(chuàng)造性開展區(qū)級科普項目申報立項工作,鼓勵街道、社區(qū)、學校開展科普活動,并出臺相關管理制度,規(guī)范經費的使用,提高資金使用效率。

  二是走多元化、社會性科普的路子,有效節(jié)約項目資金使用。項目實施單位針對自身特色積極組織和動員轄區(qū)公共單位參與開展科普活動,如采取“公共單位+社區(qū)+居民”多方聯(lián)動,多方投入的方式,由社區(qū)搭建科普平臺,公共單位提供場地或資金,社區(qū)居民提供志愿服務,有效節(jié)約了項目資金的使用,讓有限的資金產生無限的社會效果。

  三是項目實施特色化,增強資金使用的輻射效果。緊緊圍繞提升居民群眾科學素質以及為居民群眾美好生活服務的目標,開展科普漂流館、科普旅游、科普公益課堂等特色向科普服務,收到了居民群眾的廣泛好評。

 。ǘ┐嬖诘膯栴};

  現(xiàn)有科普設施的作用需要進一步發(fā)揮。一些社區(qū)、村組和學校存在重科普設施建設、輕科普活動組織的現(xiàn)象,現(xiàn)有科普經費的社會效應沒有得到應有的發(fā)揮。

  科普工作發(fā)展不均衡的現(xiàn)象較為突出。一是城鄉(xiāng)發(fā)展不均衡的現(xiàn)象較為突出,二是群眾參與科普工作的積極性出現(xiàn)“兩頭熱、中間冷”的尷尬,目前,對科普工作懷有熱情的大多是老年人和青少年,許多年輕人和中年人大多在拼事業(yè)、拼家庭,對科普工作的熱情相對較低。

  需要進一步發(fā)揮社會各界在大科普工作中的積極作用。目前,各類科普責任單位的工作成效如何,科普經費的投入是否足夠,整個科協(xié)系統(tǒng)缺乏客觀而又可行的評價體系。

 。ㄈ┙ㄗh和改進措施。

  制定相關措施,對科普設施的使用情況和社會效果定期進行跟蹤,督促科普設施的建設單位提高設備使用率。實施流動科普館建設,讓固定的設備流動起來,讓資金使用產生效益最大化。

  繼續(xù)推進科普信息化建設。堅持科普資源向郊區(qū)和農村傾斜,努力實現(xiàn)科普資源的均等化分布。

  項目績效評價報告9

  一、項目概況

  此項目按省教育廳統(tǒng)一要求,主要確保全市高中年級學生畢業(yè)會考科學有序組織實施。xx年我單位高中畢業(yè)會考經費60.7萬元,是財政一般預算非稅收入安排的項目經費。

 。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。年初預算上報財政發(fā)展類項目一般預算非稅收入安排60.7萬元、財政批復60.7萬元。符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

  (二)項目績效目標。此項目主要確保全市高中年級學生畢業(yè)會考科學有序組織實施,計劃實現(xiàn)在xx年度的6月和12月對全市高中年級學生考試3次,學生參加人數(shù)8萬余名。

 。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。

  市財政一般預算非稅收入安排該項目資金共60.7萬元,按照《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》(川辦發(fā)〔xx〕70號)要求,根據項目特性,科學合理的.對項目資金進行了分配,現(xiàn)已全部完成項目目標。嚴格按照省財政廳《四川省項目支出績效評價指標體系》實施評價,在實際分配中遵偱注重可操作性原則、系統(tǒng)性原則、經濟性原則等。其項目申請內容與具體實施內容相符,也與下達的資金使用用途完全相符,也確保了資金?顚S,申報目標符合相關規(guī)定,合理可行。

  二、項目實施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況

  1、資金計劃及到位。該項目在年初制定申報財政預算金額共60.7萬元,市財政年初預算下達60.7萬元。資金采用財政撥款方式,已全部撥款到位。

  2、資金使用。全年經費60.7萬元支付省教育廳高中畢業(yè)會考費23萬元,支付龍泉外國語學校閱卷費22.89萬元,支付在省教廳拉試卷租車費0.09萬元,支付差旅費等10.24萬元,支付宣傳制作費1.66萬元,用于黨建差旅費2.82萬元。支付相關依據符合相關規(guī)定,資金支付和預算相符。

 。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r

  項目資金到賬后,我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金,及時足額撥付,做到?顚S、專項核算。充分發(fā)揮教育專項資金的使用效益,做好財務信息公開,自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實行專戶管理,封閉運行,直接轉賬支付到項目單位或個人,無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

 。ㄈ╉椖拷M織實施情況

  項目資金到賬后,我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金,及時足額撥付,做到?顚S、專項核算。充分發(fā)揮教育專項資金的使用效益,做好財務信息公開,自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實行專戶管理,封閉運行,直接轉賬支付到項目單位或個人,無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

  三、目標完成情況

 。ㄒ唬┠繕巳蝿樟客瓿汕闆r。

  該項目現(xiàn)已全部順利完成,在項目管理上嚴格按照項目預算批復,項目批復后嚴格按專項資金有關規(guī)定執(zhí)行。在項目完成上嚴格按照申報計劃和上級批復要求進行實施,按質按量全面完成,并通過驗收,目標任務已完成。

 。ǘ┠繕速|量完成情況。按照年初計劃完成了對全市高中年級學生考試3次,學生參加人數(shù)8萬余名。

  四、項目效益情況

  一是此項目科學有序組織,確保公正公平;二是學生滿意度在90%以上。

  五、問題及建議

  此項目經費是按照本單位非稅收入計劃,財政年初預算下達的。但全市教育工作面寬量大,教育主管部門的職責不斷拓展,原市編委核定的我局機關行政編制和內設機構已遠遠不能滿足開展工作的基本需求,為保證機關正常的工作運轉和以及為完成全市近60萬師生開展安全教育和管理的工作任務,希望政府繼續(xù)加大教育投入。

  項目績效評價報告10

  為加強財政支出管理,強化支出責任,提高財政資金使用效益,根據《青島市預算績效管理條例》有關規(guī)定,按照《關于組織對20xx年度部分專項資金及中央專款開展重點績效評價工作的通知》(青財預評〔20xx〕4號)相關要求,我中心對20xx年度辦公場所設施維修費開展了績效自評,績效評價報告如下:

  一、項目概述

 。ㄒ唬╉椖苛㈨棻尘

  辦公場所設施和設備的日常維修養(yǎng)護是保證機關辦公、生活的必需工作,其專項維修資金歷年由市財政專項列支。

 。ǘ╉椖款A算和工作內容

  辦公場所設施維修費專項資金預算為40.00萬,包含兩大類項目:1、工人管理費用30.00萬,2、日常零星維修10.00萬。

 。ㄈ╉椖靠冃繕

  在時效指標方面,實現(xiàn)全年無休辦公,周末節(jié)假日安排專人值班,在社會效益方面及時組織維修,保障機關辦公正常進行;在可持續(xù)影響方面提供高質量服務;在服務對象滿意度方面,實現(xiàn)對象滿意度指標達到95%以上

 。ㄋ模╉椖拷M織管理

  1、零星維修項目的工作流程

 。1)房產管理科在接到報修電話后,第一時間安排專業(yè)技術人員進行實地核查,并做好報修記錄,匯報維修方案。

 。2)安排維修人員維修。需要更換配件時,到房產科倉庫領用。倉庫沒有的配件,需向領導請示后方可進行購買更換。

 。3)費用使用權限:500元以內,由科長批準;500元以上由分管領導批準;1000元以上由主要領導批示。

 。4)遇有突發(fā)事故需要搶修的,及時進行搶修,邊搶修邊匯報。

  2、零星維修維修施工要求

  (1)房產科接到報修后要立即組織專業(yè)技術人員到現(xiàn)場維修或勘察,不得無故拖延時間。

 。2)維修響應時間一般不超過1小時,對于自來水跑冒、道路塌陷等緊急情況,要在半小時內維修人員到位;

 。3)維修項目應在報修24小時內維修完畢,如因施工技術要求及施工難度等原因不能完工,要明確回復報修方或使用人;

  (4)維修要使用房產科經過集中采購的施工材料,沒有集中采購的施工材料必需符合國家相關質量標準要求。

 。5)對于因沒有按照規(guī)范要求施工和使用偽劣材料施工造成的損失,除立即返工外,對責任人處以維修或工程造價3-5倍罰款。

  3、零星維修安全文明施工要求

  (1)維修過程中要做到節(jié)水節(jié)電,盡量避免影響正常上班,如有影響要提前告知;

 。2)維修過程中應減少噪音污染、不隨便亂排污水,施工垃圾按有關規(guī)定處理,不亂倒亂放。減少施工對環(huán)境的破壞;

 。3)科室定期進行安全教育,培訓合格后方可進行各類維修施工;

 。4)維修過程動土、占道、動火、臨時用電、登高、進入受限空間等的作業(yè),必需采取嚴格的安全防護措施;

 。5)臨時雇用外來人員及施工公司時,需要簽訂安全責任書。

  4、零星維修工程驗收和結算

 。1)對于造價超過2000元的工程項目,要有現(xiàn)場勘測工程量、編制施工圖,專人負責現(xiàn)場技術指導、質量監(jiān)督和過程管理,提供工程預算書;

  (2)工程審結后,施工單位開具稅票,由房產管理科匯總按程序結算。

  二、績效評價情況

 。ㄒ唬┰u價方法

  平度市機關事務服務中心組織專人采用問卷調查、實地調研及抽查分析等評價方法,對本項目所涉及指標進行了綜合評價

 。ǘ┰u價指標體系

  根據《財政部關于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預〔20xx〕285號)、《關于印發(fā)<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預〔20xx〕53號)、等文件,設計了一級指標和二級指標及其權重,按照績效評價的基本原理、原則和項目特點,結合績效目標和《平度市機關事務管理局市級機關辦公用房零星維修管理辦法平事發(fā)〔20xx〕19號》等文件,相應設計了三級指標及其權重。

  此次績效評價的指標體系,分為投入、過程、產出、效益四類一級指標。其中,投入類指標按照一般績效評價指標體系中的共性指標進行設置。過程類指標結合項目特點進行了部分細化新增。產出類指標結合該項目特點從項目時限內開展完成情況、質量目標完成等方面進行考察;效益類則從經濟效益、生態(tài)效益、社會效益等方面進行考察。

  三、評價結論及績效分析

  (一)評價結論

  通過基礎數(shù)據填報、問卷調查、現(xiàn)場核查等對辦公場所專項維修費專項資金進行了獨立客觀的評價,最終評分結果為99.97分,績效評級為“優(yōu)”(成效顯著)。各部分權重和得分情況見表1-1。

  (二)績效分析

  本次績效評價工作從投入、過程、產出、效益四方面對本專項資金的績效情況進行評分:

  1.投入

  項目立項規(guī)范,決策依據合理,程序正規(guī);績效目標設置合理且明確;資金到位及時?傮w得分為滿分。

  2.過程

  預算資金到位及使用率方面,預算資金全額到位,全年實際支出38.61,完成年初預算的96.53%。

  在財務管理和業(yè)務管理方面,中心建立了財務管理制度、資產管理制度和安全制度等,各項制度較為健全;資金支出符合政府核算的支出方向,所抽查項目未發(fā)現(xiàn)挪用、擠占專項資金的'情況;所抽查維修項目完成良好,未發(fā)現(xiàn)設備設施損毀的情況;抽查結果顯示各項制度執(zhí)行情況良好,所提供的信息質量準確;20xx年度未發(fā)生重大安全責任事故。

  3.產出

  在產出數(shù)量和質量方面,20xx年度發(fā)放工人工資保險共計29.98萬元,零星維修支出8.63萬元。處理維修事件約60余次,完成科室考核目標。

  4.效益

  從社會效益來分析,完成了預期的目標,給市級機關提供了高質量的后勤服務,但社會效益方面仍存在對新科技設備維修響應時間長等問題,所以有適當扣分。

 。ㄈ╉椖恐饕尚

  全面完成了政府的考核目標,制冷、制熱期間全過程動態(tài)監(jiān)控,保障整個過程順利進行;對辦公區(qū)建筑物內外設施、水暖管道、道路積水塌陷,門窗、五金件、門鎖、玻璃損壞,用電設備設施、線路維修更換和桌椅等各類維修項目進行維修。堅持“科學管理、專業(yè)運作、高效運行”的理念,對人事管理、財務管理、設備管理等,都有詳細的制度要求。同時,注重制度的落實執(zhí)行,能夠嚴格按照制度落實財務報銷與審核,確保程序合規(guī)、手續(xù)齊全;按照計劃落實設施設備維護工作,確保設備的保值增值、高效運行等。

  四、存在的問題

  由于辦公地點相對分散,響應時間有待縮短;人員年齡偏大,對于高科技設備的維修,力不從心。

  五、意見建議

  加強對維修人員的專業(yè)技術培訓,學習掌握新設備的養(yǎng)護維修技術,與物業(yè)公司相關人員加強溝通,以達到事半功倍的效果。

  項目績效評價報告11

  根據xx省林業(yè)廳《關于認真做好xx年度林業(yè)項目支出績效評價工作的通知》(湘林計【xx】6號)文件要求,我局對相關涉及的森林培育與保護項目進行了認真的績效評價,現(xiàn)就本次績效評價情況報告如下:

  一、項目概況

 。ㄒ唬㈨椖繂挝换厩闆r

  桃江縣xx省重點林區(qū)縣,全國油茶生產示范縣。擁有林業(yè)用地197萬畝,占總面積的63.75%,其中毛竹林面積115萬畝。全縣森林總蓄積483萬立方米,毛竹2.16億株,森林覆蓋率64.15%。為保障林業(yè)產業(yè)可持續(xù)發(fā)展,我縣林業(yè)管理機構比較完善,設縣林業(yè)局,為政府工作部門,有13個內設股室,15個林業(yè)站,1個木材檢查站,4個國有林場,1個林科所,1個國有苗圃,1個森林公安局。我縣現(xiàn)在實施的國家重點林業(yè)項目有退耕還林工程、生態(tài)公益林工程、長防林工程、油茶示范工程。通過這些工程建設,收到了良好的效果,對我縣森林資源的增長、產業(yè)的發(fā)展、林農增收等都起到了空前的效果。

 。ǘ、本次自評的項目

  xx年度省林業(yè)廳下達給我縣森林培育與資源保護類專項資金183萬元,具體見下表:

  二、項目實施情況

 。ㄒ唬┰炝帧嵊椖

  1、項目基本情況

  湘財農【xx】206號、207號、223號、225號、229號下達我縣xx年造林、撫育項目資金共計77萬元,項目建設內容為竹林撫育2800畝,面上造林250畝,企業(yè)基地建設2個(吉祥天、xx竹材科技),林下種養(yǎng)2000畝,古樹保護與村級綠化項目各一個。

  2、項目組織實施情況

  竹林撫育2800畝,分別是松木塘竹山村1000畝、馬跡塘龍溪村800畝,xx鎮(zhèn)大華村500畝和牛田鎮(zhèn)杉樹侖村500畝。通過修山,除雜,合理砍伐留養(yǎng),輔以施肥等技術措施,進一步提高竹林產出能力。目前,大華村500畝已經驗收完畢,其余正在組織驗收中。

  兩個基地項目的實施情況是:吉祥天基地由法人代表高進軍具體總體規(guī)劃,組織勞動力,按建設要求實施。從xx年2月20日至12月15日完成全部建設內容。 硬化排灌系統(tǒng)2000米,工作道硬化3000米,購置機器2套,主體引種栽培10000株;xx竹材科技基地是在武潭三板橋村承包林地770畝,在武潭新鋪子村承包林地800畝;在三堂街鎮(zhèn)合水橋太平橋村承包林地800畝進行專業(yè)豐產竹林培育,組建了育林生產專業(yè)隊伍,簽訂山林承包合同,完成林道建設,水源設施建設,墾復、施肥、勾梢等培育改造,共計投資823萬元;

  沾溪園林花卉種植專業(yè)合作社林下種養(yǎng)綜合開發(fā)項目,建設種苗大棚8棟,面積10畝;新建雞舍5個,面積800平米,羊舍1000平米,新建圍欄2000米,實現(xiàn)林下生態(tài)土雞養(yǎng)殖年出欄2萬只、羊1000頭;盆景栽培缽1000個,容器袋5個;蔬菜良種、藍莓種苗、花卉種籽、牧草種籽、玉竹參種各100畝;新建排灌系統(tǒng),實現(xiàn)灌溉自動化,修建林道1500米。同時做好品牌建設和宣傳推廣。

  xx鎮(zhèn)大華村綠化建設為在大華村庭院公路旁種植綠化苗木5000株;虎形山古桂花樹保護項目共投入10萬,進行護坡、護欄設置、鋼結構支撐等保護措施;

  面上造林250畝位于浮邱山鄉(xiāng)浮邱山村,為用材林營造。

 。ǘ┝謪^(qū)道路建設及林業(yè)生產救災項目

  1、項目基本情況

  湘財農[xx]101號、223號、230號下達我縣xx年林區(qū)道路建設專項資金和林業(yè)生產救災資金分別為43萬和10萬。

  2、項目組織實施情況

  林道建設資金方面,共新建林道15.5公里 ,其中xx林場新田灣工區(qū)2公里、村家沖工區(qū)王家沖2公里、浮邱山林場后山2 公里、板溪林場西邊工區(qū)3公里、浮邱山鄉(xiāng)田家沖村3公里、浮邱山村3.5公里;生產救災資金方面,在xx林場龍虎山工區(qū)林道維護5公里、桃江苗圃四工區(qū)補植補造50畝。項目按照最初上報的方案實施,未作調整,因分散在各個基層林業(yè)單位,單個項目金額最大的為12萬元,最小的為5萬元,故未進行拋招投標,由各項目單位自行組織施工。項目進展順利,xx年7月開工,xx年8月竣工后,組織進行驗收合格,現(xiàn)均已投入運行。

 。ㄈ┥址阑鸱老x專項資金

  1、項目基本情況

  湘財農[xx]22號、205號、184號、206號下達我縣辦案和裝備資金5萬元,森林防火資金20萬元,林業(yè)有害生物普查防治經費15萬元。

  2、項目組織實施情況

  由桃江縣森林公安局組織實施森林公安辦案和裝備項目(5萬元)及森林防火項目10萬元,具體項目完成情況為:特高壓森林消防水泵2臺,價值130000元,航拍無人機1臺,價值30000元,高壓細水霧滅火機4臺,價值83800元,儲水水囊2個,價值10000元,全部項目共計支出25.38萬元。

  由桃江縣林業(yè)局實施了森林防火項目10萬元,其用于在浮邱山林場修建防火帶,進行防火宣傳及防火物資儲備共5萬元;用于在灰山港鎮(zhèn)購置防火物質5萬元。林業(yè)有害生物防治項目15萬元,用于在全縣開展林業(yè)有害生物防治宣傳、培訓、及物資供應,共組建竹蝗防治隊伍112支,防治隊員341人,竹腔注射面積3761畝,防治面積共計9.8萬畝;開展林業(yè)有害生物普查,抽樣調查標準地125個,實地調查0.16萬畝,代表面積193.4萬畝,為查清我縣林業(yè)有害生物現(xiàn)狀提供了較為準確的數(shù)據。

 。ㄋ模┢渌

  由湘財農[xx]206號安排我縣xx國家森林公園智慧 旅游管理信息系統(tǒng)建設項目資金10萬元及退耕還林工作經費3萬元。

  其中xx國家森林公園智慧 旅游管理信息系統(tǒng)建設項目由xx國家森林公園管理處實施,在xx國家森林公園核心景區(qū)內通過多種方式,特別是互助終端,針對游客需要進行更全面的感知并提供更有效的信息服務。建立wiFe覆蓋、環(huán)境數(shù)據采集系統(tǒng)等保障游客安全和保護森林資源,確保森林公園的可持續(xù)發(fā)展。構筑景區(qū)數(shù)據中心,便于森林公園進行旅游產業(yè)及管理策略優(yōu)化調整。

  退耕還林工作經費用于本年度退耕還林規(guī)劃設計及驗收工作。

  三、項目資金使用和管理情況

  根據專項資金管理要求,設置專項資金專戶,專項核算,分賬管理,堅持?顚S,自覺接受財政與審計部門項目審計,同時做好檢查督促工作,及時糾正資金管理上的不良行為。項目實施過程中嚴格執(zhí)行相關規(guī)定,堅持先驗收評價再付款,無截留挪用現(xiàn)象。

  在本類項目中,xx鎮(zhèn)大華村竹林撫育5萬元、吉祥天基地建設5萬、虎形山古桂花樹保護10萬、省級林區(qū)道路建設專項資金36萬元、省級林業(yè)生產救災資金10萬元、森林公安補助資金5萬元,森林防火資金20萬元(湘財農[xx]205號、206號)、林業(yè)有害生物普查與防治資金15萬,均已順利完成通過驗收,完成了資金拔付.退耕還林工作經費3萬元已經使用完畢;其余項目都在交付驗收階段,暫未付款。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬┰炝、撫育項目

  竹林撫育項目:共計撫育竹林2800畝,涉及四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。竹林撫育完成后,經濟效益方面,發(fā)筍率及竹材出材率都有顯著的提高,楠竹林產值由200元/畝增加至600元/畝,畝平直接效益增加400元。林道建設完成后,可減少勞動力成本和勞動強度,增加竹林產值;社會效益方面,竹林低改后的增值效果可起到顯著的示范作用,從而帶動周邊農戶進行低產林改造;環(huán)境效益方面,項目實施后可清除林下雜灌,減少森林火災隱患。另外,竹林是一種可再生和可持續(xù)利用的資源,低改后的竹林可持續(xù)為農戶(業(yè)主)提高竹筍和竹材產品。問卷調查顯示,項目建設主體滿意度達到90%以上,符合項目建設要求。

  吉祥天生物科技有限公司基地建設項目:提升了基地的.品質和工作環(huán)境,生產效率有較大提高,經濟效益明顯;帶動周邊農民就業(yè),可一定程度上提高農民收入;推廣新型產業(yè)示范,美化綠化了環(huán)境。

  xx竹材科技基地建設項目:社會效益方面,楠竹產業(yè)基地項目建設通過公司+基地+農戶的經營模式,已聯(lián)結林農1200戶,實現(xiàn)專業(yè)豐產竹林培育2370畝,簽署長期產品回購合同,直接為林農增加楠竹收入480萬元,增加半成品加工收益520萬元;生態(tài)效益方面,通過項目建設,使得楠竹需求量成倍擴增,楠竹價格將得到大幅提升,讓農民真正得到實惠,并進一步提高竹農進行竹林人工培育的積極性,變荒山為竹海,促進竹林面積擴大和產竹量增加,緩解日益突出的木材供需矛盾,實現(xiàn)竹林在保持水土、調節(jié)氣候、保持自然生態(tài)良性循環(huán)等方面發(fā)揮強大的生態(tài)效益。社會效益方面,項目建設通過產業(yè)化經營,依靠科技創(chuàng)新、擴大規(guī)模、開發(fā)新產品、獲得新的經濟增長點與盈利空間的做法,將在當?shù)厣锨в嗉抑窦庸て髽I(yè)中起到示范作用,輻射帶動當?shù)刂癞a業(yè)實現(xiàn)產品更新?lián)Q代,提高產品附加值,提高市場競爭力,從而整體推動當?shù)刂癞a業(yè)快速向前發(fā)展,為更多的農村富余勞動力與下崗職工提供就業(yè)機會。

  沾溪園林花卉種植專業(yè)合作社林下種養(yǎng)綜合開發(fā)項目:本項目生態(tài)種植最高每畝產值可達5000元,生態(tài)養(yǎng)殖每畝可達萬元,經濟效益顯著。生產的產品是無公害綠色食品,深受消費者歡迎;本項目具有明顯的社會效益,為周圍農民提供就業(yè)機會,緩和農村剩余勞動力的就業(yè)壓力,通過項目帶動,促進當?shù)胤鲐毭摾,增加農民收入。

  大華村綠化建設項目:村級綠化工程的實施,美化了人居環(huán)境,提升農村品位,為美麗鄉(xiāng)村建設和桃江全域旅游發(fā)展添彩;⑿紊焦殴鸹浔Wo項目:保護了極具歷史和人文價值的古桂花樹,宣傳了古樹名木保護,增強了群眾保護古樹的意識。

 。ǘ┝謪^(qū)道路建設及林業(yè)生產救災項目

  經濟效益方面,項目受益竹林面積達3500畝,每年每畝節(jié)省人工采伐成本100元,共計每年產生經濟效益34萬元;社會效益方面,15.5公里林區(qū)道路的修建通車,進一步提升了該地區(qū)的森林防火應急處置能力,同時為附近山區(qū)群眾的出行提供了方便。特別是隨著貧困村浮邱山鄉(xiāng)田家村3公里林道建成,使得該村年增經濟效益6萬元,相當于年增扶貧資金6萬元,加快了貧困群眾脫貧步伐。生態(tài)效益方面,50畝水毀造林地補植補造完成后,能促進林木生長,穩(wěn)定森林植被,減少地表徑流,增加水土保持能力。項目完成后,林場干職工與貧困村群眾滿意度非常高。

 。ㄈ┥址阑鸱老x專項資金

  經濟效益主要體現(xiàn)在竹蝗防治方面,竹蝗危害竹林可造成楠竹死亡或者3年以上不生筍而影響產量,按每畝楠竹年產1000斤楠竹計算,每畝3年內只少產楠竹3000斤,按30元/100斤計算,每畝3年減少經濟收入900元,所以10萬畝竹林進行竹蝗防治措施后可增加經濟效益9000萬元,森林防火減少的森林火災損失是難以計較經濟價值的;社會效益方面,一是提高了全社會共同參與森林防火與病蟲害防治的意識,最大限度的減少了森林火災蟲災的損失,保護了人民群眾的生命財產安全,穩(wěn)定了桃江生態(tài)系統(tǒng)。二是保障了桃江竹產業(yè)的發(fā)展,為其提供了豐富的竹林資源。三是保障了旅游景區(qū)的旅游業(yè)不受竹蝗及火災的影響;生態(tài)效益方面,涵養(yǎng)了水源。10萬畝竹林可每年調蓄水量200萬立方米。保持了水土,10萬畝竹林可減少水土流失量達8萬噸。釋放氧氣,吸收了二氧化碳,10萬畝竹林每年可釋放氧氣268萬噸,吸收二氧化碳9.7萬噸。

 。ㄋ模┢渌

  智慧森林旅游示范建設項目,有利于充分發(fā)揮互聯(lián)網+的功能,涵蓋吃、住、行、游、購、娛等旅游全要素,讓游客全面、透徹、及時地感知森林公園相關信息,同時提高森林公園的信息整合和傳播能力,提高森林旅游服務水平,進一步促進服務業(yè)態(tài)的融合與相互促進。

  退耕還林工作經費是退耕還林的輔助項目資金,是退耕還林項目開展的財力支持,其經濟效益社會效益與生態(tài)效益是通過退耕還林項目的效益來體現(xiàn)。

  五、其他需要說明的問題

 。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃。

  1、強化宣傳,提高認識。進一步提高全縣人民群眾的生態(tài)環(huán)境建設的責任感和使命感,充分利用多種宣傳形式,組織開展系列宣傳教育活動,使廣大干部群眾廣泛參與林業(yè)生產與造林綠化。

  2、協(xié)調配合,各盡其職。林業(yè)部門做好苗木檢疫工作,植樹造林期間,林業(yè)技術人員要深入一線加強技術指導,嚴把技術質量關,確保造林綠化效果。爭取財政、金融、國土、等部門積極配合,各負其責,合力推進,完成全縣的造林綠化工作任務。

  3、創(chuàng)新機制,加大投入。按照省、市造林綠化建設任務要求,積極創(chuàng)新投入方式,創(chuàng)新激勵機制,采取多種辦法,充分調動各方面的積極性,多渠道籌措資金,采取部門投資、企業(yè)籌資、社會集資以及義務植樹、投工投勞等方式,解決造林綠化資金。同時,保證國家各項工程投資足額到位,不得占用挪用。

 。ǘ┲饕涷灱白龇

  我縣林業(yè)項目支出專項資金全額用于林業(yè)項目建設專項上,在具體實施過程中,我們堅持做到三點。

  一是實行專賬管理。按照各項專項資金管理和使用辦法,按會計制度進行單獨的會計核算,林業(yè)專項資金使用規(guī)范,賬務清晰,原始憑證齊全。

  二是實行責任目標管理。在項目實施和資金使用過程中,縣林業(yè)局黨組高度重視,制定了科學合理的林業(yè)專項資金管理辦法,并按照項目批復的內容實施項目建設,實行責任目標管理,采取報賬制,項目建設工序結束后,經檢查驗收合格開具驗收單,再由林業(yè)局進行資金撥付。每年由縣林業(yè)部門組織一次工程項目的全面自查,積極組織補植補造,嚴查人為毀損案件,有效地保護了工程造林成果。

  三是全程接受檢查監(jiān)督?h林業(yè)局和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照各自職責,落實各項制度措施,抓好工程的實施,項目資金堅持做到?顚S。同時,自覺接受國家局、省廳及各級財政、審計、紀檢、監(jiān)察等部門的檢查和監(jiān)督。

  六、項目評價工作情況

  (一)成立績效評價工作小組:結合績效評價的要求和項目建設的特點,組建林業(yè)項目資金績效評價組,為項目開展提供組織基礎

 。ǘ┟鞔_績效評價原則、評價指標和評價方法

  1、績效評價原則:我縣在實施林業(yè)項目支出績效評價過程中,我們堅持客觀公正、突出重點的原則,堅持科學合理、注重實效的原則,堅持定性分析、定量評價的原則。實事求是地反映林業(yè)項目在我縣的實施效果。

  2、選用評價指標:林業(yè)項目績效評價是規(guī)范財政支出管理,加強資金使用的監(jiān)督,構建懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。它有利于進一步加強林業(yè)建設和管理工作,不斷提高建設和管理水平,以確保林業(yè)建設目標的實現(xiàn),切實提高建設成效。績效評價的結果是今后項目安排和撥款的重要依據。因此,確立林業(yè)項目支出績效評價體系,是評價林業(yè)專項建設和管理工作的一個核心和關鍵環(huán)節(jié)。指標體系涵蓋是否全面,層次結構是否清晰合理,直接關系到評價質量的好壞。

  3、正確運用評價方法:通過查閱資料、走訪座談、抽樣調查等方式,全面了解專項資金的績效情況和目標完成情況。

 。ㄈ┐_定績效評價等級

  評價等級設置為優(yōu)秀、良好、合格和不合格四個等級。綜合得分在90分以上為優(yōu)秀,75-90分為良好,60-75為合格,60分以下為不合格。并對項目績效情況進行綜合分析與判斷,利用績效評價指標對項目進行打分,并根據調研成果,總結項目的主要經驗,指出項目存在的問題,提出改進建議等。

  七、本次自評結論

  通過本次績效自評,評價小組認為xx年我縣林業(yè)支出項目符合國家政策需求,目標明確,組織管理到位,執(zhí)行項目有力,資金管理規(guī)范,檔案管理完善科學。根據《xx年度xx省林業(yè)項目支出績效評價工作方案》的評價內容和指標,對我縣林業(yè)項目支出績效評價逐級匯總,xx年林業(yè)項目支出績效自評得分為95分,綜合評價結果為優(yōu)。

  項目績效評價報告12

  一、部門(單位)概況

  (一)機構組成。

  南江縣人民法院全部收入和支出都納入預算管理。主要包括南江縣人民法院1個預算單位,沒有下屬二級預算單位。內設機構11個,分別是綜合辦公室、政治部(督察室)、立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭(環(huán)境資源審判庭)、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊、司法行政裝備辦公室;派駐法庭9個,分別是下兩法庭、沙河法庭、大河法庭、正直法庭、長赤法庭、南江鎮(zhèn)法庭、趕場法庭、光霧山法庭、關壩法庭。

 。ǘC構職能。

  1、審判法律規(guī)定,基層人民法院應當依法在職權范圍內受理和受理的自訴和公訴的刑事、民事、行政等第一審案件。

  2、依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權。

  3、依法決定國家賠償。

  4、行使審判監(jiān)督職能。

  5、承辦其他應由基層法院負責的工作。

  (三)人員概況。

  全院共核編115人,其中中央政法編制99人,機關工勤編制16人。20xx年財政預算供給人員共137人(其中聘任制書記員29人),供給車輛15輛。

  二、部門財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。

  20xx年本年收入合計2933.86萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2933.86萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

 。ǘ┎块T財政資金支出情況。

  20xx年本年支出合計2933.86萬元,其中:基本支出2374.57萬元,占81%;項目支出559.29萬元,占19%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  三、部門整體預算績效管理情況

 。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況

  為規(guī)范我院行政管理,提高工作能力,促進各項工作正常運轉,我單位認真制定和完善了工作制度、紀律處分條例,同時也建立健全了財務制度和內部控制制度,并且嚴格按照制度要求進行執(zhí)行,有效促進干部素質的提升和整體工作水平的提高。

 。ǘ┛冃繕斯芾砬闆r

  我單位編制預算都是從實際出發(fā),充分考慮到各種因素,預算編制科學且合理?冃繕颂顖笸暾、有可行性,績效目標過程監(jiān)控規(guī)范長效,績效評價客觀公正。

 。ㄈ┚C合管理情況

  20xx年我單位三公經費秉持著厲行節(jié)約的原則嚴格進行開支,不存在無公函接待和超標準接待的情況。按要求實施政府采購,和資產管理,對產生的經濟業(yè)務及時進行會計核算,并于20xx年依法接受省高院邀請第三方審計2次。按時間按要求進行預算、決算信息公開。

 。ㄋ模┚C合績效情況

  根據預算績效管理要求,我單位在年初預算編制階段,組織對5項目(項目名稱)開展了預算事前績效評估,對5個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取5個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

  本部門按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看項目經費全部執(zhí)行完畢,項目目標全部完成,達到了績效考核目標。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價,從評價情況來看項目目標完成很好,項目預算經費執(zhí)行率達100%。

  本部門在20xx年度部門決算中反映“調研工作經費”“陪審員經費”“辦案經費補助”“聘用制書記員及安保人員經費”“駐村工作隊經費”等5個項目績效目標實際完成情況。

 。1)“調研工作經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)1.5萬元,執(zhí)行數(shù)為1.5萬元,完成預算的100%。通過項目實施,南江法院學術調研水平進一步提升,論文、案例在市級以上刊物發(fā)表、獲獎。

 。2)“陪審員經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)13.4萬元,執(zhí)行數(shù)為13.4萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障案件的順利審理,提高了案件的辦理效率,同時也促進了案件的公正性,完成了至少陪審700件案件的總目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題:陪審員數(shù)量及專業(yè)性還需再一步提高。下一步改進措施:進行培訓。

 。3)“辦案經費補助”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)25萬元,執(zhí)行數(shù)為25萬元,完成預算的100%。通過項目實施,全年共審執(zhí)結案件6200件,結案率99.66%,保障了審判業(yè)務的順利推進,切實解決百姓的`問題,提高了法院的辦案效率。

 。4)“安保人員經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)36萬元,執(zhí)行數(shù)為36萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了審判業(yè)務的順利推進,也保障了來院人員及法院干警的人生安全,確保了庭審的順利進行。

 。5)“駐村工作隊經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)7.2萬元,執(zhí)行數(shù)為7.2萬元,完成預算的100%。通過項目的實施,提升了駐村工作隊的服務與扶貧效率,提高了群眾的滿意度,確保了貧困戶收入持續(xù)增長。

  20xx年全年預算財政撥款支出嚴格按照當年預算口徑編制年初預算,在使用過程中,我單位嚴格按照財政規(guī)定的資金申報進度進行資金申報,嚴格按照資金使用范圍支出,實時進行資金使用監(jiān)督,加強預算動態(tài)調整,年終全面完成預算使用,無違規(guī)記錄發(fā)生。各個項目績效評價結果較好。

  20xx年度南江縣人民法院全面完成了預算執(zhí)行工作,切實保障了法院審判工作的順利進行。

  四、評價結論

  我單位能夠嚴格按照預算管理,執(zhí)行預算,嚴格支出控制,科學編制預算,增強預算約束力,細化項目申報內容,嚴格精細化管理。整體績效目標清晰、預算編制依據充分,預算細化程度高,項目管理措施齊全,長效管理措施規(guī)劃完善。我單位主要得分點在基礎工作管理、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、及績效評價實施、評價結果應用等方面,扣分點主要存在項目支出績效管理方面。部門自評質量良好。

  五、存在問題及建議

 。ㄒ唬┐嬖趩栴}

  在績效管理制度創(chuàng)新方面有待加強。

 。ǘ└倪M建議

  提高學習范圍,多看多學多做,加強自己在制度創(chuàng)新和工作推進中創(chuàng)新的能力。

  項目績效評價報告13

  一、項目基本情況

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  1、立項背景及目的

  根據云南省發(fā)展和改革委員會《關于昆明市富民縣國家綜合檔案館建設項目可行性研究報告的批復》,富民縣國家綜合檔案館建設地址位于富民縣永定街道辦事處西二環(huán)瓦窯段,建筑面積4201.86m2,其中:庫房建筑面積2160.24 m2,對外服務用房建筑面積1278.87 m2,檔案業(yè)務和技術用房建筑面積490.11 m2,辦公用房建筑面積66 m2,輔助用房建筑面積206.64 m2。

  2.項目實施情況

  富民縣國家綜合檔案館項目總投資估算1343.70萬元。申請中央補助資金383.42萬元,地方財政配套960.28萬元。20xx年9月23日項目正式開工,20xx年8月10日通過竣工驗收,8月31日完成檔案館的實體移交。20xx年4月富民縣檔案館順利完成遷館工作,正式投入使用。20xx年1月支付市級配套資金345.98萬元,用于檔案館配套設施建設支出。20xx年12月縣財政用存量資金撥款500.00萬元支付檔案館建設項目支出,20xx年1月縣財政撥款500.00萬元支付檔案館建設項目支出.竣工驗收后我辦將按財政要求進行賬務處理。

  3.資金來源及使用情況

  為確保檔案館各項工作的順利開展,縣財政撥付檔案館建設項目資金500.00萬元,該筆專項經費全部用于檔案館配套設施建設。

  4.組織及管理情況

  (二)績效目標

  1.總目標。

  通過項目實施,使富民縣國家綜合檔案館成為具有檔案安全保管基地、愛國主義教育基地、政府信息查閱中心、檔案利用中心和電子文件功能的公共檔案館,以滿足未來30年本地檔案工作發(fā)展需要,服務富民縣經濟社會發(fā)展。

  2.年度目標。

 。1)產出目標:富民縣國家綜合檔案館平均每年接收檔案3447卷。

  (2)效果目標:30年后富民縣國家綜合檔案館館藏檔案數(shù)量170015卷。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  項目開工以來,檔案局作為建設方,在施工過程中嚴格按照《云南省縣級國家綜合檔案館建設項目管理辦法》的相關規(guī)定,完善管理體制,明確職責分工,切實提高對項目建設的.統(tǒng)籌能力、組織能力和掌控能力,加強對項目設計、施工、安全、質量、監(jiān)理、資金的規(guī)范管理和廉政管理,確保高質高效、科學安全地完成項目建設各項工作。該項目堅持預算編制的合理性,成本支出得以有效控制,提高了財政資金配置和使用的經濟效益、社會效益和生態(tài)效益。

 。ǘ┛冃гu價的原則、評價方法

  1.績效評價原則。為確保該項目績效評價工作取得實效,縣委辦加強預算績效管理制度建設,認真編制預算支出績效目標,積極開展績效評價。

 。1)科學規(guī)范的原則?冃гu價嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法.

 。2)公正公開的原則。績效評價符合真實、客觀、公正的要求。依法公開并接受監(jiān)督。

 。3)績效相關的原則。績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

  2.績效評價方法主要采用指標評價、數(shù)據采集和社會調查中所采用的方法。

  三、評價結論

 。ㄒ唬┰u價結果

  對照項目支出績效評價指標,縣委辦項目支出績效自評為98分?鄯种饕颍阂皇墙洕б娌幻黠@,扣2分。

 。ǘ┲饕冃

  1.數(shù)量指標:該項目正式投入使用,搬遷館藏檔案24284卷,資料20000余件(冊),以后平均每年接收檔案3447卷,30年后富民縣國家綜合檔案館館藏檔案數(shù)量170015卷。

  2.質量指標:圍繞檔案信息化工作有序推進,推動館藏檔案的數(shù)字化建設和數(shù)據庫建設,逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。

  4.社會效益指標:做好開放檔案、現(xiàn)行公開文件和政府公開信息的查閱利用工作,為總結借鑒工作經驗、編史修志、解決糾紛、維護社會穩(wěn)定發(fā)揮檔案的特有價值。

  5.可持續(xù)影響指標:進一步提高了政府施政的公開、透明程度,增進了政府與社會、民眾的交融,促進我縣經濟社會可持續(xù)發(fā)展。

  四、成本效益分析

  該項目實施,對保障國家文獻資源的安全保管,有效利用和貫徹落實《中華人民共和國檔案法》具有重要意義。一是項目實施是深入學習實踐科學發(fā)展觀的具體體現(xiàn)。人們通過對歷史檔案的研究總結,用歷史唯物主義和辯證唯物主義的觀點、方法指導縣域經濟建設和社會發(fā)展活動,有利于加快我縣經濟和社會發(fā)展。二是有助于提高檔案保管的安全性,保證大量到期檔案能依法接收進縣檔案館,從而提高檔案保管的安全性。三是項目實施將實現(xiàn)國家頒布的《檔案館建設標準》的相關要求。規(guī)定把檔案館建設成為安全保管黨和國家重要檔案的基地、愛國主義教育基地、政府信息公開查閱的法定場所,將實現(xiàn)國家上述規(guī)定。四是項目實施將提高政府施政透明、促進經濟社會發(fā)展。

  五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

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  近年來,縣委辦不斷加強預算績效管理制度建設,認真編制預算支出績效目標,積極開展績效評價,預算績效管理取得一定成效。一是加強領導,成立年度支出績效評價領導小組,統(tǒng)領績效評價各項具體事務,切實開展自查自評。二是強化交流,加強與財政部門聯(lián)系,嚴格按要求開展自評,同時加強與縣級其他部門的交流,取長補短,提升評價質量和評價結果應用水平。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  預算績效管理執(zhí)行科學化、規(guī)范化程度不高。

 。ㄈ┙ㄗh和改進措施

  建議財政部門加大對各部門財務人員培訓力度,提高財務人員業(yè)務技能和專業(yè)技術水平。

  下一步我辦將及時梳理部門支出各項績效指標,科學設置、整合績效指標,提高預算績效管理執(zhí)行科學化、規(guī)范化程度。

  項目績效評價報告14

  經我縣認真自評,20xx年伊川縣優(yōu)勢特色項目重點績效評價得分100分,加分項13分,共計113分,具體如下:

  一、項目概述

  伊川富硒產業(yè)發(fā)展以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為引領,以政府引導、市場主導為原則,以典型引路、示范帶動為抓手,因地制宜、分步實施、穩(wěn)步推進,以產業(yè)發(fā)展助推農民增收、經濟發(fā)展。

  1.實施背景。伊川縣地處豫西丘陵地區(qū),在鴉嶺、平等、鳴皋、葛寨一帶分布著6條富硒土壤富集帶,加上江左、呂店、半坡、白沙等富硒土地,總面積50萬畝位居河南省第一,土壤貧瘠、干旱少雨的自然環(huán)境和獨特的地質條件非常適宜谷子和紅薯種植。伊川縣以富硒為主要發(fā)展方向,以紅薯、谷子為主導產業(yè),符合國家糧食安全戰(zhàn)略規(guī)劃,符合國家產業(yè)結構調整規(guī)劃,符合黃河流域農業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃,具有廣闊、安全的發(fā)展空間。富硒農產品特有的抗氧化、提高免疫力和排毒解毒等保健功能,符合群眾消費需求,市場前景廣闊。近年來,伊川縣委、縣政府依托富硒資源稟賦和種植基礎,明確了谷子、紅薯、果蔬種植三大主導產業(yè)。

  2.實施的目的和意義。以富硒谷子和富硒紅薯為核心和重點,建設“2+N”主導產業(yè)體系,加快富硒產業(yè)發(fā)展,將伊川縣打造為河南省有機富硒農業(yè)的核心發(fā)展區(qū);以農業(yè)產業(yè)園為模式,以科技引領、加工增值、文化休閑為方向,推進富硒系列產品開發(fā)、運營和銷售,拉長產業(yè),實現(xiàn)一二三產深度融合,創(chuàng)建河南省乃至中原區(qū)域具有引領示范作用的富硒農業(yè)示范縣。

  3.主要實施內容。20xx年安排產業(yè)發(fā)展銜接資金11933.97萬元,其中優(yōu)勢特色產業(yè)銜接資金6489.56萬元。重點支持谷子、紅薯、果蔬等產業(yè)發(fā)展,建設“2+N”產業(yè)體系,2即谷子和紅薯兩大富硒產業(yè),采取“春谷+油菜”、“谷子+紅薯(鮮食性紅薯和葉菜紅薯)”產業(yè)輪作模式,鞏固兩大特色的主導地位。同時,依托我縣白元、酒后蔬菜基地等發(fā)展“富硒果蔬”,建設了嶺上硒薯亓嶺示范基地和伊川小米呂店示范基地,主要建設內容為:“嶺上硒薯”育苗溫棚、儲藏、分揀中心、產業(yè)園研發(fā)及電商運營中心及配套設施建設、“富硒果蔬”冷鏈倉儲、分揀中心及配套設施等項目。

  4.項目組織管理。20xx年優(yōu)勢特色產業(yè)項目在縣鞏固脫貧攻堅成果領導小組統(tǒng)一領導下,由主管單位縣農業(yè)農村局負責制定年度實施方案,鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織實施,目前已全部完工。

  5.績效目標情況。通過優(yōu)勢特色產業(yè)項目的實施,建設了嶺上硒薯亓嶺示范基地和伊川小米呂店示范基地,舉辦了全國谷子產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會、中國(伊川)紅薯產業(yè)發(fā)展大會,組織龍頭企業(yè)參加了中國農洽會、洛陽豐收節(jié)、龍鳳山奇妙游等農產品展銷活動,嶺上硒薯、伊川小米特色產業(yè)品牌知名度不斷提升,農民種植收益不斷提高。統(tǒng)籌一二三產布局,以紅薯谷子為主導產業(yè)做大一產,以伊川小米、嶺上硒薯初加工為內容做強二產,以農技、農機、農資、訂單銷售、旅游研學、倉儲租賃、金融支持等服務為突破口做好三產,初步搭建起了三產助二產、二產帶一產的良性循環(huán)。全縣紅薯、小米、果蔬常年供不應求,銷售價格逐年攀升,農戶種植收益日益增高,行業(yè)從業(yè)人員逐漸增多,產業(yè)鏈條逐漸加長,社會資本關注度不斷提升。20xx年全縣紅薯地頭批發(fā)價1.5元/斤,優(yōu)質紅薯零售價價達到6-7元,平均畝純收益超過3000元,全縣紅薯種植面積達到10萬畝。優(yōu)質谷子收購價2.9-3.2元/斤,畝純收益900元,全縣谷子種植面積達到20萬畝,蔬菜總產值0.7億元,種植農業(yè)特色產業(yè)項目建設成效顯著。

  二、績效評價(110分)

 。ㄒ唬┊a業(yè)規(guī)劃(10分)

  1.產業(yè)規(guī)劃制定(5分)

  我縣制定了《伊川縣特色產業(yè)規(guī)劃(20xx-20xx)》,以建設現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系、現(xiàn)代農業(yè)生產體系、現(xiàn)代農業(yè)經營體系為抓手,建設“2+N”產業(yè)體系,2即谷子和紅薯兩大富硒產業(yè),采取“春谷+油菜”、“谷子+紅薯(鮮食性紅薯和葉菜紅薯)”產業(yè)輪作模式,鞏固兩大特色的主導地位。同時,依托我縣西梅、樹莓、紅不軟桃、核桃等發(fā)展“富硒雜果”,依托蛋雞、肉牛等產業(yè)發(fā)展“富硒畜產品”,依托酒后蔬菜基地、白沙蔬菜基地、白沙食用菌等產業(yè)發(fā)展“富硒蔬菜”,加上米醋、花生、花椒、西瓜等特色農產品延伸N個富硒產業(yè)。規(guī)劃投向相對集中、結合當?shù)禺a業(yè)實際,得5分。

  2.年度實施方案制定(5分)

  我縣制定了《20xx年優(yōu)勢特色產業(yè)實施方案》,嚴格落實5年銜接過渡期,過渡期內嚴格落實“四個不摘”,保持現(xiàn)有主要幫扶政策總體穩(wěn)定,分類優(yōu)化調整,詳細明確了年度任務、推動措施、責任分工、過程管理、考核驗收等內容,謀劃實施農業(yè)特色產業(yè)種植補貼項目、冷鏈倉儲、分揀中心、產業(yè)園研發(fā)及電商運營中心及配套設施等項目,20xx年投資2955萬元實施了“嶺上硒薯”育苗溫棚、儲藏、分揀中心、產業(yè)園研發(fā)及電商運營中心及配套設施建設,新建20座育苗溫棚(含室內噴淋灌溉系統(tǒng)),種薯儲藏中心1750平方米,分揀中心300平方米、儲藏及分揀中心面積5370平方米,建設1663.6平方產業(yè)園研發(fā)及電商運營中心一座;投資1753.21萬元實施了“富硒果蔬”冷鏈倉儲、分揀中心及配套設施項目,建設冷鏈倉儲產業(yè)用房1890㎡,分揀產業(yè)用房1200㎡,保鮮庫3間(每間長度22.57米,寬度11.9米,高度4.5米),低溫冷藏庫3間(每間長度22.67米,寬度11.9米,高度4.5米)等;投資2208.2萬元,圍繞“富硒小米”,建設4座提灌站和4眼機井,建設2200平方鋼結構倉儲一座,硬化產業(yè)道路5.4人公里,發(fā)放特色種植補貼703萬余元。以上項目的實施,可帶動2706戶9850人戶均增收1500余元。得5分。

 。ǘ╉椖繋旖ㄔO(15分)

  1.當年項目庫建設(10分)

  我縣當年項目庫儲備的優(yōu)勢特色產業(yè)項目(與規(guī)劃對應)資金規(guī)模為17706萬元,產業(yè)類項目資金規(guī)模為22722萬元,優(yōu)勢特色產業(yè)項目(與規(guī)劃對應)資金占產業(yè)類項目比例為77.92%,得10分。

  2.下年度項目謀劃(5分)

  我縣20xx年項目庫優(yōu)勢特色產業(yè)項目銜接謀劃資金儲備規(guī)模為18000萬元,20xx年度資金規(guī)模為17706萬元,20xx年資金儲備規(guī)模高于20xx年度資金規(guī)模,得5分。

 。ㄈ┵Y金投入(15分)

  1.銜接資金投入

  我縣20xx年中省市縣四級銜接資金投入優(yōu)勢特色產業(yè)資金總量(含水電路網等配套設施)為6489.56萬元,20xx年投入產業(yè)項目資金總量為11933.97萬元,所占比例為54.38%,銜接資金和項目臺賬中各級銜接資金數(shù)一致,得10分。

  2.撬動社會和金融資金

  我縣撬動社會、行業(yè)和金融資金新增實際投資規(guī)模為3.97億元(洛陽源耕投資1200萬元完成紅薯深加工生產線,嶺上農業(yè)投資750萬元完成1500畝紅薯示范基地建設,三康、伊河橋、金粟米業(yè)、紅谷源等投資4100萬元谷子規(guī);N植6萬畝,家庭農場、合作社、群眾參與谷子種植14萬畝,完成投資7600萬元,參與紅薯種植9萬畝,完成投資15000萬元,酒后、白元、平等蔬菜基地完成社會投資8000萬元,種植果蔬1萬畝,間接帶動了電商、快遞、物流等產業(yè)發(fā)展,美團協(xié)同倉項目、新農利合物流項目先后落戶我縣,已完成投資3000萬元),優(yōu)勢特色產業(yè)投入的.銜接資金規(guī)模為6489.56萬元,所占比例為611.75%,得5分。

  (四)項目組織實施(20分)

  1.利益聯(lián)結機制

  我縣特色產業(yè)發(fā)展項目同脫貧戶建立明確的利益聯(lián)結機制,一是財政支持項目形成的固定資產移交給村集體經濟合作社或鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作聯(lián)社,做為集體資產,租賃給專業(yè)合作社、企業(yè)有償使用,在促進產業(yè)發(fā)展的同時,發(fā)展壯大了集體經濟,顯著改善了村域人居環(huán)境,為鄉(xiāng)村振興提供了有效抓手。二是通過支持水、電、路、基礎設施配套,有效改善了營商環(huán)境,減少了企業(yè)流動資金的壓力,促進了農業(yè)企業(yè)、家庭農場、合作社發(fā)展特色產業(yè),自主創(chuàng)業(yè)的積極性逐漸高漲,種植規(guī)模連年擴張,提供了更多就業(yè)崗位,農業(yè)產業(yè)鏈條逐漸拉長,把輸血變成了造血。三是通過土地集中流轉、規(guī)模經營,解放了部分生產力,農民取得了土地流轉和務工兩項收入,解決了外出務工與照顧家庭的矛盾,促進了社會穩(wěn)定。四是龍頭企業(yè)做帶動,政府引導做助力,科技體系做支撐,通過推廣統(tǒng)一供種、統(tǒng)一耕種、統(tǒng)一技術服務、統(tǒng)一收貯、統(tǒng)一品牌管理的五統(tǒng)一模式,院?蒲谐晒统晒D化有了基地,農民低成本種地、高收益,解放了生產力,企業(yè)減少地租支出、取得部分種植收益、獲得優(yōu)質農產品,集體取得了土地量價與價差、增加了集體收入,各取所需,合作共贏。同時,我們協(xié)調國志信、金融機構、企業(yè)組成發(fā)展聯(lián)盟,國志信向銀行提供擔保,銀行貸款給企業(yè),企業(yè)收貯給小米質押到國志信倉庫進行反擔保,解決了企業(yè)貸款難、糧庫利用率低、銀行安全貸款、群眾無倉儲、優(yōu)質谷子外流等五大難題。得5分。

  2.項目實施進度

  我縣20xx年銜接資金(含統(tǒng)籌整合資金)投資建設項目預算安排資金23854.3萬元,實際支出資金21080.33萬元,項目實施進度達到100%,得5分。

  3.組織化規(guī);l(fā)展

  我縣優(yōu)勢特色產業(yè)通過龍頭企業(yè)(或其他經營主體、產業(yè)協(xié)會等)進行加工、銷售以及統(tǒng)一提供種苗、生產資料、技術服務等全程化服務的產值總額為8.9億元,優(yōu)勢特色產業(yè)總產值為10.7億元,所占比例為83%,得5分。

  4.產業(yè)發(fā)展布局

  我縣優(yōu)勢特色產業(yè)規(guī)劃根據群眾種植習慣,以伊河為界,河東呂店、江左、白沙、白元、葛寨等鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點布局發(fā)展了谷子產業(yè);河西鴉嶺、高山、平等、鳴皋等鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點布局發(fā)展紅薯產業(yè);伊河沿岸的白元、酒后等鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點布局發(fā)展了果蔬產業(yè);這三大類特色產業(yè)的集中連片發(fā)展,發(fā)展總規(guī)模為85000萬元,連片發(fā)展規(guī)模占該縣產業(yè)發(fā)展總規(guī)模比例為85%,得5分。

  (五)效益效果(40分)

  1.優(yōu)勢特色產業(yè)發(fā)展數(shù)量

  我縣20xx年、20xx年投資建設的谷子、紅薯、果蔬總種植面積為22萬畝、30.7萬畝,增長比例為139%,增長39個百分點,得10分。

  2.參與發(fā)展該產業(yè)的行政村增長比例

  我縣20xx年、20xx年參與谷子、紅薯、果蔬的行政村數(shù)量為220個、231個,增長比例為105%,增長5個百分點,得5分。

  3.參與發(fā)展該產業(yè)的農戶增長比例

  我縣20xx年、20xx年參與發(fā)展該產業(yè)的農戶數(shù)量分別為36500人、38350人,增長比例為105%,增長5個百分點;20xx年參與該產業(yè)的脫貧戶(含監(jiān)測對象)人數(shù)為7769人,占總農戶比例為35%,得5分。

  4.農戶收入增加總值

  我縣20xx年通過土地流轉收入、就業(yè)收入、產業(yè)銷售收入、分紅收入等方式增加農戶收入總值為28000萬元(5萬畝谷子*2000元+3萬畝紅薯*6000元),銜接資金總額為17742萬元,收入總值占銜接資金總額比例為158%,得10分。

  5.群眾滿意度

  我縣對參與產業(yè)的農戶進行實地走訪或問卷調查,共200份,滿意度為100%,得10分。

 。┘訙p分指標(10分)

  1.加分項(10分)

  (1)20xx年伊川縣成功承辦了全國谷子產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會,加2分。

 。2)伊川縣被全國谷子產業(yè)發(fā)展技術體系授予全國谷子新品種展示基地榮譽稱號,加1分。

 。3)在20xx第六屆中國商超采購大會暨春節(jié)選品對接會上,“伊川小米”獲得“中國農產品區(qū)域公用品牌市場競爭力品牌”,加1分。

 。4)伊川紅薯、伊川花椒于20xx年4月被農業(yè)農村部農產品質量安全中心列入20xx年第一批全國名特優(yōu)新農產品名錄,加1分。

  (5)20xx年伊川縣成功承辦了中國(伊川)甘薯產業(yè)體系發(fā)展大會,與全國甘薯產業(yè)發(fā)展技術體系達成合作協(xié)議,來自全國各地100余位紅薯專家共聚伊川話紅薯,與100余位媒體記者一起,共同見證“嶺上西薯”品牌發(fā)布,掀起了伊川紅薯的輿論熱潮,加2分。

 。6)伊川縣被授予全國甘薯新技術成果轉移轉化中心榮譽稱號,加1分。

 。7)20xx年,伊川縣獲得“省級農產品質量安全縣”榮譽稱號,加1分。

  (8)20xx年,河南省富硒農產品質量檢測監(jiān)督中心在伊川建成投產,加1分。共計加10分。

 。9)伊川小米入選20xx中國農產品區(qū)域公用品牌·市場競爭力品牌前25強,20xx年12月15日上午,由華糖云商、品牌農業(yè)與市場雜志社共同主辦的“20xx中國農產品區(qū)域公用品牌市場競爭力品牌”頒獎儀式在鄭州國際會展中心隆重舉辦。寧夏枸杞、伊川小米等入選20xx中國農產品區(qū)域公用品牌·市場競爭力品牌前25強。

 。10)20xx年12月24日伊川縣成功承辦了全國谷子新品種新技術展示總結暨小米品鑒大會。20xx年12月24日,全國谷子新品種新技術展示總結暨小米品鑒大會在伊川縣召開。54個谷子優(yōu)良品種把國家谷子高粱產業(yè)技術體系首席科學家刁現(xiàn)民等來自國家、省、市谷子產業(yè)體系的專家教授齊聚伊川,共鑒小米品質,共商產業(yè)發(fā)展。

  2.減分項

  無。

  三、存在的主要問題及原因

  綜合上述對我縣優(yōu)勢特色項目產業(yè)規(guī)劃、項目庫建設、資金投入、項目組織實施及效益效果方面的分析,該項目在實施及管理過程存在的主要問題及原因分析如下:

  1、特色產業(yè)缺乏大型龍頭企業(yè)引領。農業(yè)是近幾年新興的產業(yè),前期基礎設施比較薄弱,投資大、利潤低、風險高,本土成長起來的谷子、紅薯龍頭企業(yè)受眼界、水平、實力影響,帶動能力還不強,產業(yè)發(fā)展還不夠快,企業(yè)管理還不夠規(guī)范。

  2、農產品品牌管理還不夠規(guī)范。近幾年,我縣加大了伊川小米、嶺上西薯品牌的宣傳,但力度不夠,影響力弱,在品牌授權使用、規(guī)范管理方面還存在短板弱項。

  3、產業(yè)發(fā)展基礎設施薄弱。伊川地處豫西淺山丘陵地區(qū),十年九旱,大部分地區(qū)無灌溉條件,限制了產業(yè)發(fā)展。選育的主導產業(yè)谷子、紅薯均是以耐旱、耐貧瘠為主,雖然通過近幾年高標準農田項目的實施和銜接資金的支持,解決了一部分水源問題,但缺口依然很大。

  四、整改措施及建議

  針對我縣紅薯、谷子優(yōu)勢特色項目在實施及管理過程存在的主要問題,整改措施及建議如下:

  1、繼續(xù)完善特色產業(yè)鏈生態(tài)。以水、電、路、基礎設施等產業(yè)配套設施的建設,吸引企業(yè)、家庭農場、合作社參與特色產業(yè)發(fā)展。

  2、繼續(xù)加大品牌宣傳管理力度。持續(xù)加大伊川小米、嶺上西薯、酒后蔬菜、鴉嶺花椒、酒后蔬菜等特色農產品品牌的宣傳,規(guī)范品牌管理,保證特色產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,促進群眾持續(xù)穩(wěn)定增收。

  3、繼續(xù)加大資金支持力度。多方籌集資金,充分利用財政項目、專項債券、社會資本、小額貸款等,使銜接資金等更多的資金投入到特色產業(yè)發(fā)展鏈條中,把特色產業(yè)做強做大,做出特色,帶動一二三產融合發(fā)展,助力鄉(xiāng)村振興。

  項目績效評價報告15

  一、項目概況

 。ㄒ唬┝㈨椙闆r

  1.福安市質量計量檢測所是依法設置的國家法定計量檢定機構,是福安市計量檢定、校準、測試和計量檢驗的權威機構。計量所現(xiàn)有干部職工10人,擁有計量檢測設備11臺套,固定資產350余萬元,實驗室面積近300平方米,建立了14項社會公用計量標準,向社會提供衡器、天平砝碼、燃油加油機、壓力表、血壓計、游標卡尺、百分表、千分尺、環(huán)境設備溫濕度和定量包裝商品凈含量計量檢測等項目的檢測服務。

  2.我所已具有以上的計量檢測能力,為了充分利用我所計量技術機構開展民生計量,為民服務,順利完成(農)集貿市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計量檢定,維護消費者權益,保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設備的量值傳遞準確可靠。

 。ǘ╉椖繉嵤┗厩闆r

  1. 20xx年,安排專項資金5萬元,資金到位率100%,主要用于部分計量器具血壓計及電子秤免費檢定。

  2.按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則,嚴格依照有關法律法規(guī),進行會計核算,真實反應收支情況,嚴格核算各項采購開展情況,統(tǒng)計相關費用。會計基礎工作較好,各項費用申報、審核、審批、劃撥手續(xù)完備。

 。ㄈ╉椖靠冃Х治

  該項目資金主要用于在計量器具檢定日常中的:交通費用、辦公費用、設備維護費及人員經費等支出。按照年初預算,在20xx年底前全部按計劃支出。

  二、評價過程

 。ㄒ唬┰u價主體與核查范圍

  按年初預算,我單位將上述資金細化為辦公經費、交通經費,設備維護費及人員費用的四項支出。結合本單位的實際情況,制定了可執(zhí)行、可量化、可考評的年度目標。我所高度重視設備購置專項資金績效自評工作,由計劃財務科技處具體負責,組建自評小組,根據《中華人民共和國政府采購法》、福建省人民政府關于貫徹《中華人民共和國政府采購法》的實施意見的通知、福建省財政廳關于印發(fā)《福建省省級政府采購責任工作制度》的通知,開展績效評價工作,考核資金的管理和使用成效,F(xiàn)場勘驗、檢查、核實,并對績效評價相關資料進行核查,對照評價指標和評分標準,結合現(xiàn)場核查情況進行評議與打分,形成考評意見,確定考評等次。項目自評得分為98分,自評等級為優(yōu)秀。

 。ǘ┲笜梭w系設計

  該項目評價方法主要采用比較法和公眾評判法?冃гu價指標體系是評價設備購置經費的核心基礎和工作依據,將績效概念具體化為可以計量的一系列指標,比較客觀地體現(xiàn)了績效評價主體對績效的理解和追求。設備購置經費績效評價指標體系是根據績效評價工作的要求,按照一定的原則,體現(xiàn)對設備購置經費管理、反映設備購置經費支出績效而形成的一系列指標的集合。指標的具體設置情況如下:

 、佟巴度搿敝饕w現(xiàn)時效情況、項目立項情況和資金落實情況。例如,考核每季度資金的撥付情況;考核績效目標合理性、績效指標明確性、績效指標完成率、項目立項規(guī)范性;成本控制率;考核資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數(shù)項目投入情況的指標。

 、凇斑^程”主要體現(xiàn)業(yè)務管理、財務管理和會計信息管理三個方面。業(yè)務管理方面,重點考核業(yè)務管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項目質量可控性、固定資產專人管理情況。財務管理方面,主要考核項目財務管理制度健全性、資金使用合規(guī)性和項目資金安全性。會計信息管理方面,主要考核會計信息規(guī)范性和會計信息完整性。

 、邸爱a出與效益”主要體現(xiàn)項目實施過程產出數(shù)量、產出質量、經濟效益、和服務對象滿意度。產出數(shù)量從設備數(shù)量完成目標率來考核;產出質量從符合使用單位需求率來考核;服務對象滿意度以問卷的形式對相關被檢測單位進行調查。

 。ㄈ┰u價方法

  整個績效評價體系包括三個一級指標(投入、過程和產出與效益),10個二級指標,24個三級指標。每個一級指標分別設置若干個二級指標從不同方面來反映一級指標,這些二級指標有的是具體客觀指標,可以用一系列相關的'指標數(shù)據測算得出,有的是綜合性主觀指標,需要細化為具體內容來體現(xiàn);二級指標依照各自的屬性及特征,下設三級指標,并設置了得分權重和詳細的評分標準,對每一個三級指標進行自評打分,然后對各級指標得分進行加總,得到績效評價總分。

 。ㄋ模┰u價結論

  1.得分情況

  20xx年度,我所充分發(fā)揮設備購置專項資金的作用,提高資金的使用效率,取得了顯著成效。 20xx年我所以績效評價指標體系為基礎,根據已核實準確的資料計算各指標的實際值和得分,績效評價綜合得分為98分,達到優(yōu)秀級水平,各級指標得分情況見績效評價表所示。

  “投入”總分30分,得分28分。資金到位及項目完成的時效情況總體良好;項目立項中,目標的合理性、績效指標的明確性、績效指標完成率情況良好,得滿分;未完善必要的專家論證、風險評估集體決策等制度,影響了總體指標的完成率與項目立項的規(guī)范性,所以分別扣1分。

  “過程”總分30,得分30分。在業(yè)務管理、財務管理、會計信息管理方面,我單位總體情況良好,所以此項得滿分。

  “產出”總分40%,得分40分。在產出的數(shù)量、質量、效益方面,我單位總體情況良好,所以此項得滿分。

  2、總體情況

  投入方面--時效目標完成情況:項目資金在第三季度到位,目標完成值100%,所以總體資金的使用進度僅完成100%。

  投入方面—成本目標完成情況:辦公經費、交通費用、設備維修費及人員經費等支出分別為0.5萬元、0.5萬元、2萬元、2萬元,均100%完成。

  產出方面—數(shù)量目標完成情況:檢定血壓計的目標值為1050臺/件,實際完成1100臺/件,完成比例100%;檢定電子秤的目標值為900臺/件,實際完成1000臺/件,完成比例100%。

  產出方面—質量目標完成情況:檢定合格率目標值為100%,實際完成100%,完成比例為100%;使用合格率目標值為100%,實際完成100%,完成比例為100%。

  效益方面—社會效益目標完成情況:此次民生免費計量檢定為企業(yè)減少經濟負擔13萬元,完成比例為100%。效益方面—服務對象滿意度目標完成情況:服務對象滿意度的目標值為100%,實際完成100%,完成比例為100%。

  三、績效指標分析

  20xx年我所以績效評價指標體系為基礎,根據已核實準確的資料計算各指標的實際值和得分,并匯總得出20xx年專項資金支出績效評價綜合得分為98分,達到優(yōu)秀級水平,各級指標得分情況見績效評價表所示。

  1.項目投入情況(權重為30%,滿分28分)

  該一級指標項目立項情況下設置有三個二級指標,分別為①時效情況(權重3%);②項目立項情況(權重15%);③資金落實情況(權重12%)。二級指標下設三級指標主要考核計劃是否按規(guī)定時間下達全部資金;績效目標合理性、績效指標明確性、績效指標完成率、項目立項規(guī)范性;成本控制率、資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數(shù)等項目投入情況的指標?冃y算如下:

 、贂r效性,考察計劃資金是否在規(guī)定時間前下達。計劃20xx前資金全部到位,得3分。

 、诳冃繕撕侠硇裕饕疾焓欠衽c項目年度任務數(shù)或計劃數(shù)相對應,是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。20xx年績效目標相對合理,與預算確定的項目投資額或資金量相匹配,得2分。

 、劭冃е笜嗣鞔_性,主要考察是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標,是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)。20xx年該專項資金績效指標體系擁有三級指標,且清晰可衡量,符合標準,得3分。

  ④績效指標完成率,主要考察目標完成情況。計劃在20xx年前經費項目目標都完成,因此得5分。

 、蓓椖苛㈨椧(guī)范性,主要考察項目是否按照規(guī)定的程序申請立項,所提交的文件、材料是否符合相關要求,唯獨缺少相關專家論證、風險評估、集體決策等。因此,該項目扣2分,得3分。

 、蕹杀究刂坡,考察項目年末累計支出數(shù)與當年預算數(shù)之間的比例,符合標準,得2分。

 、哔Y金到位率,考察實際到位資金與計劃到位資金的百分比。20xx年,政府減免檢定補貼金額5萬元,實際到位資金為5萬元,到位率為100%,因此得3分。

 、嗟轿患皶r率,考察資金到位是否及時。20xx年,政府減免檢定補貼金額5萬元,實際到位資金為5萬元,到位率為100%,因此得3分。

  ⑨資金使用率,考察實際使用資金與實際到位資金之比。計劃20xx年經費使用率為100%,符合標準,得4分。

  以上綜合,項目投入情況得28分。

  2.項目過程情況(權重為30%,滿分30分)

  該一級指標項目立項情況下設置有三個二級指標,分別為①業(yè)務管理(權重9%);②財務管理(權重16%);③會計信息管理(權重5%)。二級指標下設三級指標主要考核業(yè)務管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性和項目質量可控性;財務管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、項目資金安全性、固定資產專人管理情況、固定資產利用率和項目資金安全性;信息規(guī)范性和信息完整性等項目過程情況的指標?冃y算如下:

 、俟芾碇贫冉∪,考察是否已制定或具有相應的設備購置業(yè)務管理制度,業(yè)務管理制度是否合法合規(guī)完整。經考察,該部門制定了績效管理辦法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理辦法等,符合標準,得2分。

 、谥贫葓(zhí)行有效性,考察是否遵守相關法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定;項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔;項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位,符合標準,得3分。

  ③項目質量可控性,考察是否具有或制定了相應的檢測質量要求或標準,是否采取了必需的控制措施或手段。經考察,制定的檢測質量要求或標準有待進一步完善優(yōu)化,得4分。

  ④財務管理制度健全性,考察是否建立健全單位財務管理制度,是否執(zhí)行國家有關規(guī)定。20xx年,部門建立健全各項管理制度,包括現(xiàn)金管理制度、會計檔案管理制度、財務管理制度及支出審批暫行規(guī)定(修訂)等,符合標準,得2分。

 、葙Y金使用合規(guī)性,考察是否符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù),項目的重大開支是否經過評估認證。經考察,部門從財務基礎規(guī)范到會計核算、日常管理等方面都較為規(guī)范,符合國家規(guī)定;建立各種賬簿,及時、全面地進行會計核算,編制會計報表;各項費用核算、支付款手續(xù)比較完備、正確記錄和反映各項工作及其它活動的情況,符合標準,得4分。

 、薰潭ㄙY產專人管理情況,經考察,有指定專人管理本單位固定資產,得2分。

 、吖潭ㄙY產利用率,考核實際在用固定資產與所有固定資產之間的比,符合標準,得3分。

 、囗椖抠Y金安全性,考察是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途,是否存在截留、擠占、挪用等情況。經考察,該項目資金使用按產品種類設置明細項目,并歸類進行核算,按期完成全年各項任務,資金安全性較好,符合標準,得5分。

 、嵝畔⒁(guī)范性,考察項目相關的會計核算是否規(guī)范。經考察,20xx年該項目的會計基礎工作規(guī)范,符合標準,得2分。

 、庑畔⑼暾裕疾祉椖繒嫼怂阆嚓P資料是否完整。經考察,該項目會計核算手續(xù)完備,資料完整,符合要求,得3分。

  以上綜合,項目過程情況得30分。

  3.項目產出與效益(權重為40%,滿分40分)

  該一級指標項目立項情況下設置有五個二級指標,分別為①產出數(shù)量(權重15%);②產出質量(權重15%);③經濟效益(權重5%);⑤服務對象滿意度(權重5%)。二級指標下設三級指標主要考核產成品、目標完成質量、社會貢獻;滿意度調查等項目產出與效益指標?冃y算如下:

 、佼a出數(shù)量,20xx年,該項目招標設備數(shù)量完成目標率達100%,符合要求,得15分。

 、诋a出質量,20xx年該項目符合使用單位需求率達100%,符合要求,得15分。

  ③經濟效益,通過檢定農貿市場電子秤和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的有關計量器具,為企業(yè)減輕經濟負擔13萬元所創(chuàng)造的經濟效益!10萬元為優(yōu)秀,符合要求,得5分。

  ④滿意度調查,通過訪談問卷等形式調查使用單位的滿意度,符合要求,得5分。

  以上綜合,項目產出與效益得40分。

  根據三個部分的考察結果,加總獲得此次自評總成績?yōu)?8分。

 。ㄋ模╉椖看嬖诘膯栴}和改進措施;

  1.機關人員對采購工作的細節(jié)和注意點沒有那么專業(yè),一定程度上可能導致采購的不公平。

  2.充分利用我所計量技術機構開展民生計量,為民服務,順利完成(農)集貿市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計量檢定,維護消費者權益,保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設備的量值傳遞準確可靠,所覆蓋的計量開展面積還不夠完善。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍,更好的為電機產品質量把關,提高競爭力,和保障生產安全,維護消費者權益。

  四、下一步改進工作的意見和建議

  1.行政人員應該積極鉆研政府采購法律和規(guī)范,結合工作實踐經驗,保證采購的公開公平公正。

  2.包括項目管理改進意見和績效管理工作改進意見。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍,更好的為電機產品質量把關,提高競爭力,和保障生產安全,維護消費者權益。

  項目績效評價報告16

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  紅河州財政局20xx年初預算項目4個,項目預算資金1010萬元,全年支出759.18萬元,預算執(zhí)行率75.17%。分別是:

  1.財政改革業(yè)務經費,項目預算資金177萬元,全年支出43.27萬元,預算執(zhí)行率24.45%。

  2.財政監(jiān)督檢查經費,項目預算資金41萬元,全年支出0萬元,預算執(zhí)行率0%。

  3.財政委托業(yè)務經費,項目預算資金423萬元,全年支出416.14萬元,預算執(zhí)行率98.38%。

  4.財政信息化維護經費,項目預算資金369萬元,全年支出258.77萬元,預算執(zhí)行率70.13%。

 。ǘ╉椖靠冃繕。

  1.財政改革業(yè)務經費項目年度總體目標:進一步理順紅河

  州財政標準體系,深化財政管理體制改革,做好“六穩(wěn)”工作,落實“六!惫ぷ,兜實兜牢“三保”底線,印發(fā)《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預算執(zhí)行情況和20xx地方財政預算(草案)》。強化地方金融機構監(jiān)管,繼續(xù)落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化,培養(yǎng)和選拔珠心算選手,促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設,按照州委組織部干部培訓要求,舉辦一期財政干部培訓班。

  2.財政監(jiān)督檢查經費項目年度總體目標:在2020年監(jiān)督

  檢查工作的基礎上,完成以下財政監(jiān)督檢查服務:會計信息質量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執(zhí)行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環(huán)保資金檢查等財政監(jiān)督檢查工作。

  3.財政委托業(yè)務經費項目年度總體目標:完成財政支出績

  效評價項目投資評審委托業(yè)務、政府購買PPP咨詢服務、預決算公開檢查委托業(yè)務和2020-20xx年。ǘ┬筒‰U水庫除險驗收項目工作,為了進一步深化州級預算績效管理工作,提高預算執(zhí)行效率,加強財政資金支出管理,逐步擴大財政資金績效評價的規(guī)模和范圍及項目評審工作,提高財政資金使用效益。

  4.財政信息化維護經費項目年度總體目標:在2020年的基礎上,完成以下信息化運行維護任務:

  (1)保障數(shù)據中心設備、數(shù)據安全穩(wěn)定運行,確保全州財政業(yè)務系統(tǒng)平穩(wěn)運行,財政專網平穩(wěn)運行,視頻會議正常召開;

 。2)完成財政一體化等系統(tǒng)維護、設備購置、電費支付等;

 。3)云南省地方財政預算標準化管理平臺;

 。4)紅河州預算單位會計信息集中管理系統(tǒng)運行維護費、設備購置費、設備租賃費;

 。5)資產系統(tǒng)數(shù)據對接開發(fā)項目;

 。6)省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場;

 。7)隱性債務監(jiān)測平臺新模塊開發(fā)及服務項目;

 。8)紅河州部門決算業(yè)務管理系統(tǒng)建設費、設備購置費、運維費。

 。ㄈ╉椖拷M織管理情況。

  1.成立以局長為組長,副局長為副組長,各科室負責人及

  局辦公室相關人員為成員的部門整體支出績效評價工作領導小組,領導小組下設辦公室,明確工作職責,制定任務分解清單。

  2.制定《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項制度,以及內部監(jiān)督、項目管理、債務管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續(xù)和報銷程序,加強了預算管理,規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財務和業(yè)務管理制度,形成良好的內部控制機制。

  3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程,按各項目的具體工作要求,制定工作方案、確定實施范圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節(jié)點等,保證項目順利實施。

  4.通過公開招標方式,擇優(yōu)委托第三方機構,協(xié)助紅河州財政局完成相關工作。

  二、績效評價工作開展情況

  為確保部門工作目標與整體戰(zhàn)略目標的.一致性,在單位內形成以績效為導向的財政資金管理機制,建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實施,紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下:

  1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續(xù)和報銷程序,加強了預算管理,規(guī)范了收支行為。

  2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評,對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執(zhí)行率偏低的項目進行分析并說明原因,研究提出改進措施。

  3.根據預算法、《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔2020〕10號)、《紅河州財政局關于印發(fā)〈紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程(試行)〉的通知》(紅財預〔2015〕97號)等相關文件要求,對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優(yōu)化,確?冃繕嗽O置更加科學、合理。

  4.開展事前績效評估工作,在第三方機構人員的指導下,由部門領導、相關業(yè)務科室負責人組成專家評估小組,形成評估成果。

  5.開展績效運行監(jiān)控工作,明確績效運行監(jiān)控的目標,把績效管理的目標分解落實到績效監(jiān)控中,提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。

  6.在第三方機構指導下,結合部門實際情況,搭建起了本行業(yè)、本領域的整體支出和項目支出績效指標體系。

  7.配合第三方機構開展2020年項目支出績效部門評價工作,對評價結果存在問題進行分析,提出改進措施并進行整改,提高部門績效水平。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)

 。ㄒ唬┛冃гu價綜合結論。

  1.財政改革業(yè)務經費,共設22個績效指標,完成13個,未完成或部分完成9個,預算執(zhí)行率24.45%,自評得分61.4分,自評等級為“中”。

  2.財政監(jiān)督檢查經費,共設8個績效指標,完成8個,預算執(zhí)行率0.00%,自評得分90分,自評等級為“優(yōu)”。

  3.財政委托業(yè)務經費,共設32個績效指標,完成29個,未完成或部分完成3個,預算執(zhí)行率98.38%,自評得分92.93分,自評等級為“優(yōu) ”。

  4.財政信息化維護經費,共設25個績效指標,完成24個,未完成1個,預算執(zhí)行率70.13%,自評得分95分,自評等級為“優(yōu)”。

  四、主要經驗及做法

  紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項制度,以及內部監(jiān)督、項目管理、債務管理等制度匯編,印發(fā)《紅河州財政局關于印發(fā)<機關公務接待管理辦法>的通知》(紅財辦發(fā)〔2020〕12號),對制度適時更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財務和業(yè)務管理制度,形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎,保障項目正常開展。

  五、存在的問題及原因分析

 。ㄒ唬╉椖款A算及自評工作不夠精準,統(tǒng)籌協(xié)調不夠,不能及時解決項目實施過程中存在的問題,難以確保項目實現(xiàn)預期目標,各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

 。ǘ┰诳冃е笜送瓿汕闆r填報工作中,財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難,并對后期的運行監(jiān)控和績效評價工作增加了難度。

 。ㄈ┎糠猪椖坑捎诓豢煽咕茉,未完全按年初計劃開展,資金支出進度緩慢,影響了工作任務和績效指標的完成,拉低了績效評價得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財政干部培訓和珠算心算比賽,影響了工作任務和相應績效指標的完成。

  六、下一步工作打算

 。ㄒ唬┻M一步提高認識,加強預算管理,做好項目前期的調研決策工作。

 。ǘ┻M一步調整充實績效評價工作領導小組人員,明確分工,形成合力,壓實責任,確保完成單位年度考評目標任務。

 。ㄈ┘哟髮冃гu價相關知識的培訓力度,結合實際制定完善資金管理制度。

  七、其他需要說明的問題

  “財政信息化維護經費”項目的“政府性債務系統(tǒng)建設咨詢委托業(yè)務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統(tǒng)建設咨詢委托業(yè)務維護費40萬元”經財政部門批準調整為“紅河州債務系統(tǒng)駐場運維服務經費10.8萬元”、“2020年新增專項債券項目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務費49萬元”,同時更新了相應的績效指標。

  項目績效評價報告17

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r。沅陵縣審計局位于懷化市沅陵縣鴛鴦街16號。審計局內設綜合辦公室(加掛縣委審計辦秘書室)、法制與審計執(zhí)行股、財政金融與社會保險審計股、農業(yè)農村與自然資源環(huán)境審計股、經濟責任審計室、經貿與投資審計股等6個股室,核定行政編制11名、機關后勤服務編制2名,在職23名;下設一個二級機構投資審計中心,核定全額事業(yè)編18名,在職16人。

  主要職責有:

  1、貫徹執(zhí)行國家關于審計法律法規(guī)和方針政策;擬訂縣審計政策,制定審計業(yè)務規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定審計工作發(fā)展規(guī)劃、年度審計計劃;對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

  2、主管全縣審計工作;負責對全縣財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實性、合法性和效益性進行審計監(jiān)督,維護縣財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障全縣經濟和社會又好又快發(fā)展;對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

  3、向縣人民政府報告和向縣人民政府有關部門通報審計情況,提出制訂和完善有關政策法規(guī)、宏觀調控措施以及管理體制、機制建設的建議。

  4、向縣人民政府提出年度縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告;受縣人民政府委托向縣人大常委會提出縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結果的報告。依法向社會公布審計結果。

  5、直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關單位提出處理處罰的建議:

 。1)縣本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支。

 。2)縣直各部門、事業(yè)單位及其下屬單位預算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支。

 。3)縣屬國有資產占控股地位或者主導地位的企業(yè)資產、負債、損益情況。

 。4)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府預算執(zhí)行、決算和其他財政收支。

 。5)縣人民政府部門管理的和其他單位受縣人民政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支。

  (6)縣人民政府接收的國際組織和外國政府貸款、援助項目以及贈款項目的財務收支。

  (7)縣人民政府投資和以縣人民政府投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算。

 。8)法律、法規(guī)規(guī)定應由縣審計局審計的其他事項。

  6、負責縣領導干部經濟責任審計領導小組辦公室日常工作,按規(guī)定對縣管黨政領導干部及依法屬于縣審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計,協(xié)調各成員單位運用經濟責任審計成果。

  7、組織實施對國家財經法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調控措施執(zhí)行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

  8、承擔省市審計機關授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施。

  9、依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關事項。協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件。

  10、指導和監(jiān)督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。

  11、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

 。ǘ╉椖扛艣r。關于社會中介機構協(xié)審政府項目服務項目,項目管理主要根據《沅陵縣人民政府辦公室關于印發(fā)<沅陵縣政府投資項目聘請社會中介機構審計管理辦法>的通知》(沅政辦函〔20xx〕61號)、《沅陵縣人民政府辦公室關于印發(fā)<沅陵縣政府投資項目審計實施辦法>的通知》(沅政辦發(fā)〔20xx〕22號)等文件規(guī)定:縣審計局負責政府投資建設項目的審計監(jiān)督。審計機關根據工作需要,可以聘請具備相關專業(yè)知識的人員或通過政府采購的公開招標方式選取相關資質的社會中介專業(yè)機構協(xié)助、參與政府投資建設項目審計工作。

  二、項目實施情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金使用及管理情況

  1.資金到位情況。20xx年財政預算安排資金50.00萬元;根據單位提供的沅陵縣預算單位九月份用款計劃審批表20xx年9月10日收到(沅財指〔20xx〕00743號)審計專項資金50.00萬元。

  2.資金使用情況。經檢查,沅陵縣審計局20xx年社會中介機構協(xié)審政府項目服務項目共計支出74.83萬元。

  3.資金管理情況。單位未單獨制定專項資金管理辦法,根據上級公布的《沅陵縣審計局關于轉發(fā)<沅陵縣財政項目資金管理暫行辦法>的通知》規(guī)定,項目資金管理需分類管理、零基預算;集中支付、專戶專賬等。

 。ǘ╉椖拷M織實施管理情況

  根據沅陵縣人民政府出臺的《沅陵縣國家投資項目審計暫行辦法》、《沅陵縣關于加強審計工作的實施意見》、《沅陵縣財政項目資金管理辦法》、《沅陵縣縣本級政府投資項目審批及概算管理暫行辦法》、《沅陵縣政府投資建設項目審計實施辦法》和《沅陵縣政府投資項目聘請社會中介機構審計管理辦法》等規(guī)范性文件,20xx年對沅陵縣政府投資項目造價咨詢服務機構庫定點項目進行公開招標,最終確定聘請湖南豐順項目管理有限公司、湖南恒立工程項目管理有限公司、懷化市宏圖工程造價有限公司、華新項目管理有限公司、精算堂工程管理有限公司、華睿誠項目管理有限公司、湖南君信項目管理有限公司等中介機構共7家,20xx年實際完成政府投資項目結算審計112個。

  三、第三方績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的。通過開展第三方績效評價,全面了解、分析財政專項資金使用、管理和社會中介機構協(xié)審政府項目服務項目實施等情況,嚴格項目申報、審批、實施及后期驗收管理等程序,規(guī)范資金分配、使用及管理等,切實提高財政資金使用效益。

 。ǘ┛冃гu價工作過程。根據沅陵縣財政局的相關要求,我所按下列步驟開展了績效評價工作:

  1.前期準備。抽調專人成立了績效評價工作小組,明確了工作職責,制定了現(xiàn)場評價方案,設計了相關工作底稿,聯(lián)系了被評價單位,確定了實施時間。

  2.具體實施。一是收集、檢查項目資料。收集社會中介機構協(xié)審政府項目服務項目的相關政策制度文件、資金撥付明細、項目申報、審批、實施等資料;核查相關制度是否完善,項目申報、審批、實施等程序是否合規(guī),資金撥付手續(xù)是否齊全、是否存在截留、挪用等情況;二是開展現(xiàn)場評價。評價小組通過與相關負責人溝通了解社會中介機構協(xié)審政府項目服務項目相關情況,檢查相關項目資料及實際工作情況等;三是形成評價報告。通過對相關資料進行綜合分析,按照確定的評價指標和標準,結合現(xiàn)場評價情況,得出評價結論,形成績效評價報告。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖慨a出

  20xx年完成政府投資項目結算審計112個,送審金額95,903.62萬元,審計核減16,944.25萬元,核減率達到17.67%。

 。ǘ╉椖啃б

  通過政府采購形式招聘7家中介機構參與政府投資審計項目審計,規(guī)范和完善投資審計工作,促進提高公共投資績效,更好地發(fā)揮投資審計在促進提高經濟發(fā)展質量上的積極作用,促使政府投資項目的審計監(jiān)督更加規(guī)范和高效。

  (三)項目滿意度

  通過審計局向各項目實施單位采用線上問卷形式進行滿意度調查,截止至20xx年7月29日,共收集有效問卷31份。經統(tǒng)計,項目實施單位對第三方機構的項目金額核減結果的滿意度為95.68%。

  五、綜合評價情況及評價結論

  根據專項資金績效評價指標體系和績效檢查情況,沅陵縣社會中介機構協(xié)審政府項目服務項目整體績效分值100分,評價小組從項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、項目組織實施、項目產出及效益等方面進行評價,社會中介機構協(xié)審政府項目服務項目實際得分85分,被評為“良”等級(詳見附件)。

  六、存在的主要問題

 。ㄒ唬┛冃Ч芾矸矫娴膯栴}

  績效目標設置不具體。經現(xiàn)場檢查,單位提交的.專項資金績效目標申報表存在指標值設置不明確不清晰。如數(shù)量指標內容設為審計項目83個,指標值設為100%,指標值未量化;時效指標內容設為年度內,指標值設為100%,指標值未明確具體完成時間;經濟效益指標內容設為核減投資金額,指標值設為100%,沒有一個明確的核減金額數(shù)量;社會效益指標內容設為節(jié)約資金減少浪費,指標值設為100%等情況。

 。ǘ╊A算編制方面的問題

  預算編制不夠科學。單位預算編制未經過科學論證,預算確定的項目投資額與工作任務不匹配,經現(xiàn)場檢查,該項目預算資金為50萬元,計劃工作任務為完成審計項目83個,實際支出74.83萬元,實際完成審計項目112個。

 。ㄈ┴攧展芾矸矫娴膯栴}

  一是單位未結合單位業(yè)務情況制定專項資金管理辦法;二是專項資金混用,賬務處理不規(guī)范。經現(xiàn)場查看憑證發(fā)現(xiàn),社會中介機構協(xié)審政府項目服務項目于20xx年4月5號憑證支出政府投資項目基建審計中介服務費1.05萬元,20xx年4月24日號憑證支出政府投資項目基建審計中介服務費30.00萬元,20xx年12月61號憑證支出中介造價咨詢費30.09萬元。其中20xx年4月支出的31.05萬元因財政資金還未下?lián),單位使用自有資金先行墊付,20xx年9月收到財政專項資金再支付30.09萬元中介造價咨詢費;其余財政專項資金存在支付辦公費、勞務費、食堂抽煙機安裝維修費、網絡租賃費、廣告制作費等費用的現(xiàn)象,上述費用不屬于該項目支出,但賬務上均計入該項目支出。

  七、相關建議

 。ㄒ唬┨岣呖冃Ч芾硪庾R

  項目在進行預算申報時應明確項目的績效目標,項目管理單位要重視績效管理與項目管理的有機結合,應按照財政部門有關要求,在項目預算時,明確績效目標,設置的績效目標需細化、量化,根據項目特點設置科學、合理的目標值。

 。ǘ┛茖W編制項目預算

  提高預算編制的準確性,結合項目任務數(shù)及具體的項目內容合理確定項目預算金額,減少因項目任務變化導致的預算調整,如存在預算調整的情況,嚴格按規(guī)定程序,申請調整績效目標與預算資金額度。

  (三)規(guī)范財務管理

  一是單位應根據項目情況設置相應的專項資金管理制度,嚴格規(guī)范項目資金的使用;二是財政對于專項資金應及時下?lián)芙o各單位,盡量避免因財政撥款慢而導致單位專項資金混用;三是單位應規(guī)范賬務處理,對于資金支出不屬于該項目的費用,不得計入該項目支出。

  八、報告使用情況說明

  本報告僅供委托方了解沅陵縣社會中介機構協(xié)審政府項目服務項目績效情況使用,亦可供沅陵縣審計局加強項目績效管理參考使用,非經委托方和本所許可,不得用于其他目的。

  項目績效評價報告18

  一、項目概況

 。ㄒ唬┱畱(zhàn)略規(guī)劃或目標

  20xx年為隆堯一中建校xx周年,為展示辦學成就,提升學校形象,特對隆堯一中進行維修改造。此項目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標:以展示辦學成就、提升學校形象為為目的,對校園進行維修改造,主要任務是更換門窗、學校地面鋪油、墻外粉刷、室內刮墻等,按20xx年初預算下?lián)苜Y金200萬元,以xx周年校慶為契機,進一步改善辦學條件,展示隆堯一中的對外形象。

 。ǘ﹩挝还ぷ髂繕耍

  1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進、業(yè)務熟練、責任心強、表率作用好、協(xié)作意識強的干部隊伍

  2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習慣,師德高尚、業(yè)務精良、觀念先進、結構優(yōu)化的師資隊伍。

  3、形成全員參與,全員德育氛圍,構建學校、家庭、社會三位一體的管理網絡,形成學校德育工作特色。

  4、爭創(chuàng)一流的教育教學質量,做到學校辦有特色,教師教有特點,學生學有特長,辦人民滿意的教育,辦家長滿意的優(yōu)質學校。

  5、辦成一所高品位、高質量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。

  (三)“河北隆堯第一中學xx周年校慶維修改造項目”基本情況:項目名稱“河北隆堯第一中學xx周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項,可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢有限公司編制完成,項目投資估算434萬元;經河北軍夢工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資(20xx)484號文批準河北隆堯第一中學校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬元,均為縣財政資金。河北隆堯第一中學xx周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標;該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行,中標方為河北致和大宇建設集團有限公司,中標價416.28萬元,工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日;監(jiān)理單位為:河北秋運工程管理服務有限公司;河北隆堯第一中學對本項安排專人負責監(jiān)督;河北致和大宇建設集團有限公司在項目實施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告;河北隆堯第一中學xx周年維修改造工程實施前進行了公示。20xx年,該項目列入政府預算資金200萬元,現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項目已竣工,并完成審計,審定金額399.39萬元。

  二、績效目標和指標的設定:

 。ㄒ唬┛偰繕耍和瓿陕蛞恢衳x周年維修改造項目20xx年預算200萬元的撥款任務,截止20xx年底已完成。

 。ǘ┠甓饶繕耍杭皶r撥付隆堯一中xx周年校慶維修改造項目20xx年預算資金,截止20xx年底已完成。

  三、項目實施績效管理:

 。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵嵡闆r:

  根據20xx年初隆堯一中xx周年校慶維修改造項目預算情況,我校制定“河北隆堯第一中學xx周年校慶維修改造項目”績效目標,資金下達后由項目負責人負責項目實施,待項目完成后由校長牽頭對項目績效進行評價。

 。ǘ﹫(zhí)行績效監(jiān)控情況。

  項目資金標準由20xx年初預算撥付,由單位申請經財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進行撥付。

  (三)資金管理情況。

  河北隆堯第一中學xx周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元。審計金額399.39萬元。截止20xx年12月31日,項目單位已支付工程費200萬元;未付金額199.39萬元(包含工程質量保證金)。建設項目資金的使用也嚴格按照相關規(guī)定?顚S茫缊髱こ绦驁(zhí)行。

  財務管理:經費開支有經手人、證明人及有關領導審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款,白條入賬現(xiàn)象,資金管理規(guī)范,無違反基建財務會計制度《現(xiàn)金管理條例》現(xiàn)象,無擠占、截留、挪用專項資金現(xiàn)象。

  (四)取得成績

  目前該項目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗報告,質量合格;維修項目也經驗收,全部合格。河北隆堯第一中學xx周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工,并驗收合格。

  四、項目績效評價情況:

  河北隆堯第一中學xx周年校慶維修改造項目的實施促進了全縣教學質量的提高,促進全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展,進一步為本地區(qū)經濟快速發(fā)展奠定堅實的人才基礎。河北隆堯第一中學的辦學條件也得到較大改善。并且大大提升了學校的形象,并進一步豐富學生的課外生活,起到了陶冶情操的作用加強學生的素質教育,使學生德智體美得到全面發(fā)展。經過認真核對評價,我們最后對項目的評價打分為98分,自評為優(yōu)秀等級。

  五、項目實施中存在的問題及改進工作

  河北隆堯第一中學xx周年維修改造項目按照工程建設程序進行審批,項目單位根據施工招標管理辦法的規(guī)定,將該項目進行招標,并與中標單位簽訂建設工程施工合同,該項目建設過程中為確保工程質量和施工進度達到標準,項目實施單位嚴格按照基本建設程序以及相關規(guī)定,對工程質量和進度進行有效監(jiān)督管理。

  我校雖然在項目的.申請、資金下達、項目實施等方面嚴格按照規(guī)定的程序,使該項目能夠按時完成,但在今后的工作中還要再精益求精,狠抓細節(jié)管理,提高資金的使用效率,讓教育經費更好的服務于教學,從而提升教學水平,使學生、家長、教職工以及社會對我校的教學工作更加滿意。

  針對項目實施中存在的問題,為進一步提高財政專項資金的使用效益和管理水平,提出以下幾點建議:加強項目資金管理,按合同支付工程費用。

  項目績效評價報告19

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T整體支出概況,年度部門決算收支完成情況,包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。

  20xx年區(qū)人大部門預算批復收入1532.65萬元,其中一般公共預算收入1532.65萬元,其中基本支出預算937.04萬元,項目支出預算595.61萬元,截止20xx年底實際執(zhí)行1716.67萬元,執(zhí)行率112%,其中基本支出執(zhí)行897.63萬元,基本支出執(zhí)行率為:95%項目支出執(zhí)行819.03萬元,,項目支出執(zhí)行率為:137%。

 。ǘ┎块T整體支出績效目標,主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況,項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。

  1、績效考核方面

  區(qū)人大分別對一季度、二季度、三季度、四季度執(zhí)行進度及年度終了后全年資金績效評價,詳細評價考核各項明細績效指標

  2、預決算公開

  20xx年度分別在呈貢政務網和云南省財政廳門戶網對20xx年預算進行公開,20xx年年終決算公開。

  3、存量資金

  響應財政快速消化存量資金的要求,區(qū)人大20xx年初結轉結余為0元,合理有效使用資金,20xx年無存量資金,同時當年末結轉結余0,進一步提升資金管理。

  4、資產管理

  20xx年末資產合計760826.4元,其中貨幣資金137243.98元,固定資產凈值334082.97元,20xx年新增固定資產0元,無形資產凈值197531.05元,其他應收款凈額91968.4元。

  5、三公經費

  20xx年初預算三公經費64332元,其中公務用車運行維護費預算54332元,車輛2張,接待費用預算10000元;20xx年三公經費執(zhí)行10663.98元,車輛運行維護費9774.98元,接待費用889元,無出國經費

  6、內部管理制度建設

  20xx年人員變動較頻繁,單位內控制度制度略有調整與增加。

  (三)部門整體支出或項目實施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。

  20xx年初預算15326465.2元,20xx年末決算17166674.39元,預算執(zhí)行率112%。20xx年財政撥款支出17166674.39元,其中:基本支出8976329.54元,占總支出的52.29%;項目支出8190344.85元,占總支出的47.71%。20xx年末結余為0,無結余,當年收支平衡。

  資金使用由科室提出申請,填報項目績效跟蹤表,提交科室主任審批,再由分管領導審批,再交由財務人員交到財政局資金管理科室申報,同時財政系統(tǒng)錄入資金用款計劃,等財政資金流程審核通過后,科室提交需要支付金額,單據齊全,領導審批后,支付資金。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的。

  評價目的梳理資金、找出問題、解決問題、分享經驗、科學合理使用資金,讓資金產生最大效益。

 。ǘ┛冃гu價工作過程,主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

  績效評價工作按季度開展,由辦公會通報當季度執(zhí)行進度,由各科室負責人實施資金動態(tài),各科室發(fā)表各項目目前開展情況,并爭對目前進度與開展情況討論與研究,找出目前開展中的難點,探討出下季度工作開展安排,并對年初績效目標各項指標進行對比,找出差距,找出應對辦法,并及時進行二次跟蹤與評價,全年下來,所有科室對項目有了更深入分析評價。

  三、主要績效及評價結論

  1、經濟性分析,主要包括成本(預算)控制情況和成本(預算)節(jié)約情況。

  20xx年初成本預算15326465.2元,實際執(zhí)行17166674.39元,省市級撥入經費比上年有所增加。

  2、效率性分析,主要包括實施進度和完成質量。

  從效率性上來說,基本支出按月進行開展,進度達標,完成情況良好,但項目實施方面來說,由于換屆選舉經費11月才開展,一二三季度不夠理想,在保證質量的情況下,開展進度有點緩慢,項目管理進度把控性上還需要進一步加強與學習

  3、效益性分析,主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。

  從效益性來說,項目的預期目標基本達標,完成程度約95%,所有項目對經濟的推動有著一定程序的.影響,讓更多社會群體享受更多的政策措施,集思廣義,推動更社會不斷的進步與發(fā)展。

  四、存在的問題

 。ㄒ唬┏N瘯h組和機關黨支部的建設還需加強,圍繞黨委中心工作服務保障大局的能力需進一步提升。

  (二)人大監(jiān)督工作剛性措施的落實、常委會作出的各類審議意見的跟蹤檢查和督促整改有待進一步加強。

  (三)密切常委會組成人員與人大代表、人大代表與選區(qū)群眾聯(lián)系的制度機制仍需進一步改進。

 。ㄋ模﹨^(qū)人大各專門委員會“一人一委”的現(xiàn)象仍然較為突出,專(工)委工作力量還需進一步加強。

 。ㄎ澹┏N瘯䴔C關服務和保障水平需進一步提高。

  五、有關建議

  針對特殊事項的項目,能否可以不按統(tǒng)一進度考核來執(zhí)行。建議允許一事一議來打分。

  六、其他需要說明的問題

  項目績效評價報告20

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r:人民調解是一項具有中國特色的社會主義法律制度,它憑借扎根基層、遍布城鄉(xiāng)、方便快捷、不傷和氣、不收費用、聯(lián)動各方的特點和優(yōu)勢,在我國矛盾糾紛多元化解機制體系中發(fā)揮著基礎性作用,是法治建設、平安建設必須堅持的“金字招牌”,“依靠群眾就地化解矛盾”是“楓橋經驗”的精髓所在,也是新時代人民調解工作的價值追求和職責所系。人民調解“以獎代補”是用來鼓勵人民調解員的一種方式,有利于調動人民調解員工作積極性。

 。ǘ╉椖靠冃繕,扎實開展人民調解工作,排查化解社會矛盾糾紛。進一步落實村(社)、鄉(xiāng)(街)、區(qū)級三級矛盾糾紛調處機制,真正實現(xiàn)矛盾糾紛排查調處工作經;⒅贫然。

  (三)項目實施情況分析:20xx年人民調解“以獎代補”項目投入經費2.7萬元,主要用于給人民調解員發(fā)放人民調解案件補貼。

  資金管理情況:一是定期全面自查。每年底,我局對資金使用情況進行全面自查,從幾年來的自查情況看,基本確保了?顚S谩6墙邮軐徲,對在審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及進加以整改。三是隨時接受專項清查。根據工作安排,加強了資金專項清理和檢查,保證?顚S。

  項目組織和項目管理情況:

  1、堅持發(fā)展“楓橋經驗”,進一步做好新時代人民調解工作。

  2、充分發(fā)揮矛盾糾紛排查調處職能作用。

  3、本項目需要司法所工作人員與街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員共同配合、通力合作。各司法所負責協(xié)調相關工作。

  4、項目資金由辦公室具體管理,按計劃,制定管理制度,不得擠占挪用項目資金,并由辦公室執(zhí)行相關管理制度。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的:了解人民調解“以獎代補”專項資金使用情況及取得的效果,總結資金管理的經驗,發(fā)現(xiàn)資金管理中存在的問題,為提高司法專項資金的使用效益,加強財政支出的規(guī)范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據,以及提出相關的建議和應采取的改進措施等。

  (二)績效評價工作過程,主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

  1、成立績效評價工作小組。局機關各業(yè)務相關處室成立績效評價工作小組,具體開展項目績效評價工作。

  2、項目實施單位自評。各項目實施單位開展項目自評工作。

  3、收集基礎數(shù)據。根據項目績效評價工作要求收集整理、填報評價基礎數(shù)據和相關資料。

  4、匯總分析,撰寫評價報告。根據審核后的各項目單位報送的,基礎數(shù)據表和項目績效報告,對基礎數(shù)據進行匯總和綜合分析,形成績效評價報告。

  三、綜合評價情況及評價結論

  人民調解“以獎代補”工作項目實施后,經費到位及時,經費支出合理合規(guī),充分發(fā)揮了資金使用效益,實現(xiàn)了預定的'績效目標,項目設立依據充分,并且目標明確,符合上級有關加強人民調解工作的要求,明顯提高了我區(qū)人民調解工作的力度,為營造古色古香的“洪福洪江”氛圍、維護社會和諧穩(wěn)定中發(fā)揮了重要作用。

  四、項目主要績效情況分析

  1、項目經濟性分析:20xx年人民調解“以獎代補”專項資金2.7萬元,使用1.3萬元,結轉1.4萬元。

  2、項目的效率性分析:

  (1)依法及時調解矛盾糾紛。立足源頭治理、預防為主,堅持應調盡調、就地化解,充分發(fā)揮基層調解組織和行業(yè)主管部門職能優(yōu)勢,依法及時化解轄區(qū)、行業(yè)內的矛盾糾紛,防止矛盾糾紛交織疊加、激化升級。截至目前,全區(qū)各調解組織共排查糾紛2455次,預防56起糾紛。共主動及依申請調處127起矛盾糾紛,調處率為百分之百,其中達成書面協(xié)議62起,口頭協(xié)議65起,涉案金額151余萬元,糾紛類型為婚姻家庭糾紛19起、鄰里糾紛55起、房屋宅基地糾紛1起、合同糾紛6起、生產經營糾紛2起、損害賠償糾紛19起、山林土地糾紛1起、環(huán)境污染糾紛(鄰里)1起、拖欠農民工工資糾紛1起、物業(yè)糾紛2起、醫(yī)療糾紛5起、其他糾紛15起。

 。2)深化人民陪審員、監(jiān)督員選任管理,提高人民群眾參與和促進法治的能力。一是積極協(xié)助人民法院建立人民陪審員、監(jiān)督員信息庫;二是協(xié)助人民法院建立完善人民陪審員、監(jiān)督員管理制度。

  3、項目的效益性分析:人們調解工作的穩(wěn)定開展,為居民和諧生活提供了良好保障,為建設創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、宜居宜游,精致精美、古色古香的“洪福洪江”營造了良好的法治環(huán)境。

  五、存在的問題

  20xx年,人民調解工作開展以來,我局雖然取得了一些成績,但也存在著一些問題。主要表現(xiàn)在:一是人民調解員隊伍專業(yè)素質有所欠缺,大部分調解員年齡較大,不會使用電腦,造成許多案件未能形成卷宗;二是人民調解員積極性有其所欠缺,司法所要充分發(fā)揮牽頭作用,指導、帶領各人民調解委員會工作熱情,使得專項工作資金充分發(fā)揮其使用效益。

  六、有關建議

  加大對人民調解工作的宣傳力度,加強人民調解委員會隊伍建設,多舉辦相關培訓活動,來提高人民調解員的工作能力和專業(yè)素質。建立完善的人民調解“以獎代補”經費保障機制,爭取多渠道的經費保障,以確保人民調解工作的順利開展。

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