項目支出績效自評報告(通用15篇)
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項目支出績效自評報告 1
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
德昌公園位于南縣城西的九都山,綠樹成蔭,山水相映,樓臺亭閣,點綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長段德昌的家鄉(xiāng),為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領,南縣人民把公園命名為德昌公園。
。ǘ╉椖靠冃繕。
德昌公園管理區(qū)域內外包的所有道路、公共廣場、公共廁所以及其它公共場所衛(wèi)生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養(yǎng)護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬㎡,道路及其它公共場所面積約5.4萬㎡,水面面積約9.2萬㎡,公共廁所多個。
(三)項目自評步驟及方法。
項目采取自評與他評相結合方式,成立項目自評小組,結合評價內容,做到有計劃,有安排,有獎懲,扎實開展本次自評工作。按照上級下達的`項目支出績效評價指標體系,自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務管理、社會效益等做出自我評價,認真聽取上級領導建議意見,做好自評工作。
二、項目資金申報及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
德昌公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年,根據招投標核定中標總價為149.3萬元/年,全部通過政府采購中心,按規(guī)定進行招投標采購,由縣財政局國庫集中支付局直接支付,資金的使用均建立了?顚,做到了?顚S,項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門直接支付。經財政局批復下達后,全部用于德昌公園市場化項目管理。
(二)資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃。德昌公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年,在招投標核定中標總價并批復資金為149.3萬元/年。
2、資金到位。截止20xx年12月,計劃資金全部到位,共計149.3萬元/年。
3、資金使用。截止20xx年12月底,德昌公園市場化項目管理資金共計149.3萬元/年,已支付149.3萬元,主要用于:綠化養(yǎng)護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個月按11萬元/月,第12個月為103000元服務費支付。
。ㄈ╉椖控攧展芾砬闆r。
德昌公園市場化項目管理經費采取授權支付形式,由財政局,按招投標核定中標價嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場化綜合治理長效管理項目,我所成立工作領導小組。
組長:
副組長:
。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
本項目采取項目工作領導小組負責制,全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協(xié)調相關工作,項目實施及資金管理。
。ㄈ╉椖勘O(jiān)管情況。
項目資金由德昌公園財務具體管理,按市場化外包計劃,制定管理制度,對項目資金按項目單獨核算實行“?顚S、專人管理”,不得擠占挪用項目資金。強化監(jiān)督,項目的正常實施監(jiān)督檢查是保障。對項目的實施定期或不定期的進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督,及時協(xié)調解決困難和問題,保證市場化項目服務質量。
四、目標完成情況
。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿樟。
截止20xx年12月31日,德昌公園市場化服務項目完成12個月,已支付項目服務資金149.3萬元。
。ǘ┠繕送瓿少|量。
德昌公園市場化綜合治理長效管理項目在上級有關部門的關心、幫助下、在局黨組的領導下,順利推進,圓滿完成任務,滿意度為100%。
。ㄈ┠繕送瓿蛇M度。
截止20xx年12月底,德昌公園項目管理市場化任務完成較好。
五、項目效果情況
德昌公園市場化項目管理實行中帶來了一定的社會效率和經濟效率,人員集中管理,安置大部份下崗職工,不僅補貼了下崗職工還節(jié)約了服務項目的成本,實現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”,進入公園的居民滿意度為100%。
六、評價結論及建議
。ㄒ唬┰u價結論。
德昌公園項目管理市場化建設項目改善了居民休閑場所,大大提升了公園內環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化的整體形象,較以前狀況有明顯改觀。
項目支出績效自評報告 2
一、項目概況:
通過水源保護資金使用,使水源保護宣傳工作進一步得到加強;水源保護管理工作成效明顯,確保水質達標,區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善;有效解決水源保護與管理工作矛盾,促進保護與管理和諧發(fā)展。努力實現(xiàn)“保護生態(tài)、涵養(yǎng)水源、環(huán)境清潔、水質優(yōu)越”的目標。
項目資金xx年度資金預算總投入60萬元,嚴格按區(qū)財政文件要求管理資金、使用資金,年末使用完畢。
二、評價結論
我街道辦xx年水源保護工作經費績效自評分94.71分,自評結果為優(yōu),達成了預期的績效目標,切實做到了用實、用好財政資金。
三、經驗、問題和建議
。ㄒ唬┲饕涷灱白龇;
水源地管理保護工作緊緊圍繞實現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續(xù)發(fā)展展開,重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監(jiān)管保障等四個方面保障建設。
。ǘ┐嬖诘.問題
1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。
2、上級政府對入庫河道水質標準要求嚴格,按照年頭區(qū)政府與街道辦事處簽訂的水質達標目標責任書,明確100%月份兩河水質要達二類水質標準,因季節(jié)性原因,無法100%月份達標。
3、水源保證工作任務重、開支大,但經費分配有限,缺口大。
。ㄈ┙ㄗh和改進措施
1、報請區(qū)政府協(xié)調市園林綠化局解決“農改林”歷史遺留問題。
2、嚴格按照水質達標目標責任書執(zhí)行,強化綜合整治執(zhí)法,開展環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃建設管理、安全生產、交通秩序、購物場所管理、餐飲經營規(guī)范管理、資源和環(huán)境保護等執(zhí)法活動,打擊并遏制破壞資源的行為,為水源地保護與生態(tài)發(fā)展營造良好的環(huán)境。
3、加大對水源保護工作的經費投入,加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育,根據歷年支出,結合下年工作目標、計劃,科學合理的分配各塊工作資金,做到不遺漏,重點突出。
項目支出績效自評報告 3
一、項目概況
(一)立項情況
1.根據市政府《關于公布xx年度市重點項目名單的通知》(明政〔xx〕1號)要求,本委下達了《關于印發(fā)xx年度市重點項目分級分類管理名單和工作目標及責任單位的通知》(明發(fā)改重點〔xx〕36號),立足我市工作實際,創(chuàng)新推進方式,強化項目帶動,不斷加大重點建設推進力度,深入開展項目推進工作;精心組織、狠抓落實,確保我市今年470個市重點項目在建設進度、質量、安全運行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢,著力確保重點建設項目進度、質量和效益的有機統(tǒng)一。
2.根據省發(fā)改委、重點辦下達《福建省xx年度省重點項目分級分類管理名單和工作目標》(閩發(fā)改〔xx〕26號)要求,積極支持省重點項目建設,主動做好跟蹤服務,強化保障,破除障礙,及時協(xié)調解決省重點項目建設推進過程中存在的問題和困難,優(yōu)先安排、重點保障省重點項目建設所需的`要素指標,合理推進省重點項目實施,確保我市今年183個省重點項目全面完成年度目標任務。
3.為落實福建省人民政府《關于進一步建立健全項目常態(tài)化管理工作機制的意見》(閩政〔xx〕14號)要求,加快形成“謀劃一批、簽約一批、開工一批、投產一批、增資一批”的滾動發(fā)展態(tài)勢,結合我市實際制訂了《關于進一步建立健全三明市項目常態(tài)化管理工作機制實施方案》(明政〔xx〕14號),立足我市工作實際,創(chuàng)新推進方式,深入開展項目策劃開發(fā)工作、跟蹤推進、協(xié)調服務;精心組織、狠抓落實,確保我市“五個一批”項目在建設進度、質量、安全運行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢,著力確保項目建設進度、質量和效益的有機統(tǒng)一。
4.根據6.18省、市組委會工作安排,圍繞實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略和推動產業(yè)轉型升級,加強與央企、國內外科研院校合作和項目對接,建立一批行業(yè)(產業(yè))共性技術支撐平臺,促進科研單位的項目、技術、人才落戶我市,實現(xiàn)我市相關重點產業(yè)共性與關鍵技術的突破。
5.根據市委、市政府工作安排,深化央企對接,繼續(xù)加強與中航工業(yè)集團、中化集團、中石化、中國國旅等央企對接。
。ǘ┵Y金安排情況
項目前期工作經費起止時間 xx年1月至xx年12月。項目資金申請總金額1500萬元。主要包括以下費用:
1.市重點項目跟蹤管理和協(xié)調、項目督查和日常工作經費等費用
2.列入省重點項目跟蹤管理和協(xié)調、項目督查、設備添置及項目月度協(xié)調會經費和日常工作經費
3.“五個一批”項目跟蹤管理和協(xié)調、項目督查、設備添置及項目月度協(xié)調會經費和日常工作經費
4.6.18項目成果交易會展館設計、裝修、布置及項目成果對接、會務等費用
5.央企對接前期考察、調研、對接活動經費
。ㄈ┲饕冃繕
1.確保全面完成市委、市政府下達的年度工作目標任務。
2.確保全面完成省發(fā)改委、重點辦下達的年度工作目標任務。
3.確保全面完成6.18省、市組委會下達的年度工作目標任務。
二、評價過程及績效分析
評價指標有三項,分別是投入、產出、效益。設定xx年投入、產出、效益三項評價指標的績效內容,通過xx年底實際完成情況與xx年三項指標完成情況進行縱向比較。
三、存在問題
財政資金總體偏少,與重點項目建設管理所需經費相差較大。
四、有關建議
1.統(tǒng)籌安排省、市重點項目的扶持、新業(yè)態(tài)培育等專項資金使用計劃。
2.統(tǒng)籌安排重點項目考核資金。
項目支出績效自評報告 4
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r
xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個事業(yè)單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調整為11人),工勤人員編制2人,實有人數12人。
基本職能為指導、監(jiān)督公路及其設施的建設、維護,負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規(guī)劃、測設和建養(yǎng)管理工作;負責汽車維修市場、搬運裝卸行業(yè)、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理;組織水運基礎設施的建設、維護,對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業(yè)管理;負責管理交通行業(yè)安全生產工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協(xié)調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理;負責組織和協(xié)調全縣交通戰(zhàn)備建設,落實各項交通戰(zhàn)備工作。
。ǘ╉椖康目冃繕
該項目為專項業(yè)務項目,主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協(xié)調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的交通運輸環(huán)境。
二、項目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金
本年度申請道路運輸工作經費8萬元,財政撥款8萬元,已全部到位。
。ǘ╉椖抠Y金
嚴格按照財務管理規(guī)定,資金使用于道路運輸管理工作費用,已支出8萬元。
。ㄈ╉椖抠Y金管理情況
該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批,嚴把支出關,一切按照財務管理制度來報銷。
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
負責管理我縣交通行業(yè)安全生產工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協(xié)調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理,保證我縣交通運輸市場安全暢通。
(二)項目管理情況
建立健全道路運輸管理相關規(guī)章制度,繼續(xù)培育我縣道路運輸市場,建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場秩序。
四、項目績效的實現(xiàn)程度及評價結論
1、整頓和規(guī)范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監(jiān)督管理,我局積極引導企業(yè)樹立誠信經營意識,提升行業(yè)的社會形象和服務質量;督促維修企業(yè)嚴格執(zhí)行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度,實施維修竣工出廠質量保證制度;督促駕駛員培訓學校認真執(zhí)行交通運輸部頒發(fā)的教學大綱,促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。
2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業(yè)性車輛629輛,其中班線客運車輛168輛,貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,客運周轉量22370萬人公里;完成貨運量64.1萬噸,貨運周轉量3205.2萬噸公里。全縣現(xiàn)有客運班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉(xiāng)線路8條,全縣鎮(zhèn)通客車率100%,基本滿足廣大人民群眾的出行要求。
3、加強運輸市場監(jiān)管,嚴厲打擊“黑車”非法營運,規(guī)范經營行為。我局運管部門結合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運,查處非法營運車輛429輛次,立案查處道路運輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理,協(xié)調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。
五、其他需要說明的問題
(一)主要經驗做法
我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念,經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查,指導企業(yè)落實各項安全工作制度和崗位職責的'落實情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規(guī)定工作,確保運輸生產安全。
。ǘ┐嬖趩柮骱徒ㄗh
隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業(yè)安全生產。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規(guī)不健全,執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯,維穩(wěn)壓力越來越重。
項目支出績效自評報告 5
xx縣裴家灣鎮(zhèn)人民政府,單位性質:行政,經費管理方式:全額預算,內設6個機構:xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府黨政綜合辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府的財政所、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府計生站、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府農綜辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府事務辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府文化站。本單位在職實有人員51人;單位編制53人,其中:28個事業(yè)編制人員、25個行政編制人員;15個退休人員、20個協(xié)管員、1個村官。
一、主要職能包括:
。、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)。
。、制定并落實本鎮(zhèn)的經濟計劃和措施,促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展。
。场⒇撠煴炬(zhèn)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。
。础⒇撠煴炬(zhèn)企業(yè)發(fā)展、企業(yè)體制改革、科技進步、經濟技術協(xié)作,推動外向型經濟發(fā)展。
5、編制財政預算內、預算外、自籌資金的年度預算、決算和管理,做好各項財政收入的征收管理、劃解工作。
6、擬定和實施本鎮(zhèn)社會治安綜合治理計劃,并組織、指導、協(xié)調、檢查各單位工作。
。、擬定本鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展和年度工作計劃,做好定補、救災救濟扶貧、雙擁、優(yōu)待、撫恤、老齡、五保、殘聯(lián)等工作。
。、搞好本鎮(zhèn)民兵組織建設、國防教育、軍事訓練、征兵等工作。
。、貫徹執(zhí)行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規(guī),擬定本鎮(zhèn)人口與計劃生育的年度計劃,做好調查研究,檢查督促和統(tǒng)計工作。
。保、建立健全各項財務會計制度,加強對本鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)、行政單位財務指導管理,提高財政資金使用效益,促進經濟和社會事業(yè)的協(xié)調發(fā)展。
11、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)xx年總收入1907.55萬元,總支出總計1907.55萬元,
xx年一般公共預算財政撥款基本支出929.25萬元,其中工資福利支出619.9萬元、商品和服務支出773.964萬元、對個人和家庭的補助164.986萬元;項目支出1125.36萬元。
二、總體評價和自評得分情況:
xx年我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅強領導下,以黨的十八屆五中、六中全會及十九大精神為指導,認真貫徹落實縣委第十七屆二全委擴大會議精神,主動適應經濟新常態(tài),緊緊圍繞強基礎、興產業(yè)、惠民生這一主線,以黨建為引領,以城鎮(zhèn)化建設為帶動,以山區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化為抓手,以全民創(chuàng)業(yè)為突破,以產業(yè)發(fā)展為支撐,貫穿脫貧攻堅過程始終,積極推進基礎設施建設和社會事業(yè)建設,緊盯“追趕超越”目標,進一步解放思想,更新觀念,全力推動全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)快速發(fā)展。財務上抓好厲行節(jié)約源頭控制,嚴格執(zhí)行部門預算,部門整體公用支出實現(xiàn)了有效壓減,降低了行政運行成本,提高了資金的使用率。根據部門整體支出績效評價指標評分,自評得分93分,部門整體績效評價為良好。
1、預算配置得分5分,“三公經費”變動率得5分;
2、預算執(zhí)行得分12分,其中預算調整率3分,收到財政部門下達指標得3分,指標結余3分,“三公經費”控制率得3分;
3、預算管理得16分,管理制度健全性得3分,資金使用合規(guī)性的4分,預決算信息公開性和完善性得5分,政府采購執(zhí)行率得3分,公務卡刷卡率得1分,
4、資產管理得5分,其中管理制度健全性得2分,資產管理安全性得2分,固定資產利用率得1分;
5、重點工作得18分,重點項目得20分。
6、經濟效益和社會效益得13分。
三、存在的問題及建議
。ㄒ唬┰谀瓿醯念A算執(zhí)行時,因為某些原因導致預算數沒有達到100%準確,后期出現(xiàn)追加預算。
。ǘ┰谡少彿矫,因為對采購知識和文件的理解不透徹,未能按規(guī)定準確的執(zhí)行。
。ㄈ┰谑褂霉珓湛ㄋ⒖〞r,沒有按照縣級預算單位公務卡管理得暫行辦法使用和管理公務卡。
。ㄋ模┰谫Y產管理方面,沒有健全的管理制度用以考核和規(guī)范管理制度。
。ㄎ澹┰谥攸c項目支出方面,尤其是扶貧資金這塊,因為政策或者驗收方面的原因,導致資金沒有100%的兌付。
(六)效益指標方面因為我鎮(zhèn)人口眾多,工作任務重,村民提供的身份證和折子號有誤,導致有些補助資金不能按時發(fā)放到位。
四、改進措施
1.盡量根據國家政策準確無誤的上報預算數字,不再出現(xiàn)預算調整。
2.根據省市縣文件精神,做到政府采購執(zhí)行100%。
3.認真學習公務用卡知識,嚴格按照縣級預算單位公務卡管理暫行辦法執(zhí)行采購。
4.制定合理、合規(guī)、合法、完整的資產管理制度。
5.緊緊抓住脫貧攻堅這一核心,全面完成全鎮(zhèn)193戶379貧困人口的.脫貧攻堅任務。
6.在以后的工作中認真核實每位村民的個人信息,確保資金準確無誤發(fā)放到村民手中。
總之,今年全鎮(zhèn)的工作基本達到預期的目標,但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今后的工作中我們將繼續(xù)努力,帶領全鎮(zhèn)群眾邁上富裕之路,為全面實現(xiàn)小康建設目標做出新的更大的貢獻。
項目支出績效自評報告 6
一、項目概況
介紹項目基本情況,重點說明以下內容:
(一)項目資金申報及批復情況。對項目資金申報、批復等情況進行說明(如涉及預算調整,應說明預算調整程序及相關情況),評價其是否符合資金管理辦法等相關規(guī)定。
。ǘ╉椖靠冃繕。說明項目主要內容,計劃實現(xiàn)的具體績效目標(定性和定量目標)以及項目實施進度計劃等。
。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。說明項目申報內容是否與具體實施內容相符、申報目標是否合理可行等。
二、項目實施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。說明該項目各類資金計劃及截止評價時點實際到位情況,包括中央、省、市、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。將資金到位情況與資金計劃進行比對,分析說明資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力。如有資金未到位或到位不及時等情況應說明原因。
2、資金使用。說明截止評價時點項目資金的'實際支出情況,資金開支范圍、標準及支付進度等,支付依據是否合規(guī)合法,資金支付是否與預算相符,并對相關問題進行說明。
。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r。
說明項目財務管理制度建設、機構設置、會計核算及賬務處理等相關情況。對照項目資金管理辦法,評價項目是否嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理是否及時、會計核算是否規(guī)范等。
。ㄈ╉椖拷M織實施情況。
說明項目組織管理架構及具體實施流程,主要包括機構設置、監(jiān)管措施、執(zhí)行相關管理制度(如招投標、政府采購、項目公示等)相關情況,其中:基建項目還應介紹基本建設程序執(zhí)行情況,并對相關問題進行說明。
三、目標完成情況
(一)目標任務量完成情況。
說明項目實施進度。對照項目計劃目標,對截止評價時點的實際投資完成額和任務量完成情況進行比較。如未完成目標任務,應說明原因。
(二)目標質量完成情況。
對照項目計劃目標,說明項目實際完成質量。如未達到質量目標,應說明原因。
。ㄈ┠繕诉M度完成情況。
對照預定進度計劃,說明項目實際完成進度。如未按期完成,應說明原因。
四、項目效益情況
根據項目具體情況進行分析,說明項目實施產生的效果,如項目功能實現(xiàn)、經濟效益、社會效益、運行保障效果等。
五、問題及建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}。
(二)相關建議。提出項目改進完善的意見及相關政策性建議。
項目支出績效自評報告 7
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。根據《昌寧縣財政局關于下達20xx 年度“廁所革命”市級補助資金的通知》(昌財農〔20xx〕41 號)文件的相關要求,?钯Y金主要用于20xx 年度333座農村無害化衛(wèi)生戶廁改建任務。共撥付市級補助資金3.33萬元。
。ǘ╉椖靠冃繕。
總體目標:完成333座農村戶廁改建任務。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)績效評價目的:促進工作正常開展。
。ǘ┛冃гu價原則:堅持實事求是、公平、公開原則;評價標準:改建戶廁數量≥333座,改廁設施合格率≥90%,改建的農村廁所基本實現(xiàn)糞污無害化處理,改建戶廁對象滿意度≥85%以上,戶廁改建市級補助總金額3.33萬元。
1.前期準備:5村(社區(qū))加強宣傳,做好宣傳發(fā)動工作的基礎上,由本人申報村廁改指導員、村級指導員入戶按《云南省廁所改造建設技術指南》技術標準指導農戶改造無害化戶廁。戶廁建設完工后由鄉(xiāng)人民政府統(tǒng)一組織初步驗收,驗收結束后再申請縣級人居辦全面驗收,合格的.戶廁填寫戶廁評分表,戶廁建設表,戶廁補助花名冊。
2.戶廁補助花名冊村級公示無異后,由灣甸鄉(xiāng)人民政府根據各村上報的補助花名冊,審核后無誤后將材料統(tǒng)一交至鄉(xiāng)財政所作為支付補助憑證。
3.20xx年市級補助標準100元/座。
三、項目績效實現(xiàn)情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況:20xx年戶廁改造333座,撥付財政資金3.33萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況:20xx年戶廁改造333座,受益住戶333戶,撥付財政資金3.33萬元。
3.項目資金管理情況。
。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1.產出指標完成情況:20xx年戶廁改造333座,質量達標率為100%,補助標準100元/座,補助總金額為3.33萬元。
2.效益指標完成情況:改建的農村廁所基本實現(xiàn)糞污無害化處理,無害化處理率達100%,
3.滿意度指標完成情況:改建戶廁對象滿意度為100%。
四、績效自評結果
綜合分析評價:通過無害化戶廁的改造建設,農村人居環(huán)境得到了大幅提升。該項目的實施,是惠民政策的落實、是德政之舉,評價結論100分。
五、其他需說明的問題
無。
項目支出績效自評報告 8
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖勘尘、內容
為改善城市市容市貌、解決出行居民如廁困難問題,根據《豐都縣財政局關于批復20xx年部門預算的通知》(豐都財政發(fā)〔20xx〕12號)文件下達“豐都縣三合街道移民安置區(qū)綜合幫扶公廁建設項目”縣級配套資金。
。ǘ╉椖抠Y金情況
截至20xx年12月,豐都縣三合街道世平路移民綜合幫扶項目資金到位13.87萬元;其中縣級配套資金13.87萬元,全年使用資金6萬元,結余7.8元。
。ㄈ┛冃繕
完成三合街道城區(qū)范圍移民安置內新建、改建公廁項目可研報告編制、初步設計等工作。
。ㄋ模┎块T(單位)職能職責
貫徹執(zhí)行國家有關市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;會同有關部門起草并組織實施全縣城市管理方面的`規(guī)范性文件和標準;統(tǒng)籌城市管理領域重大事項,負責擬定城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并組織實施。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析
20xx年該項目已完成項目前期設計及可研編制報告,由于疫情愿意未開展項目招投標,預計于20xx年開工建設。
。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
數量指標完成項目前期可研編制報告1份;質量指標可研編制報告審核合格率100%;時效指標項目設計完成及時率100%;成本指標實際完成投資控制在概算內的比例100%、年度資金預算執(zhí)行率43%;社會效益指標改善城市市容市貌、解決出行居民如廁困難問題;受益群眾滿意度95%;主管部門滿意度95%。
(三)評價結果
本項目自評得分100分,達到預期績效目標。
三、存在問題
。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯栴}
無。
。ǘ┵Y金使用方面的問題
無。
。ㄈ╉椖靠冃Х矫娴膯栴}
績效管理的經驗不足,項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上,有待完善。
(四)其他方面的問題
無。
四、下一步改進措施
規(guī)范績效管理方面需要細化,指標的設計需更加科學。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
項目支出績效自評報告 9
一、基本情況
。ㄒ唬┲醒胂逻_補助地方國家電影專資資助影院預算和績效目標情況。
20xx年度中央下達我市補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項轉移支付預算10萬元,績效目標為推動影院建設和鼓勵國產影片的持續(xù)發(fā)展,鼓勵引導文化特色、藝術創(chuàng)新影片發(fā)行和放映,促進國產影片票房增長,推動國家電影事業(yè)持續(xù)發(fā)展。
。ǘ┪沂蟹纸庀逻_預算和績效目標情況。
我市于20xx年11月下達預算指標10萬元,納入政府性基金管理,專項資金主要用于:獎勵我縣國產片票房達標影院,影院公司為界首市中寧文化傳媒有限公司。
二、績效目標完成情況分析
通過電影事業(yè)專項資金對我市影院的資助,推動了我市影院國產電影制作發(fā)行;幫助影院完成設備更新,提升觀影環(huán)境;提高了國產影片票房比例及有關主題放映活動等。20xx年影院票房、觀影人次完成增5%的績效目標;對國產片票房達標等具有可持續(xù)性的支持作用,營造了良好觀影風氣,促進社會和諧進步。
。ㄒ唬╉椖抠Y金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
項目資金到位10萬元;
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
項目資金按要求于20xx年12月23日劃撥給界首市中寧文化傳媒有限公司,資金執(zhí)行率為100%;
3.項目資金管理情況分析。
項目資金無挪用、截留情況。
(二)項目績效指標完成情況分析。(根據年初績效目標及指標逐項分析)
1、產出指標完成情況分析。
。1)數量指標。資助國產片達標專資返還影院1家;
。2)質量指標。影院放映國產影片票房收入占全部票房收入比例≧66%;
(3)時效指標。項目資金于20xx年12月23日劃撥到位;
。4)成本指標。國家級電影專資獎勵資助影院專項資金投入共10萬元。
2、效益指標完成情況分析。
。1)項目實施的經濟效益分析。
國產影片票房收入增長≧5%,縣城影片票房收入增長≧3%;
。2)項目實施的社會效益分析。
國產影片觀影人次增長≧5%,縣城影院觀影人次增長≧5%;
。3)項目實施的可持續(xù)影響分析。
營造了良好觀影風氣,促進社會和諧進步,具有可持續(xù)發(fā)展的`支持作用。
3、滿意度指標完成情況分析。
觀眾對影院的滿意度≧85%
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無
四、績效自評結果擬應用和公開情況
項目綜合評價等次為良好。本次自評報告在界首市人民政府門戶網公開。
項目支出績效自評報告 10
一、績效目標分解下達情況
。ㄒ唬┲醒胂逻_水利發(fā)展資金轉移支付預算和績效目標情況。
四川省財政廳四川省水利廳《關于提前下達20XX年中央和省級水利發(fā)展資金預算的通知》(川財農〔20XX〕167號)下達我縣中央水利發(fā)展資金500萬元。
。ǘ┦荣Y金安排、分解下達預算和績效目標情況。
中央和省級財政發(fā)展資金水土保持工程(蘆山縣)西川河小流域水土流失綜合治理項目立項批復525.39萬元,其中500萬元為中央水利發(fā)展資金,其余為地方自籌。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
中央和省級財政發(fā)展資金水土保持工程(蘆山縣)西川河小流域水土流失綜合治理項目按照合同進度已支付資金139.433578萬元,蘆山縣水務投資有限公司作為項目業(yè)主單位,按照《四川省水利發(fā)展資金管理辦法》要求,在項目資金的'支出和管理中,資金支出合理,資金管理規(guī)范,不存在違規(guī)問題。
。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。
本項目總體績效目標為治理水土流失面積1429.39hm,其中坡改梯25.26hm,封育治理958.81hm,保土耕作412.83hm,經果林32.49hm。20XX年實際基本完成。
。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。
1.產出指標完成情況分析。
。1)數量指標;就瓿芍卫硭亮魇娣e1429.39hm,其中坡改梯25.26hm,封育治理958.81hm,保土耕作412.83hm,經果林32.49hmm。
。2)質量指標。項目暫未完工。
(3)時效指標。該項目暫未完工。
2.效益指標完成情況分析。
。1)經濟效益。人均產糧增加290kg/人。
。2)社會效益。農業(yè)人均增加基本農田面積0.05畝;農田增加25.26hm。
。3)生態(tài)效益。項目區(qū)綜合治理后年保土量3.51萬t;保土率59.79%。
3.滿意度指標完成情況分析。群眾滿意度100%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
因由于項目暫未完工,下一步將繼續(xù)加快工程建設進度,在確保工程質量和安全的前提下,搶抓施工黃金季節(jié),爭取提前完工,確保各項績效指標嚴格達標。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
依法定情況應用和公開。
五、其他需要說明的問題
無
項目支出績效自評報告 11
一、項目基本情況(自評得分100分)
農業(yè)農村局編制《關于農村公共廁所建設項目的'請示》(圍農字〔20xx〕153號)上報圍場縣人民政府批復。于20xx年7月19日縣政府下發(fā)了《圍場滿族蒙古族自治縣人民政府關于農村公共廁所建設項目的批復》(圍政復〔20xx〕51號)。20xx年圍場縣農村公共廁所建設項目總投資850萬元,全部來源于統(tǒng)籌整合資金。用于新建農村公廁50座。現(xiàn)在項目已竣工驗收完成,并完成年度目標。
二、預算執(zhí)行情況(自評得分10分)
20xx年圍場縣農村公共廁所建設項目使用統(tǒng)籌整合資金850萬元,當年財政撥款,全年執(zhí)行數850萬元,執(zhí)行率100%。
三、績效目標及指標完成情況(自評得分90分)
。ㄒ唬┩瓿煽冃Мa出指標(自評得分50分)
1.數量指標(自評得分20分):完成新建農村公共廁所50座。
2.質量指標(自評得分10分):項目驗收合格率為100%。
3.時效指標(自評得分10分):項目竣工及時率為100%。
4.成本指標(自評得分10分):項目成本控制率≦100%。
。ǘ、完成績效效益指標(自評得分40分)
5.社會效益指標(自評得分40分):有效降低疾病的發(fā)生和流行,實現(xiàn)了從源頭上預防控制疾病的發(fā)生流行,并且改善了農村人居環(huán)境。
四、資金使用管理情況
項目總投資850萬元,全部為20xx年農村公共廁所建設項目資金。按照資金績效管理辦法,建立健全財務管理和內控制度,?顚S,規(guī)范操作,不存在滯留、截留、擠占和挪用,工作推進過程中,嚴格項目管控和資金使用,制定驗收標準、管理辦法和資金使用方案,強化項目施工和資金撥付監(jiān)管。依據工作任務,合理、合規(guī)、節(jié)約使用資金,提高資金使用效益,保障資金使用安全。目前項目竣工結算完畢,經驗收合格,前期費(設計費、評審費)、前期預付款、前期費用、中標工程款等資金全部撥付到位。項目績效目標申報、審核、執(zhí)行監(jiān)控等檔案資料齊全,并能如實全面地反映項目實施全過程。并按要求落實縣、鄉(xiāng)、村三級公開公示制度,在項目實施前、年度終了、項目竣工后三個時間節(jié)點進行了公示,公開公示內容全面。
五、結果應用總體評價
20xx年度農村公共廁所建設項目,縣級驗收工作全部結束,項目任務全部完成、工程質量全部合格、資金全部撥付到位、資金使用合規(guī)、改善了農村人居環(huán)境,社會效益和生態(tài)效益明顯,群眾滿意度較高。
項目支出績效自評報告 12
為實現(xiàn)對財政預算支出績效自評工作全覆蓋,根據部門預算績效管理相關要求,現(xiàn)將本單位20xx年度村務監(jiān)督委員會辦公經費財政支出項目績效自評報告簡要小結如下。
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
為保障村級基層組織紀檢監(jiān)察機構的正常運轉,縣財政20xx年初預算安排紀委監(jiān)委村務監(jiān)督委員會辦公經費項目資金共計38萬元,其中75個行政村每個村監(jiān)委0.5萬元,剩余0.5萬元用于先紀委監(jiān)委開展的考核工作,年底全部撥付完畢,主要為保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出。
。ǘ┛冃繕
年初設定的項目總目標是為保障村級基層組織紀檢監(jiān)察監(jiān)督機構的正常運轉。年度目標是保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出,發(fā)揮好基層紀檢監(jiān)察組織的監(jiān)督作用。
二、績效自評工作開展情況
。ㄒ唬╉椖孔栽u工作開展情況
加強組織領導,明確分工,細化自評工作崗位職責,對照績效評價管理辦法和標準,客觀合理全面做出績效自評,高效完成自評工作。
(二)評價指標體系及評分結果
對照產出指標、效益指標、滿意度指標三級績效評價指標,達到年度預定效果,評分97分。
。ㄈ┛冃гu價工作過程
對項目預算執(zhí)行情況、資金使用情況、績效目標完成情況等進行全面梳理、逐項分析,實事求是做出績效自評。
三、綜合評價情況及評價結論
在資金使用過程中按照考核結果及時撥付各行政村村監(jiān)委辦公經費。績效自評分97分,績效自評等級為優(yōu)秀等級。
四、績效分析
。ㄒ唬╊A算資金到位及使用情況
年初預算安排資金全部到位,已全部撥付完畢。
。ǘ╉椖客瓿汕闆r
年初預算安排38萬元,全部支出完畢,主要為保障基層村監(jiān)委機構的日常運轉支出。項目運行成效良好,已完成績效目標。
。ㄈ┏杀究刂品绞郊扒闆r
在資金使用過程中認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約制度,按照考核結果及時足額撥付辦公經費,資金效益得到有效發(fā)揮。
(四)項目效益情況
年內強化村務監(jiān)督委員會履職盡責,通過建立工作報告制度、健全考核評價和工作臺帳制度,規(guī)范村務監(jiān)督委員會工作,打通基層監(jiān)督“最后一公里”。項目資金效益發(fā)揮好。
五、主要經驗及做法、存在的.問題及原因分析
主要經驗做法是:在資金使用過程中,嚴格執(zhí)行單位相關資金管理制度,做到厲行節(jié)約、?顚S,同時開展好資金使用公開公示制度,經費使用透明化。
存在問題及原因分析:村監(jiān)委監(jiān)督作用在以后工作中有待加強。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
項目支出績效自評報告 13
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖棵Q:
保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程。
。ǘ╉椖扛艣r
保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程,建設地點云南省保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)松山片區(qū)、大埡口片區(qū)。主要建設內容為水源地匯水區(qū)范圍內新建污水手機管網48353m,配套建設檢查井、沉泥井、接戶井等;新建污水處理設施6座,新增污水處理規(guī)模450立方/日。
二、項目績效自評工作開展情況
該項目已于20XX年10月8日獲市局批復,并于20XX年10月17日開工,目前項目正在實施。根據項目建設需要及項目資金使用管理要求,通過問卷調查,實地查看,組織座談等方式進行績效評價,檢查項目建設是否達到預期建設目標,是否發(fā)揮預期要求的項目效益,是否達到理想的.社會效益、經濟效益、生態(tài)效益,及判斷后續(xù)繼續(xù)開展本項目的必要性。
三、項目績效實現(xiàn)情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。
該項目資金已于20XX年2月19日下達到保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局。
2.項目資金執(zhí)行情況。
該項目資金年初預算數250萬元,實際支出金額250萬元,全年執(zhí)行數250萬元,預算執(zhí)行率100%。
3.項目資金管理情況。
嚴格執(zhí)行項目建設招投標制、項目建設監(jiān)理等制度,加強對項目建設各環(huán)節(jié)的管理;嚴格執(zhí)行國家有關財政資金管理的規(guī)章制度,項目建設要實行法人責任制、合同制、招標投標制、工程監(jiān)理制。
。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1.產出指標完成情況。
數量指標、時效指標、成本指標,實際完成值80%。
2.效益指標完成情況。
經濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)
影響指標,實際完成值80% 。
3.滿意度指標完成情況。
受益村莊的群眾滿意度≥80%,實際完成值90%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無。
五、績效自評結果
20XX年度該項目的產出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標,績效自評分為100分。
六、結果公開情況和應用打算
無
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
建立健全專項資金管理辦法,加強財務管理,嚴格財務審核。突出支持重點,充分發(fā)揮好財政資金的帶動示范作用,重點支持生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)境監(jiān)測能力提升等項目,堅持綠水青山就是金山銀山理念,大力提升龍陵生態(tài)環(huán)境質量。
八、其他需說明的問題
無。
項目支出績效自評報告 14
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
根據《20xx年重慶市重大傳染病防控結核病防治項目實施方案》任務:發(fā)現(xiàn)可疑患者數1089(不低于任務數的85%),活動性患者總數309(規(guī)范治療和隨訪檢查的患者不低于任務數85%,患者治療成功率不低于90%),耐藥可疑者篩查數193人。
。ǘ╉椖抠Y金情況。
截至20xx年12月31日“重大公共衛(wèi)生”項目資金到位263.6萬元,全年使用資金263.6萬元,結余為0元。
(三)績效目標。
年初設定目標:登記結核病患者、耐藥可疑者篩查數、肺結核患者成功治療率83.6%。
(四)職能職責。
擬定和指導實施全縣急慢性的傳染病、慢性非傳染疾病等、防制對策與技術措施,并對實情況進行質量控制,組織開展全縣免疫和預訪接種工作,負責免疫預訪技術指導效果監(jiān)測與評價。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析
認真負責開展疾病監(jiān)測、疾病防治研究、疾病預防與控制、職業(yè)衛(wèi)生技術服務、衛(wèi)生檢驗、實施人群預防接種;及時處理公共衛(wèi)生突發(fā)事件,開展基本公共衛(wèi)生服務、健康教育與健康促進及技術指導。組織各級部門和有關單位共同努力,達到績效目標。
。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
(1)數量指標。地方病監(jiān)測完成率96%、職業(yè)健康核心指標監(jiān)測縣區(qū)覆蓋率90%、食品安全風險監(jiān)測任務數據及時上報率90%、艾滋病免費抗病毒資料任務完成率96%、血吸蟲病監(jiān)測任務完成率96%;
。2)質量指標。傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生報告率96%;
。3)時效指標。資金支付率100%、資金撥付及時;
。4)成本指標。成本控制在預算資金內;
。5)社會效益指標。城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小、居民健康素養(yǎng)水平不斷提高;
。6)可持續(xù)影響指標;竟残l(wèi)生水平不斷提高;
。7)服務對象滿意度指標。群眾滿意96%;部門領導滿意度97%。
(三)評價結果
本項目自評得分95分,達到預期績效目標。
三、存在問題
。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯栴}
無
。ǘ┵Y金使用方面的問題
無
。ㄈ╉椖靠冃Х矫娴膯栴}
績效管理的經驗不足,項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上,有待完善。
(四)其他方面的問題
無
四、下一步改進措施
在今后的`工作中將繼續(xù)做好績效目標自評。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
本項目無中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。
項目支出績效自評報告 15
一、專項概況
。ㄒ唬⿲m椈厩闆r
20xx年下達我鄉(xiāng)扶貧專項資金50萬元,用于村柴改電項目大棚建設。
(二)專項績效目標的效果
鄉(xiāng)結合上級文件制訂了我鄉(xiāng)的專項資金管理規(guī)定,分級段實施,截至2020年5月該項目已經完成,發(fā)展計劃和下達批復計劃達到預期效果。
二、專項資金使用及管理情況
。ㄒ唬⿲m椏偼顿Y及資金來源情況
本單位的20xx年扶貧專項資金收入50萬元,全部為中央財政資金。
。ǘ⿲m椯Y金安排落實及到位情況
自上級下文后,村柴改電項目所有資金都已全部及時到位,且按村柴改電項目要求和進度全部落實到位。
。ㄈ⿲m椯Y金實際支出使用情況
村柴改電項目專項總支出為49.99萬元,剩余資金39元,已繳回國庫。
(四)專項資金管理情況
嚴格按照相應的業(yè)務管理制度,規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范,符合國家財經法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);項目的重大開支經過評估認證,符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整。
三、專項組織實施情況
。ㄒ唬⿲m椊M織情況分析
從項目入庫到項目實施,從程序上全部按上級規(guī)定要求形成,工程驗收情況:項目驗收率達到100%。
。ǘ⿲m椆芾砬闆r分析
本單位具有相應的項目資金管理辦法,且符合相關財務會計制度的`規(guī)定。項目調整及支出調整手續(xù)完備;項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時歸檔;項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等基本落實到位;具有相應的項目質量要求。
。ㄈ⿲m椡瓿汕闆r分析
鄉(xiāng)較好地完成了20xx年初設定的績效目標,項目得到有序開展。目前已完成村柴改電項目,資金撥付達到100%。
四、專項績效情況分析
。ㄒ唬⿲m椏冃гu價定量分析
1、根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分99分。
2、按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析,所有項目實施均與批復下達相符。
。ǘ⿲m椏冃гu價定性分析
20xx年以來,鄉(xiāng)對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是受益貧困戶對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,能達到了預期效果。
(三)綜合績效評價
村柴改電項目,經費及時撥付到位,支出合理合規(guī),實現(xiàn)了預定的績效目標,同時立項依據充分,目標明確,為推進脫貧發(fā)揮了重要作用。
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